咸宁市劳动就业管理局2015年部门决算信息公开
一、部门机构设置
根据《咸宁市机构编制委员会关于咸宁市劳动就业管理局所属事业单位机构编制事项的批复》(咸编发[2011]19号)和《咸宁市机构编制委员会办公室关于咸宁市劳动就业管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》(咸编发[2011]32号)规定,保留咸宁市劳动就业管理局,副县级,为参照公务员管理、全额拨款事业单位,主管局为咸宁市人力资源和社会保障局。
二、部门主要职责:
(一)负责编制并组织落实全市就业工作规划和促进就业扶持创业相关政策的落实,承担全市就业、创业、失业和失业保险等方面的数据统计、上报、综合分析工作;
(二)负责就业登记、失业登记、创业贷款、职业培训、职业指导、职业介绍、就业援助、劳动保障事务等服务工作;
(三)负责协调各部门就业创业工作,收集并发布就业创业及培训信息,组建创业服务和培训等专家团队,建立创业项目库。
(四)负责城乡公共就业信息网络体系、就业服务体系建设和城乡创业(孵化)基地建设,做好“创业型城市”和“充分就业社区”创建工作;
(五)负责就业训练中心、人力资源市场、培训基地等就业服务实体的建设和管理;
(六)负责编制就业资金预决算,按规定对就业专项资金的申报使用进行审核;
(七)落实失业调控政策措施,指导和协调全市失业保险经办业务工作和市本级失业保险业务;
(八)承办上级交办的其他工作。
三、收支决算总表说明
按照《部门决算管理制度》和《咸宁市财政局市直部门决算批复暂行办法》(咸财库发【2012】329号)等有关规定,部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中。表中支出情况分别按功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入情况
市劳动就业管理局本年度决算总收入为192.33万元,其中:本级一般公共预算收入176.72万元,上年结余资金收入15.61万元。
(二)支出情况
本年度支出决算190.69万元。其中:
按支出功能分类科目:一般公共服务支出4万元,社会保障和就业支出166.16万元,医疗卫生与计划生育支出9.47万元,住房保障支出11.06万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出130.73万元,商品和服务支出20.79万元,对个人和家庭的补助支出35.88万元,其他资本性支出0.28万元。
四、支出项目类别分类表说明
基本保障支出190.69万元,是市劳动就业管理局为保障工作的正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
五、“三公经费”决算表说明
2015年,“三公”经费财政拨款决算数为6.69万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.93万元,公务用车购置及运行维护费2.76万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预决算0万元。
(二)公务接待费决算3.93万元,主要用于接待上级检查指导调研、外市单位联系业务和企业联系工作等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
(三)公务用车运行维护费决算2.76万元,全部为公务用车运行维护费,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务需要。
咸宁市劳动就业管理局
2016年9月28日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市劳动就业管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 176.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 166.16 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 9.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 176.72 | 本年支出合计 | 52 | 190.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 15.61 | 年末结转和结余 | 54 | 1.65 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 192.33 | 总计 | 56 | 192.33 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市劳动就业管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 176.73 | 176.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.20 | 156.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.20 | 156.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市劳动就业管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 190.69 | 187.69 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.16 | 163.16 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 166.16 | 163.16 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 134.00 | 131.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市劳动就业管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 176.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 166.16 | 166.16 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 176.72 | 本年支出合计 | 54 | 190.68 | 190.68 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 15.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 15.61 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 192.33 | 总计 | 60 | 192.33 | 192.33 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市劳动就业管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 190.69 | 187.69 | 3.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.16 | 163.16 | 3.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 166.16 | 163.16 | 3.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 134.00 | 131.00 | 3.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:咸宁市劳动就业管理局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 187.68 | 166.61 | 21.07 | |
301 | 工资福利支出 | 130.73 | 130.73 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 42.03 | 42.03 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 48.35 | 48.35 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 23.76 | 23.76 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 9.47 | 9.47 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 20.79 | 0.00 | 20.79 |
30201 | 办公费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30204 | 手续费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
30205 | 水费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
30206 | 电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30209 | 物业管理费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
30211 | 差旅费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30215 | 会议费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30217 | 公务接待费 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
30226 | 劳务费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
30228 | 工会经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30229 | 福利费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.88 | 35.88 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 21.10 | 21.10 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 11.06 | 11.06 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
31002 | 办公设备购置 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
注:本表反映部门本年度一般公开预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:咸宁市劳动就业管理局 | 金额单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.69 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 2.76 |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |