• 索 引 号:011336909/2018-00534
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市原种场
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:
  • 发布日期:2018年09月18日
  • 名  称:咸宁市原种场

咸宁市原种场

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咸宁市原种场2017年部门决算

目  录

第一部分 市原种场概况

一、主要职能及机构及人员设置

第二部分 市原种场2017年部门决算表及情况说明

一、市原种场2017年部门决算表

二、2017年收入支出决算情况说明

三、2017年公共预算收入支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 咸宁市原种场概况

一、主要职能

咸宁市原种场是差额管理事业单位,2017年8月市农业系统机构改革,由市农业局划归市农科院管理,负责全市良种繁育技术推广工作。主要职能如下:担负全市农业优良种子生产、繁育、农业技术咨询,农技推广等工作。2017年编制人数157人,在岗人员50人,退休人员107人。

第二部分 市原种场2017年部门决算表及情况说明

一、市原种场2017年部门决算表

二、2017年收入支出决算情况说明

市原种场2017年决算总收入1821800.00元,其中:本年收入1821800.00元,上年结余(转)0元。2017年决算总支出1821800.00元,其中:本年支出1821800.00元,年末结转和结余0元。本年支出1821800.00元,其中:基本支出1521800.00元,占83.53%。本年支出的主要方向:科学技术与推广服务支出300000.00元,医疗卫生与计划生育支出459100.00元,住房保障支出147200.00元,退休费支出:164800.00元,病虫害防控支出23400.00元。农林水支出:693800.00元。

2017年 “三公”经费支出总计33500.00元,其中:公务用车运行维护费25100元,公务接待费8400元。

部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出



收入支出决算总表







公开01表
部门:咸宁市原种场



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1182.18一、一般公共服务支出290.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出360.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出40182.18

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24182.18本年支出合计52182.18
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余540.00

27

55
总计28182.18总计56182.18
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
部门:咸宁市原种场





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计182.18182.180.000.000.000.000.00
213农林水支出182.18182.180.000.000.000.000.00
21301农业182.18182.180.000.000.000.000.00
2130104  事业运行152.18152.180.000.000.000.000.00
2130106  科技转化与推广服务30.0030.000.000.000.000.000.00




































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:咸宁市原种场




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计182.18152.1830.000.000.000.00
213农林水支出182.18152.1830.000.000.000.00
21301农业182.18152.1830.000.000.000.00
2130104  事业运行152.18152.180.000.000.000.00
2130106  科技转化与推广服务30.000.0030.000.000.000.00
































注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:咸宁市原种场





金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1182.18一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出380.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出42182.18182.180.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出490.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24182.18本年支出合计54182.18182.180.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00
58



28

59


总计29182.18总计60182.18182.180.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:咸宁市原种场

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计182.18152.1830.00
213农林水支出182.18152.1830.00
21301农业182.18152.1830.00
2130104  事业运行152.18152.180.00
2130106  科技转化与推广服务30.000.0030.00




















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:咸宁市原种场





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出109.56302商品和服务支出9.68310其他资本性支出1.25
30101  基本工资37.9930201  办公费4.1031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴11.5330202  印刷费0.0031002  办公设备购置1.25
30103  奖金0.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费45.9130204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费1.3430205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费12.7930207  邮电费0.0031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助31.6930211  差旅费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费16.4830213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.4030217  公务接待费0.84304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0830225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金14.7230227  委托业务费1.10307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费1.1430701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.51399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.00


人员经费合计141.25公用经费合计10.93
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:咸宁市原种场








金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.003.350.002.510.002.510.84
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:咸宁市原种场




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


责任编辑:杨伟杰
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