咸宁市物价局2016年部门决算
目 录
第一部分 咸宁市物价局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 咸宁市物价局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 咸宁市物价局2016年部门决算情况说明
一、2016年公共预算收入支出决算总体情况说明
二、2016年“三公”经费决算情况说明
三、2016年决算收支增减变化情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、机关经费运行情况说明
六、名词解释
第一部分
咸宁市物价局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和省的价格法律、法规、规章和价格方针、政策,研究拟订本市价格、收费以及规范政府价格行为和市场价格行为的政府规章草案,组织省物价局委托的和市级政府管理的价格听证工作。
(二)提出综合运用价格政策和其他经济政策,以及法律、行政等手段调控市场,保持全市价格总水平基本稳定的建议,制定全市价格工作规划,部署年度工作任务,分析宏观经济形势和价格走势,会同有关部门提出全市价格总水平调控目标和调控政策的建议。
(三)负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡,指导、协调和监督有关部门以及下级人民政府的价格工作,指导行业组织的价格自律工作。
(四)对中央、省管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出建议,并组织实施;研究提出市级管理重要商品价格、服务价格和收费的原则及作价办法;拟订、提出市级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准,并组织实施;发布市场价格信息,引导经营者价格行为;拟定反不正当价格行为的办法,研究提出价格调控和监管的建议。
(五)组织开展全市价格和收费的监督检查工作,查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为,健全价格举报制度,推行明码标价,指导价格社会监督工作,指导并承担价格公共服务工作。
(六)负责市级价格管理权限的全市农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作;监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动。
(七)负责全市涉案财产的价格鉴证工作,指导中介机构的价格鉴证工作。
(八)承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市物价局设5个内设机构:办公室、法规政策调控科、价格管理科、收费管理科、人事科。下设三个直属单位:咸宁市物价局价格监督检查分局、咸宁市物价局成本调查监审分局、咸宁市物价局价格认证中心。2016年纳入咸宁市物价局决算编报范围的包括市物价局、市物价局成本调查监审分局和市物价局价格认证中心的全部收入和支出;市物价局价格监督检查分局单独编制部门决算,不纳入市物价局决算编报范围。
第二部分
咸宁市物价局2016年部门决算表(见附表)
第三部分
咸宁市物价局2016年部门决算情况说明
一、关于咸宁市物价局2016年公共决算收入支出情况总体说明
收入包括财政拨款收入,2016年收入总计435.22万元;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出。2016年支出总计434.99万元。 基本支出426.78元,含人员经费支出349.09万元,公用经费77.69万元。项目支出8.21万元。
二、关于咸宁市物价局2016年“三公”经费决算情况说明
2016年“三公”经费决算数8.68万元,其中:公务接待费 1.89万元,占21.8%;公务用车购置及运行维护费 6.79万元,占78.2%;2016年无人因公出国境。“三公”经费决算较2015年比下降44%,减少的主要原因一是公车改革,车辆保有量从4辆减到1辆,公车运维费大额减少;二是中央八项规定出台后,我们严格按照中央文件精神,从严控制公务接待活动,树立勤俭节约的意识,公务接待大大减少。2016年未购置公务用车,保有量1台。2016年无人因公出国境。国内公务接待31批次,233人次。
三、2016年决算收支增减变化情况说明
2016年决算收入435.22万元比上年601.93万元减少166.71万元,支出434.99万元比上年595.34万元减少160.35万元,主要变化原因,一是2015年决算中含省物价局专项拨款250万元,2016年没有此项上级拨款;二是基本工资增资,人员经费增加。
四、政府采购安排情况说明
2016年政府采购决算20.2万元。含安保服务费12.6万元,档案数字化建设3万元、微信公众号平台建设3.7万元等.
五、机关运行经费情况说明
2016年我单位机关运行经费主要由标准公用经费、特定业务费(综合大楼运行维护费、收费管理工作经费、价格宣传工作经费、价格监测工作经费等)和不可预见费构成,共计60.39万元,保障经费足额使用,资金使用效率较高。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
其他收入:指在“财政拨款收入”等之外的收入。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指物价局行政单位及参照公务法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指物价局在物价管理方面的项目支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指物价局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指物价局除以上项目外的其他发展与改革事务支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指统一管理的离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指其他用于医疗保障方面的支出。
住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费,指单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市物价局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 435.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 434.99 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 435.22 | 本年支出合计 | 52 | 434.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.22 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 435.22 | 总计 | 56 | 435.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市物价局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 435.22 | 435.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 435.10 | 435.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 434.10 | 434.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 321.25 | 321.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市物价局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 435.00 | 426.79 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 435.00 | 426.79 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 434.00 | 425.79 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 321.18 | 321.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 48.39 | 47.15 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市物价局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 435.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 434.99 | 434.99 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 435.22 | 本年支出合计 | 54 | 434.99 | 434.99 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 435.22 | 总计 | 60 | 435.22 | 435.22 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市物价局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 435.00 | 426.79 | 8.21 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 435.00 | 426.79 | 8.21 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 434.00 | 425.79 | 8.21 | ||
2010401 | 行政运行 | 321.18 | 321.18 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 48.39 | 47.15 | 1.24 | ||
2010408 | 物价管理 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市物价局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 258.84 | 302 | 商品和服务支出 | 77.36 | 310 | 其他资本性支出 | 0.33 |
30101 | 基本工资 | 91.76 | 30201 | 办公费 | 5.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 95.26 | 30202 | 印刷费 | 2.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.33 |
30103 | 奖金 | 65.79 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 90.25 | 30211 | 差旅费 | 6.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 31.20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.89 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.09 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 13.04 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 5.43 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 9.17 | 30239 | 其他交通费用 | 11.76 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 31.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.43 | ||||||
人员经费合计 | 349.09 | 公用经费合计 | 77.69 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:咸宁市物价局 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8.68 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 1.89 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市物价局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位:咸宁市物价局 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |