• 索 引 号:011336909/2022-43526
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市统计局
  • 主题分类:统计
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2022年12月13日
  • 名  称:咸宁市统计局2022年部门预算公开说明

咸宁市统计局2022年部门预算公开说明

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第一部分

主要职责及机构设置

(一)主要职能

(二)机构设置

第二部分

2022 年主要工作任务

第三部分

2022 年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性资金

(九)项目支出表

第四部分

2022 年部门预算编制情况及说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

(一)主要职能

市统计局主要职能是承担组织领导和协调全市统计工

作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施全市国民经

济核算第一产业、第二产业、第三产业统计调查,会同有关部门组织实施市政府下达的全市人口、经济、农业等重大国

情国力普查和专项调查。定期发布全市国民经济和社会发展

的统计信息,对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源

环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、

市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;向社会发布统

计信息;建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库

系统,建立和维护全市基本单位名录库;指导地方统计信息

化系统建设。组织管理和指导社情民意调查工作。

(二)机构设置

咸宁市统计局现有内设科室8个:办公室、政策法规和统计

设计管理科、国民经济综合核算和区域发展统计科、统计执法

监督科、第一产业统计科、第二产业统计科、固定资产投资统

计科、第三产业统计科。下辖事业单位3个:市经济社会综合调

查队(副县级,参照公务员管理事业单位)、市普查中心(正

科级事业单位,公益一类)、市社情民意调查中心(正科级事

业单位,公益一类)下辖事业单位不能独立核算,所有收支与局机关一起。

市统计局核定行政编制 26 名,参公编制 6 名,事业编制 8

名。截止 2022 年 1 月,行政编制实有 22 人,占编不上编“以

钱养事”3 人,参公编制实有 5 人,事业编制实有 6 人;离退休

人员 16 人,其中离休人员 2 人,退休人员 14 人。与 2021 年相

比,我局编制没有变化,因军转及调动原因,我局在职人员较

上年增加 2 人。第二部分 2022 年主要工作任务

一、始终坚持党对统计工作的全面领导

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“两个

确立”,做到“两个维护”,真抓实干推动党的路线方针政策和党中

央决策部署、省委工作要求、市委工作安排在市统计局落地落实落细。

二、扎实推进“十四五”时期统计现代化改革

以《湖北省“十四五”时期统计现代化改革规划》为遵循,立足

“两个大局”,科学把握新发展阶段的新机遇新挑战,结合咸宁统计

工作实际,认真梳理工作任务,压实工作责任,抓好贯彻落实。

三、抓好党的十九届六中全会精神学习贯彻

切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部

署上来,把深入学习贯彻党的十九届六中全会精神与省委十一届十次

全会精神、市第六次党代会精神结合起来,以赶考的心态、拼搏的状

态、奋进的姿态,撸起袖子加油干、只争朝夕抓落实,奋力谱写统计

现代化建设新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

第三部分 2022 年部门预算表


第四部分 2022 年部门预算编制情况

(一)部门收支总表

2022 年市统计局部门预算收入数为 1148.34 万元。其中,

本级一般公共预算(类)经费拨款预算数为 1043.66 万元,社

保基金拨款预算数为 104.68 万元。

2021 年市统计局部门预算收入数为 1003.68 万元。其中,

本级一般公共预算(类)经费拨款预算数为 912.37 万元,社保

基金拨款预算数为88.77 万元,上年结余2.54 万元(其他结余)。

2022 年市统计局部门收入预算数较 2021 年度增加 144.66

万元,增加了 14.4 个百分点,增加原因是一是新增 2 名干部职工  

工,人员经费增加;二是项目经费增加;三是退休人员调标社

保基金经费增加。

2022 年部门预算支出预算数为 1148.34 万元,按经济分类

支出为:人员经费支出 825.94 万元,标准公用经费支出 126.41

万元,经常性项目 196 万元。

2021 年部门预算支出预算数为 1003.68 万元,按经济分类

支出为:人员经费支出 742.55 万元,标准公用经费支出 100.21

万元,专项业务费 78 万元,能力建设项目 15 万元,公共服务

项目 57.54 万,不可预见费 10.38 万元。

2022 年市统计局部门支出预算数较 2021 年度增加 144.66

万元,增加 14.4 个百分点,主要原因一是新增 2 名干部职工;

二是2022年根据省统计局工作安排全省统计系统视频会议终端

更新;三是民调电访调查专家信息因信息化更新。(二)机关运行经费支出表

市统计局 2022 年机关运行经费预算 126.41 万元,其中:

办公经费 16.5 万元,邮电费 1.5 万元,差旅费 7 万元,公务接

待费 2.5 万元,劳务费 11 万元,委托业务费 3.5 万元,工会经

费 9.87 万元,福利费 7.22 万元,其他交通费用 28.47 万元,

办公设备购置 2.0 万元,其他商品和服务支出 36.84 万元。占

预算总额的 12.1%,比上年增加 26.2 万元,主要原因一是人员

增加,公用经费增加;二是宣传费用增加。

(三)“三公”经费预算安排

2022 年三公经费支出为 6.5 万元,其中:因公出国(境)经

费预算 0 万元,公务用车运行维护费 4.0 万元,公务接待费 2.5

万元。较 2021 年减少 3.55 万元,主要原因是 2022 年我局为进

一步落实中央勤俭节约的精神减少各类公务接待支出。

(四)政府采购预算安排

市统计局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁

市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽

编,应采尽采”。2022 年,我单位政府采购预算 92.65 万元,

其中货物类采购预算 30.95 万元,服务类采购预算 61.7 万元。

比上年增加 37.05 万元,增长了 66.6%。主要原因是 2022 年我局

因升级全省统计系统视频会议终端设备,采购项目增加。

(五)国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日,本单位保有车辆共有 2 辆,均为

应急公务用车,

2021 年 12 月经市公车办审批通过新购置公务用车 1 辆。原有公车于 2009 年 4 月购置,行驶里程 30 余万公

里,原值为 216000 元,累计折旧 216000 元,资产净值为 0

元,该公车已上交至市公车办,因还未拍卖,暂未从我局资

产系统中下账。无价值 50 万元以上通用设备。

(六)政府性资金

2022 年,我单位无政府性基金预算和支出。

(七)2022 年部门预算绩效情况

2022 年市统计局项目支出 196 万元,各项目均按照预算绩

效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩

效评价等工作。一是开展实时检查、及时纠偏,确保预算绩效

目标的顺利实现;二是对所有项目资金建立台账,按月梳理,

对重点项目资金实施动态监控;三是将项目绩效评价与科室工

作目标融合,确保科室工作任务落实到位。

第五部分 专业名词解释

1.人口普查,是指在国家统一规定的时间内,按照统一的

方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点,对全国

人口普遍地、逐户逐人地进行一次性调查登记和数据汇总分析,

是重要的国情调查。人口状况是我国最基本的国情,开展人口

普查是掌握基本国情的重要手段。《全国人口普查条例》规定,

人口普查每 10 年进行一次,2020 年-2022 年我国将开展第七次

全国人口普查。

2.三新统计,“三新”是指新产业、新业态、新商业模式。新产业是指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型

经济活动,包括高技术产业、现代服务业等。新业态是指顺应

多元化、多样化、个性化的产品或服务需求,依托技术创新和

应用,从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新

活动形态。新商业模式,是指为实现用户价值和企业持续盈利

目标,对企业经营的各种内外要素进行整合和重组,形成高效

并具有独特竞争力的商业运行模式。党中央、国务院高度重视

以新产业、新业态、新商业模式的发展。中央领导同志多次就

健全“三新”统计,更好服务宏观决策和经济发展提出明确要

求,指示要建立健全新产业、新业态、新商业模式统计体系,

更好地反映我国“三新”发展情况。

3. 企业一套表,“企业一套表”是指以统计调查对象为核

心,整合现行报表制度,消除不同统计调查制度对同一调查单

位的重复布置和重复统计,充分运用现代信息技术,实现数据

采集方式的统一组织管理和统计资源共享的一种新的统计调查

制度。“企业一套表”制度下,统计部门只向企业布置一套统

计报表,由企业通过网络直接向国家统计局数据中心报送数据,

各级统计部门在线审核、查询及汇总处理统计数据。

4.财政专有名词:(

1)财政拨款收入:指市本级财政当年

拨付的资金。(

2)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运

行(项):指统计局机关及所属管理的事业单位用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。(3)基本支出:指为保

障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(

4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。(

5)三公经费:指用财政拨款

安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接

待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)

的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用

车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各

类公务接待支出。





责任编辑:统计局信息公开
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