咸宁市城市管理执法局执法一大队2016年部门决算
一、咸宁市城市管理执法局执法一大队基本情况
根据咸宁市机构编制委员会咸编办发[2010]6号文件规定,市城管执法局一大队为正科级单位。领导职数:一正三副。人员编制:根据咸编办发[2010]6号文件规定及实际情况,执法一大队全额拨款31名。
(一)、单位职能
执法一大队是咸宁市城管执法局下属事业单位。本单位的宗旨是:负责温泉城区市容市貌监察和管理,其主要业务范围:
(1)负责辖区内市容市貌的管理和执法工作
(2)负责辖区内户外广告招牌和占道宣传的审批和规范管理
(3)负责辖区内违章占道和出店经营的管理和整治
(4)负责辖区内城市“牛皮癣”小广告的整治和清理
(5)负责辖区内建设施工占道的审批和管理
(6)承办上级交办的其他事项。
(二)、人员基本情况
执法一大队现有正式工作人员29人,其中:管理人员中现有正科级2人,副科级2人,科员级3人。工勤技能工资人员中现有技师11人,高级工10人,中级工1人。退休人员3人。
二、2016年部门决算
根据咸宁市财政局批复咸宁市城市管理执法局执法一大队2016年部门决算见表1至表7(详见附件)。
三、2016年部门决算说明
(一)收支决算情况的总体说明
1.收入决算。2016年收入总计513.94万元,其中:财政拨款收入513.94万元,占总收入的100%;
2.支出决算。2016年支出总计513.94万元,按支出功能分类,医疗卫生与计划生育支出0.8万元,占总支出的0.16%;行政运行支出1.7万元,占总支出0.33%;一般行政管理事务支出4.78万元,占总支出的0.93%;城管执法支出476.51万元,占总支出的92.72%;住房保障支出30.16万元,占总支出5.86%;
(二)财政拨款收入支出决算说明
2016年部门决算中,财政拨款收入共计513.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入513.94万元,较上年增加262.71万元,增幅51.12%,主要原因2014年至2016年增资、奖励。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算说明
咸宁市城市管理执法局执法一大队2016年一般公共预算财政拨款支出513.94万元。其中:
1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)0.8万元,比上年减少8.77万元,减幅91.64%,因为医疗保险支出在城乡社区,不在此类。
2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)482.99万元:
(1)行政运行1.7万元,比上年减少5.85万元,降幅77.48%,主要原因支出大多在城管执法项。
(2)城管执法476.51万元,比上年增加258.72万元,增幅118.79%,主要原因2014年至2016年增资、奖励。项目增加。
(3)一般行政管理事务4.76万元,比上年增加4.76万元,增幅100%,主要死亡人员抚恤金。
3、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)16.31万元,比上年持平。
(四)2016年“三公”经费财政拨款支出决算说明
2016年咸宁市城市管理执法局执法一大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计18.4万元。其中:项目支出公务用车(执法车4辆)运行费18.4万元,
在我队决算中反映;公务用车购置及运行费比上年增加64.14%、因为上年有1辆12.88在基本支出中的车辆运行中,如合计总体下降26.1%;公务接待费分别比上年下降100%;
减少主要原因是自中央八项规定,省委六条意见实施以来,我队认真贯彻厉行节约精神和公车改革有关规定,采取措施严格控制“三公经费”支出。
(五)政府采购支出情况
2016年无货物、服务类政府采购。
(六)机关运行经费情况
2016年机关运行经费26.67万元,与批复预算29.54万元降2.87万元弥补日常维护项目支出。
四、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出
、城乡社区支出(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、住房保障支出(类) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 513.94 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 482.99 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 30.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 513.94 | 本年支出合计 | 52 | 513.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 513.94 | 总计 | 56 | 513.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 513.95 | 513.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 482.99 | 482.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 482.99 | 482.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 476.51 | 476.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 513.95 | 477.79 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 482.99 | 447.63 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 482.99 | 447.63 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 476.51 | 441.15 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 513.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 482.99 | 482.99 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 513.94 | 本年支出合计 | 54 | 513.94 | 513.94 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 513.94 | 总计 | 60 | 513.94 | 513.94 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 513.95 | 477.79 | 36.17 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
212 | 城乡社区支出 | 482.99 | 447.63 | 35.37 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 482.99 | 447.63 | 35.37 | ||
2120101 | 行政运行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 476.51 | 441.15 | 35.37 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 385.82 | 302 | 商品和服务支出 | 26.67 | 310 | 其他资本性支出 | 1.08 |
30101 | 基本工资 | 85.86 | 30201 | 办公费 | 2.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.08 |
30103 | 奖金 | 156.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.00 | 30205 | 水费 | 0.79 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 65.22 | 30206 | 电费 | 0.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.03 | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 64.21 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.05 | 30213 | 维修(护)费 | 2.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.09 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.08 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 40.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 6.08 | 30228 | 工会经费 | 3.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.21 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 7.04 | 30239 | 其他交通费用 | 0.54 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.82 | ||||||
人员经费合计 | 450.03 | 公用经费合计 | 27.74 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:咸宁市城市管理执法局执法一大队 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市城市管理执法局执法一大队 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位:咸宁市城市管理执法局执法一大队 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |