• 索 引 号:011336909/2017-01339
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2017年09月30日
  • 名  称:咸宁市城市管理执法局执法一大队

咸宁市城市管理执法局执法一大队

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咸宁市城市管理执法局执法一大队2016年部门决算

  一、咸宁市城市管理执法局执法一大队基本情况

  根据咸宁市机构编制委员会咸编办发[2010]6号文件规定,市城管执法局一大队为正科级单位。领导职数:一正三副。人员编制:根据咸编办发[2010]6号文件规定及实际情况,执法一大队全额拨款31名。

  (一)、单位职能

  执法一大队是咸宁市城管执法局下属事业单位。本单位的宗旨是:负责温泉城区市容市貌监察和管理,其主要业务范围:

  (1)负责辖区内市容市貌的管理和执法工作   

  (2)负责辖区内户外广告招牌和占道宣传的审批和规范管理

  (3)负责辖区内违章占道和出店经营的管理和整治

  (4)负责辖区内城市“牛皮癣”小广告的整治和清理

  (5)负责辖区内建设施工占道的审批和管理

  (6)承办上级交办的其他事项。

  (二)、人员基本情况

  执法一大队现有正式工作人员29人,其中:管理人员中现有正科级2人,副科级2人,科员级3人。工勤技能工资人员中现有技师11人,高级工10人,中级工1人。退休人员3人。

  二、2016年部门决算

  根据咸宁市财政局批复咸宁市城市管理执法局执法一大队2016年部门决算见表1至表7(详见附件)。

  三、2016年部门决算说明

  (一)收支决算情况的总体说明

  1.收入决算。2016年收入总计513.94万元,其中:财政拨款收入513.94万元,占总收入的100%;

  2.支出决算。2016年支出总计513.94万元,按支出功能分类,医疗卫生与计划生育支出0.8万元,占总支出的0.16%;行政运行支出1.7万元,占总支出0.33%;一般行政管理事务支出4.78万元,占总支出的0.93%;城管执法支出476.51万元,占总支出的92.72%;住房保障支出30.16万元,占总支出5.86%;

  (二)财政拨款收入支出决算说明

  2016年部门决算中,财政拨款收入共计513.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入513.94万元,较上年增加262.71万元,增幅51.12%,主要原因2014年至2016年增资、奖励。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算说明

  咸宁市城市管理执法局执法一大队2016年一般公共预算财政拨款支出513.94万元。其中:

  1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)0.8万元,比上年减少8.77万元,减幅91.64%,因为医疗保险支出在城乡社区,不在此类。

  2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)482.99万元:

  (1)行政运行1.7万元,比上年减少5.85万元,降幅77.48%,主要原因支出大多在城管执法项。

  (2)城管执法476.51万元,比上年增加258.72万元,增幅118.79%,主要原因2014年至2016年增资、奖励。项目增加。

  (3)一般行政管理事务4.76万元,比上年增加4.76万元,增幅100%,主要死亡人员抚恤金。

  3、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)16.31万元,比上年持平。

  (四)2016年“三公”经费财政拨款支出决算说明

  2016年咸宁市城市管理执法局执法一大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计18.4万元。其中:项目支出公务用车(执法车4辆)运行费18.4万元,

  在我队决算中反映;公务用车购置及运行费比上年增加64.14%、因为上年有1辆12.88在基本支出中的车辆运行中,如合计总体下降26.1%;公务接待费分别比上年下降100%;

  减少主要原因是自中央八项规定,省委六条意见实施以来,我队认真贯彻厉行节约精神和公车改革有关规定,采取措施严格控制“三公经费”支出。

  (五)政府采购支出情况

  2016年无货物、服务类政府采购。

  (六)机关运行经费情况

  2016年机关运行经费26.67万元,与批复预算29.54万元降2.87万元弥补日常维护项目支出。

  四、名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

  2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出

  、城乡社区支出(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8、住房保障支出(类) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件:

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

  收入支出决算总表   
     公开01表
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队  金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1513.94一、一般公共服务支出290.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00
 8 八、社会保障和就业支出360.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出370.80
 10 十、节能环保支出380.00
 11 十一、城乡社区支出39482.99
 12 十二、农林水支出400.00
 13 十三、交通运输支出410.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商业服务业等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地区支出450.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出4730.15
 20 二十、粮油物资储备支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、债务还本支出500.00
 23 二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24513.94本年支出合计52513.94
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余540.00
 27  55 
总计28513.94总计56513.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

  

      收入决算表    
          公开02表
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队     金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计513.95513.950.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.800.800.000.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出0.800.800.000.000.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.800.800.000.000.000.000.00
212城乡社区支出482.99482.990.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务482.99482.990.000.000.000.000.00
2120101  行政运行1.701.700.000.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务4.784.780.000.000.000.000.00
2120104  城管执法476.51476.510.000.000.000.000.00
221住房保障支出30.1630.160.000.000.000.000.00
22102住房改革支出30.1630.160.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金24.0824.080.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴6.086.080.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  

     支出决算表    
         公开03表
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计513.95477.7936.170.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.800.000.800.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出0.800.000.800.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.800.000.800.000.000.00
212城乡社区支出482.99447.6335.370.000.000.00
21201城乡社区管理事务482.99447.6335.370.000.000.00
2120101  行政运行1.701.700.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务4.784.780.000.000.000.00
2120104  城管执法476.51441.1535.370.000.000.00
221住房保障支出30.1630.160.000.000.000.00
22102住房改革支出30.1630.160.000.000.000.00
2210201  住房公积金24.0824.080.000.000.000.00
2210202  提租补贴6.086.080.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

   财政拨款收入支出决算总表    
       公开04表
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队   金额单位:万元
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款1513.94一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
 3 三、国防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科学技术支出360.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出380.000.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出390.800.800.00
 10 十、节能环保支出400.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出41482.99482.990.00
 12 十二、农林水支出420.000.000.00
 13 十三、交通运输支出430.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4930.1530.150.00
 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出510.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出520.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24513.94本年支出合计54513.94513.940.00
 25  55   
年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款270.00 57   
二、政府性基金预算财政拨款280.00 58   
 29  59   
总计30513.94总计60513.94513.940.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

    一般公共预算财政拨款支出决算表  
      公开05表
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队 金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计513.95477.7936.17
210医疗卫生与计划生育支出0.800.000.80
21099其他医疗卫生与计划生育支出0.800.000.80
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.800.000.80
212城乡社区支出482.99447.6335.37
21201城乡社区管理事务482.99447.6335.37
2120101  行政运行1.701.700.00
2120102  一般行政管理事务4.784.780.00
2120104  城管执法476.51441.1535.37
221住房保障支出30.1630.160.00
22102住房改革支出30.1630.160.00
2210201  住房公积金24.0824.080.00
2210202  提租补贴6.086.080.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

  

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
        公开06表
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队     金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出385.82302商品和服务支出26.67310其他资本性支出1.08
30101  基本工资85.8630201  办公费2.1931001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴15.3530202  印刷费0.0031002  办公设备购置1.08
30103  奖金156.3830203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费10.0030205  水费0.7931006  大型修缮0.00
30107  绩效工资65.2230206  电费0.6631007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费53.0330207  邮电费0.2131008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助64.2130211  差旅费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费6.0530213  维修(护)费2.8331013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金4.7830215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0930216  培训费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费4.0830499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金40.1430227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴6.0830228  工会经费3.3330701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费1.2130707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费1.01399其他支出0.00
30315  物业服务补贴7.0430239  其他交通费用0.5439906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0430240  税金及附加费用0.00   
   30299  其他商品和服务支出9.82   
人员经费合计450.03公用经费合计27.74
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  

  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
     公开07表
编制单位:咸宁市城市管理执法局执法一大队  金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

123456
18.400.0018.400.0018.400.00
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  

     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    
         公开08表
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队    金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

  

  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
     公开09表
编制单位:咸宁市城市管理执法局执法一大队  金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

123456
      
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

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