咸宁市园林绿化管理局
2016年度部门决算信息公开说明
一、单位情况:
(一)、主要职能:
园林局系参公事业单位,主要负责温泉、永安城区园林绿化建设与管理。
(二)、人员情况:
参公事业编制14人。实有在编人数13人,退休1人,临时工3人,共计17人。
(三)、当年取得的主要成就:
负责温泉、咸安城区绿化建设与维护,十六潭公园管理与维护。完成春节节日气氛盈造专项46.3万元, 廉政公园设施维修及苗木补栽经费18.7万元, 咸宁城区彩化香化景观提升工程经费38.63万元, 拨第九届盆景展暨首届国际盆景协会(SCI)中国地区展览经费10.3万元,十六潭公园亲水平台维修工程经费27.4万元等。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)、收入支出预算执行情况:
2016年全年财政拨款收入832.09万元,上年结余结转4.2万元,共计836.29万元。财政拨款收入其中本年度一般公共预算财政拨款810万元,政府性基金预算财政拨款10.36万元,其它收入2.73万元。本年度财政拨款支出794.33万元,其中城乡社区支出771.26万元,住房保障支出15.34万元;年末结余41.96万元。
(二)、重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况:本年度 “三公”经费支出总计1.42万元,其中,公务用车运行维护费1万元,国内接待费0.42万元;国内公务接待5次6餐92人。较上年度“三公经费”支出2.3元减少0.88万元。
(三)、年末结余情况
本年度年末结余41.69万元,系一般公共预算财政拨款收入,其中城区绿化维护资金22.76万元及职工2014年10月至2016年度应交职工社保个人部分19.2万元。
三、决算编制基本情况
(一)单位情况说明:
2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个,比上年增减无变化。
(二)单位录入户数说明:
2016年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 无变化。
四、基础数据核对情况。
(一)与财政部门对账情况。
(1)、单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入819.00万元,财政部门拨款对账单819.00万元,差额0万元。
(2)、单位本年度政府性基金预算财政拨款收入10.36万元,财政部门拨款对账单10.36万元,差额0万元。
(3)、其他收入2.73万元,财政部门拨款对账单2.73万元,差额0万元。
(4)、单位年初结转和结余4.2万元, 财政部门拨款对账单4.2万元,差额0万元。
(5)、单位年末结余41.96万元,系一般公共预算财政拨款收入,其中城区绿化维护资金22.76万元及职工2014年10月至2016年应交职工社保个人部分19.2万元。
(二)、上年结转和结余核对及指标变动情况
1、本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金上年年末数与本年年初数无不一致的情况。
2、 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数无不一致的情况。
3、 主要指标上下年变动幅度超过20%的指标主要有:
年末结转和结余41.96万元比上年4.2万元增加37.76万元,增幅899.04%,主要为城区绿化维护资金22.76万元及职工2014年10月至2016年应交职工社保个人部分19.2万元。
五、决算数据其他需要说明的情况
1、“三公”经费支出情况:
本年度 “三公”经费支出总计1.42万元,其中,公务用车运行维护费1万元,国内接待费0.42万元;国内公务接待5次6餐92人。较上度“三公经费”支出2.3万元减少0.88万元。
2、政府采购支出情况:
本年度共计采购30笔,计243.88万元,其中化肥、农药126万元系公开竞标采购,十六潭公园亲水平台(基础设施)维修工程27.4系询价采购,养护用服装费2.36万元为部门采购,城区行道树补栽用苗木4.99万元为部门采购,打印机、电脑为部门采购,十六潭公园苗木补栽项目11.41万元为询价采购等。
3、一般公共预算财政拨款经济分类情况:
本年度一般公共预算财政拨款支出777.55万元较上年813.4万元,其中基本支出212.32万元比上年支出118.39万元增加93.93万元,主要为增加调标工资及奖励工资;项目支出565.24万元比上年支出695.1万元减少129.86万元,主要是城区维护、维修项目较去年减少。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市园林绿化管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 829.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.36 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2.73 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 771.26 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 832.09 | 本年支出合计 | 52 | 794.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 4.20 | 年末结转和结余 | 54 | 41.96 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 836.29 | 总计 | 56 | 836.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市园林绿化管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 832.09 | 829.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ||
20807 | 就业补助 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 809.02 | 809.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 760.77 | 760.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 760.77 | 760.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市园林绿化管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 794.33 | 212.32 | 582.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 771.26 | 196.98 | 574.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市园林绿化管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 819.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.36 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 771.26 | 757.21 | 14.05 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 829.36 | 本年支出合计 | 54 | 791.60 | 777.55 | 14.05 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 41.96 | 41.96 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.51 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 3.69 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 833.56 | 总计 | 60 | 833.56 | 819.51 | 14.05 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市园林绿化管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 777.55 | 212.32 | 565.24 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 757.21 | 196.98 | 560.24 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市园林绿化管理局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 164.37 | 302 | 商品和服务支出 | 12.57 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.58 | 30201 | 办公费 | 3.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.08 | 30202 | 印刷费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 77.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.51 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.30 | 30207 | 邮电费 | 1.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.38 | 30211 | 差旅费 | 2.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.31 | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 6.25 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 19.82 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.20 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 3.17 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.76 | ||||||
人员经费合计 | 199.75 | 公用经费合计 | 12.57 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:咸宁市园林绿化管理局 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.42 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.42 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市园林绿化管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3.69 | 10.36 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3.69 | 10.36 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.69 | 10.36 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 3.69 | 0.36 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位:咸宁市园林绿化管理局 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |