咸宁市质监局17年决算公开
目录
一、咸宁市质监局概况
(一)主要职责
(二)单位机构设置
二、2017年部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明
(二)收入情况说明
(三)支出情况说明
(四)财政拨款收入支出总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无政府性基金预算,此表无数)
三、关于“三公”经费及其他重要事项说明
(一)关于“三公”经费支出说明
(二)关于机关运行经费支出说明
(三)关于政府采购支出说明
(四)关于国有资产占用情况说明
(五)关于2017年度预算绩效情况说明
四、名词解释
根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于市、县政府机构改革的意见》(鄂发[2009]13号)和《省人民政府办公厅关于印发湖北省质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发[2009]137号)精神,设立咸宁市质量技术监督局。
基本情况
一、主要职责
(一)负责全市质量技术监督工作;
(二)负责全市质量宏观管理工作;
(三)负责全市产品质量安全监督工作;
(四)承担全市食品、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理职责;
(五)统一管理全市标准化工作;
(六)统一管理全市计量工作;
(七)统一管理和监督认证认可工作;
(八)承担综合管理全市特种设备的安全监察、监督工作的职责;
(九)负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作;
(十)组织实施全市质量技术监督事业发展规划、计划;
(十一)负责所属事业单位的领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设工作。
(十二)统一管理全市质量技术监督系统的财务计划、固定资产、机构编制、人事、教育培训、宣传及信息工作;
(十三)承担市质量兴市战略工作领导小组的日常工作。
(十四)承办上级交办的其它事项。
三、内设机构
根据上述职责,咸宁市质量技术监督局设9个内设机构:
(一)办公室。
(二)计划财务科。
(三)质量管理科(市质量兴市战略工作领导小组办公室)。
(四)产品质量监督科(法规科)。
(五)标准化科。
(六)计量科。
(七)特种设备安全监察科。
(八)人事科。
(九)机关党委 负责局机关和直属单位的党群工作。设立机关党委办公室,承担机关党委的日常工作。
(十)纪检监察机构 按有关规定设置。
(十一)质监工会 按有关规定设置。
(十二)离退休干部科 负责局机关离退休干部工作,指导全市质量技术监督系统的离退休干部工作。
四、人员编制
咸宁市质量技术监督局机关行政编制为47名,工勤编制4名。其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名,总工程师1名;正科级领导职数13名(含机关党委专职副书记、监察室主任、质监工会主任、离退休干部科科长各1名),副科级领导职数9名。
五、直属机构
(一)市质量技术监督局稽查分局
(二)市质量技术监督局行政许可分局
(三)市质量技术监督局城区分局
(四)市产品质量监督检验所
(五)市计量检定所
(六)市标准与信息化所
(七)市行政许可审查中心
决算公开
决算情况分析(详见附表)
一、收入情况
全年收入实现3559.04万元,上年结转236.75万元。收入与2016年相比增加780万,增幅28%。
二、行政支出情况全年实际支出3414.88万元。支出与2016年相比增加426万,增加14%。决算收支增加原因为:1、人员增多,新招录人员增加,人员经费支出增多;2、人员正常增资,人员级别变动及正常晋级晋档工资增加,3、17年全年咸安区分局经费由于咸安国库系统未上线,全年经费由市财政直接拨付市局,市局代拨咸安,收入支出增加。
三、年末结转和结余分析
本年结余380.9万元,其中公共预算财政拨款结余380.9万元。
四、机关运行支出万297.3万,其中:办公费26万,印刷费13万,咨询费2万,水费6.2万,电费12万,邮电费15.4万,物业管理费3.7万,差旅费43万,维修费24万,租赁费0.5万,会议费4.2万,培训费3.5万,公务接待费13万,专用材料费7万,劳务费67万,委托业务费5.6万,福利费9.5万,公务用车维护费34.7万,其他交通费7万。
五、本年度印刷费,咨询费,邮电费,会议费,培训费,公务用车运行维护费均纳入政府采购。
六、三公支出
本年三公支出47.14万元(无公务出国费用),其中:车辆运行维护费34.14万(其中车辆维护费34.14万元,无公务用车购置费),公务接待费13万。16年三公支出66万元,与去年相比减少18.86万元。减少29%。原因为我局切实落实八项规定,厉行节约,杜绝一切不必要三公支出。公务接待费接待批次293批,人次1521人。公务用车保有量为18辆。
七、政府采购安排情况
机关运行经费中:公务用车运行维护费、印刷费、会议费、邮电费均纳入政府采购。所有政府采购应安排项目全部纳入政府采购预算,并按规定支出申报。2017年度累计政府采购金额共计74.7万元,涉及公务车维护8.63万元,会议费(含印刷费)11.13万元,办公设备购置及维护35.94万元,房屋修缮类19万元。当年新增政府采购项目主要为电梯物联网监控平台建设项目(17.9万元)以及质量兴市会务印刷费3.25万元。
八、国有资产占有情况说明
质监局资产总额3681万元,其中流动资产1532万元,固定资产2149万元。固定资产当中,房屋构筑物945万元,公务车17辆322万元,他固定资产882万元。与上年相比,本年资产总额增加238万元。
九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据咸宁市预算绩效管理要求,质监局局对2018年度一般预算项目支出编制并申报了预算管理绩效,包含:15个专项,资金共计3704.91万元,其中自筹基建3541万元(自筹),财政拨款163.91万元。项目资金绩效编制申报覆盖率达到100%。
十、专业名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。
(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
(七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(八)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十二)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(十三)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
咸宁市质监局
2018年8月2日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市质量技术监督局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,403.60 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,837.79 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 155.44 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 246.61 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 155.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 175.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,559.04 | 本年支出合计 | 52 | 3,414.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 236.75 | 年末结转和结余 | 54 | 380.90 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,795.79 | 总计 | 56 | 3,795.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市质量技术监督局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,559.04 | 3,403.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,985.04 | 2,829.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.45 | ||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 2,983.04 | 2,827.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.45 | ||
2011701 | 行政运行 | 2,033.87 | 1,890.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 | ||
2011702 | 一般行政管理事务 | 314.53 | 314.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011703 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 91.78 | 91.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011709 | 标准化管理 | 60.27 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011710 | 信息化建设 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011750 | 事业运行 | 468.19 | 456.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | ||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 248.25 | 248.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 232.01 | 232.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.01 | 232.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 139.21 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市质量技术监督局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,414.89 | 2,750.57 | 664.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,837.80 | 2,328.48 | 509.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 2,835.80 | 2,328.48 | 507.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011701 | 行政运行 | 1,939.72 | 1,752.26 | 187.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011702 | 一般行政管理事务 | 303.28 | 175.97 | 127.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011703 | 机关服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 91.78 | 4.76 | 87.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011709 | 标准化管理 | 60.27 | 0.00 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011710 | 信息化建设 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011750 | 事业运行 | 426.47 | 395.49 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 246.61 | 246.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 230.37 | 230.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.37 | 230.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 175.48 | 175.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 175.48 | 175.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 144.39 | 144.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市质量技术监督局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,403.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,704.40 | 2,704.40 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 246.61 | 246.61 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 175.48 | 175.48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,403.60 | 本年支出合计 | 54 | 3,281.49 | 3,281.49 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 206.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 328.50 | 328.50 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 206.40 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 3,609.99 | 总计 | 60 | 3,609.99 | 3,609.99 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市质量技术监督局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,281.49 | 2,617.18 | 664.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,704.40 | 2,195.09 | 509.32 | ||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 2,702.40 | 2,195.09 | 507.32 | ||
2011701 | 行政运行 | 1,830.61 | 1,643.15 | 187.46 | ||
2011702 | 一般行政管理事务 | 303.28 | 175.97 | 127.31 | ||
2011703 | 机关服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 91.78 | 4.76 | 87.02 | ||
2011709 | 标准化管理 | 60.27 | 0.00 | 60.27 | ||
2011710 | 信息化建设 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | ||
2011750 | 事业运行 | 402.18 | 371.21 | 30.98 | ||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 246.61 | 246.61 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 230.37 | 230.37 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.37 | 230.37 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 175.48 | 175.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 175.48 | 175.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 144.39 | 144.39 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市质量技术监督局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,383.68 | 302 | 商品和服务支出 | 788.41 | 310 | 其他资本性支出 | 40.97 |
30101 | 基本工资 | 421.22 | 30201 | 办公费 | 21.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 543.95 | 30202 | 印刷费 | 8.24 | 31002 | 办公设备购置 | 16.53 |
30103 | 奖金 | 23.43 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 23.23 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 111.14 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 36.17 | 30205 | 水费 | 6.28 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 128.42 | 30206 | 电费 | 12.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.56 | 30207 | 邮电费 | 12.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.80 | 30209 | 物业管理费 | 1.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 404.12 | 30211 | 差旅费 | 34.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 200.67 | 30213 | 维修(护)费 | 18.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.89 | 30215 | 会议费 | 2.86 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.78 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.21 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.88 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.90 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.13 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 146.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.93 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 31.09 | 30228 | 工会经费 | 25.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.51 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 5.66 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 564.68 | ||||||
人员经费合计 | 1,787.80 | 公用经费合计 | 829.38 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:咸宁市质量技术监督局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
66.14 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 10.14 | 47.90 | 0.00 | 34.72 | 0.00 | 34.72 | 13.18 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市质量技术监督局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |