2015年市房产局决算公开有关情况说明
按照《市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》,我局现将2015年部门决算情况向社会公开:
一、主要职责及机构设置
我局主管全市房地产业的职能部门,依照法律行政法规,对全市房地产业实施统一管理,承担市人民政府房地产管理的目标和任务,制定和组织实施全市房地产管理的政策、法规和具体措施,促进全市房地产业持续、健康、快速发展。其主要职能有:
(一)、贯彻执行国家、省、市颁发的有关房地产方面的方针、政策、法规、制定本市房地产管理的有关细则和办法,并组织贯彻实施。
(二)、负责本市城镇房屋产权产籍管理,统一本市房屋权属登记,统一核发房屋产权证,负责本市房地产测绘、信息及档案管理,负责落实各类房屋政策。
(三)、负责本市房地产转让、抵押、租赁、交易市场管理和房地产价格评估工作。负责房地产中介组织的行业管理。
(四)、负责征收管理,房地产开发管理,审批房地产开发企业,审批个人建房,管理商品房预售,归口物业管理。
(五)、负责房屋安全鉴定,危旧房改造、经济房建设和白蚁防治。
根据上述职责,局机关内设6个职能科室:办公室、产权与市场管理科、房改指导科、开发科、物业科、拆迁(征收)办。下属四个事业单位:咸安分局、房屋安全鉴定所、白蚁防治所、房屋权属登记与交易发证中心。
二、2015年经费支出安排情况
1、2015年总收入1120.49万元,总支出为1235.69万元,2014年结转经费为146.73万元,2015年结转经费32.54万元。
2、2015年医疗保险支出为36.47万元,住房公积金支出为34.36万元。城乡社区管理事务支出1165.13万元,其中:基本支出329.63万元,项目支出835.5万元。(详见财决批复05表和06表)
咸宁市房地产管理局
二0一六年十月十日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市房地产管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 336.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 600.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 16.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,010.54 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 23.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 936.08 | 本年支出合计 | 52 | 1,050.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 146.73 | 年末结转和结余 | 54 | 32.54 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,082.81 | 总计 | 56 | 1,082.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市房地产管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 936.07 | 336.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 896.35 | 296.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 896.35 | 296.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 896.35 | 296.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市房地产管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,050.26 | 214.76 | 835.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,010.54 | 175.04 | 835.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,010.54 | 175.04 | 835.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,010.54 | 175.04 | 835.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市房地产管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 336.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 410.54 | 410.54 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 336.08 | 本年支出合计 | 54 | 450.27 | 450.27 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 146.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 32.54 | 32.54 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 146.73 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 482.81 | 总计 | 60 | 482.81 | 482.81 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市房地产管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 450.26 | 214.76 | 235.50 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 410.54 | 175.04 | 235.50 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 410.54 | 175.04 | 235.50 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 410.54 | 175.04 | 235.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:咸宁市房地产管理局 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,348,804.24 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 394,496.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 474,548.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 162,546.76 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 114,240.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 199,873.48 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 326,975.18 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 36,958.90 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 2,619.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 6,339.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 53,164.80 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 26,152.60 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 23,452.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 63,743.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 4,928.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 10,818.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 9,853.21 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 27,920.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 55,285.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 3,651.67 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 446,591.34 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 208,321.40 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 3,574.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 234,695.94 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 25,280.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 25,280.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:咸宁市房地产管理局 | 金额单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.36 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.99 |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市房产局咸安分局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 185.42 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 19.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 154.59 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 10.89 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 185.42 | 本年支出合计 | 52 | 185.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 185.42 | 总计 | 56 | 185.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市房产局咸安分局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 185.42 | 185.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市房产局咸安分局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 185.42 | 185.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市房产局咸安分局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 185.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 185.42 | 本年支出合计 | 54 | 185.42 | 185.42 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 185.42 | 总计 | 60 | 185.42 | 185.42 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市房产局咸安分局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 185.42 | 185.42 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 154.59 | 154.59 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |