• 索 引 号:011336909/2015-01023
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2015年11月18日
  • 名  称:湖北咸嘉临港新城

湖北咸嘉临港新城

字号: 分享到:

湖北咸嘉临港新城2014年部门决算及“三公”经费决算说明

  按照《部门决算公开要求,现将我委2014年部门决算及“三公”经费决算向社会公开。

  一、主要工作职责

  (一)组织制定和实施咸嘉临港新城总体规划和集疏运规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划等专项规划。
   (二)统筹咸嘉临港新城区域内港口建设、集疏运体系建设、工业园区建设、公用基础设施建设等项目的管理,积极推进新城建设。
    (三)  根据市委市政府授权和武汉新港管理委员会的委托,在新城范围内行使相关行政管理权,统筹协调有关部门在新城的管理工作。
   (四)研究制定并组织实施促进新城建设发展的政策措施。
   (五)负责组织区域内工业园区和新城建设的招商引资和对外宣传工作。
   (六)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  内设机构包括:综合管理部、财务部、国土规划建设管理部、招商联络部

  二级单位包括:咸嘉临港新城国土规划建设综合执法队、湖北咸嘉临港新城投资有限公司

  三、名词解释

  (一)收入科目。

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款:指财政用行政事业性收费收入等非税收入(除政府性基金外)安排的资金。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目。

  1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

  2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

  四、2014年部门决算说明

  财政拨款收入366.37万元,财政拨款支出355.97万元,其中:一般公共服务支出69.59万元,城乡社区支出286.38万元,本年结余10.4万元。

附件:收入支出决算总表

三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

收 支 决 算 总 表

 

 

 

单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款(补助)

366.37

一、一般公共服务支出

69.59

二、事业收入

0

二、城乡社区支出

286.38

三、事业单位经营收入

0

三、

 

四、其他收入

0

四、

 

 

 

五、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

366.37

本年支出合计

355.97

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 

上年结转和结余

0

年末结转和结余

10.4

 

 

 

 

收入总计

366.37

支出总计

355.97

 

 

“三公经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

单位:万元

 

项 目 名 称

年初预算

决算数

差异数

差异率%

合      计

14

11.78

-2.22

-31.98

一、因公出国(境)费用

0

0

0

0

二、公务车购置及运行维护费

12

10.1

-1.9

-15.83

三、公务接待费

2

1.68

-0.32

-16.15

 

 

公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

69.59

54.59

15

20101

人大事务

9.15

9.15

0

20103

政府办公厅及相关机构事务

40.93

40.93

0

20113

商贸事务

15

0

15

20199

其他一般公共服务支出

4.51

4.51

0

212

城乡社区支出

286.38

56.38

230

21202

城乡社区规划与管理

30

0

30

201203

城乡社区公共设施

256.38

56.38

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合              计

355.97

110.97

245

 

 

责任编辑:admin
附件: