咸宁市土壤肥料工作站2015年部门决算
第一部分 主要职责及机构设置
第二部分 2015年部门决算表及说明
第三部分 名词解释
一、主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
根据咸署办[1983]18号文件成立咸宁市土壤肥料工作站,属于全额财政拨款的正科级事业单位,隶属于咸宁市农业局领导。主要职责如下:
1、大力宣传有关法律法规,搞好基本农田保护工作,搞好耕地质量监测和耕地分等定级工作,不断提高耕地质量。
2、搞好肥料质量监测,查处销售假、冒、伪、劣肥料的不法分子,整顿和规范肥料市场,保护农民的利益和农业生产安全。
3、积极实施“沃土工程”,全面推行测土配方施肥,提高肥料利用率,减少环境污染,不断提高农作物产量和农产品品质。
4、积极推进中、低产田改造和红壤改良工作,建设高产稳产农田,确保农业增产增收。
5、负责新肥料、新配方、新技术的试验、示范、推广工作,根据本市的耕地质量状况,优化肥料配方,指导农民科学施肥。
(二)机构及人员设置
2016年纳入财政部门预算的编制数11人,在职人员9人,其中:管理人员2人、专业技术4人,工勤人员3人。纳入预算管理的退休人员6人。
二、2015年部门决算表及说明
(一)2015年收支决算情况。
收入包括:财政拨款收入、上级专项补助收入,咸宁市土壤肥料工作站2015年收入总计123.57万元;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。咸宁市土壤肥料工作站2015年支出总计123.57万元。
2015年收入总额为123.57万元,其中:财政拨款收入123.57万元。
2015年支出总计123.57万元,主要用于保障本单位正常运转,完成日常工作任务及承担全市土壤肥料相关工作。
1、基本支出103.57万元,其中:人员支出63.97万元;日常公用支出39.6万元。
2、项目支出20万元。
(二)2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明
咸宁市财政局2015年财政拨款收入总决算123.57万元,其中:一般公共预算财政拨款110.79万元,占总收入的89.66%;其他收入12.78万元,占总收入的10.34%。咸宁市财政局2015年财政拨款支出总决算123.57万元,其中:医疗卫生与计划生育支出3.92万元,占总支出的3.17%,农林水支出110.78万元,占总支出的89.65%;住房保障支出3.87万元,占总支出的3.13%,其他科学技术研究与开发支出5万元,占总支出的4.05%。
(三)2015年财政拨款“三公”经费决算情况。
2015年财政拨款“三公”经费决算总计16.19万元,其中:
公务接待费3.08万元,较上年有所增长,因今年会议及活动较多,省站领导及各县市区土肥站多有业务往来,但我站严格执行中央八项规定和厉行节约精神,严格控制接待人数及标准;2015年度公务用车运行维护费13.11万元,较上年有所增长,尽管我站已加强对公务车辆的使用管理控制,但因土肥工作任务繁重,特别是测土配方、耕地质量等项目任务量大,下乡作业及检查督办任务繁重,上级各项会议检查工作较多,车辆购置时间长、车况变差、维修费用升高。
2015年度我站车辆编制数1辆,实有公务用车1辆, 2015年接待82批次,接待人数440人次。公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
三、名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.农林水事务:反映政府农林水事务支出。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市土肥站 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 123.57 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 5.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 110.79 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 123.57 | 本年支出合计 | 52 | 123.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 123.57 | 总计 | 56 | 123.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市土肥站 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 123.58 | 123.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市土肥站 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 123.58 | 103.58 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 110.79 | 90.79 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 110.79 | 90.79 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市土肥站 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 123.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 123.57 | 本年支出合计 | 54 | 123.57 | 123.57 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 123.57 | 总计 | 60 | 123.57 | 123.57 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市土肥站 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 123.58 | 103.58 | 20.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 110.79 | 90.79 | 20.00 | ||
21301 | 农业 | 110.79 | 90.79 | 20.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:咸宁市土肥站 | 金额单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16.19 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 13.11 | 3.08 |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |