2017年咸宁市林业科学院决算数据公开情况说明
第一部分 市林科院部门概况
第二部分 2017年部门决算收支情况
第三部分 名词解释
第四部分 2017年部门决算表
一、市林科院部门概况
(一)部门职责及机构设置情况
市林业科学院是一个集林业科学研究、技术推广、生产示范、生态监测于一体的面向基层、面向林农的公益型单位。主要职责有:
㈠组织开展主要树种栽培技术的应用研究和特色林产品的开发研究,提高我市林业科学技术水平;
㈡承担国家、省、市重大林业科研任务,研究解决林业生产中的关键性技术问题;
㈢组织开展林业科研成果的推广应用、林业技术标准化和生态公益林示范基地的建设与管理;
㈣负责林业科技信息管理与服务,开展林业技术培训、技术咨询,负责全市林业技术引进与协作、对外学术交流;
㈤参与全市林业科技决策咨询工作,为全市林业科研、技术推广和林业产业发展、林业生态建设提供参谋服务;
㈥承办上级交办的其他工作。
(二)机构设置及人员构成
机构设置及人员构成
根据上述职责,市林业科学院院部内设6个职能科室、下设4个专业研究所。
(一)办公室
协助院领导对有关工作进行综合协调、督促和检查;负责文件起草、会议组织;负责人事、党务、计生、综治、档案等事务管理。
(二)财务科
负责全院事业、科研项目、基建项目的预决算管理;各类经费的财务管理;国有资产管理和内部审计工作。
(三)科研管理科
负责编制并组织实施全院科技发展规划;组织指导各类科研项目的申报、实施和协作攻关;负责科研成果鉴定与报奖;承办对外学术交流。
(四)技术推广科
负责科技成果转化和技术培训工作;组织指导林业科技成果试验、示范与推广;开展技术咨询服务和示范基地管理。
(五)竹类研究所
承担楠竹等竹类种质资源保存与良种繁育,丰产栽培技术研究和竹子科技产品开发,竹业生产新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询,为全市竹产业发展提供科技支撑和信息服务。
(六)桂花研究所
承担桂花的种质资源保存与良种繁育,丰产栽培技术研究和科技产品开发,桂花生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询,为咸宁香城建设和桂花产业发展提供科技支撑和信息服务。
(七)经济林研究所
承担油茶和其他经济林树种的种质资源保存与良种繁育,丰产栽培技术研究和科技产品开发,经济林生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询,为咸宁经济林产业发展提供科技支撑和信息服务。
(八)林业与生态研究所
负责潜山竹林生态系统国家定位观测研究站的管理工作。承担林业生态研究,和用材林特色树种的种质资源保存与良种繁育,丰产栽培技术研究和林业科技产品开发,林业生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询,为全市绿色发展与生态安全提供科技支撑和信息服务。
(九)监察室 按有关规定设置。
(十)离退休干部科 负责离退休干部工作。
(三)关于2017年度工作情况
1、科技创新平台建设正式启动
⑴全力推进潜山竹林生态站工程建设。按照上级部署安排,围绕《湖北幕阜山竹林生态系统定位观测研究站建设项目》要求,我院集中主力,积极推进潜山主站的综合实验楼和径流场建设。想方设法办理土地使用、规划许可、施工许可、工程设计、投资评审、工程招投标等各项手续,于11月初开始施工。目前,基础平整、地下负一层和地面一层框架浇筑等工作已经完成,预计春节前主体建筑可封顶;2 个坡面径流场已经建成。
⑵维护院士专家工作站正常运行。该站以国际竹藤中心二级研究员费本华、范少辉及其专家团队为依托,致力于竹资源丰产培育和竹产品高效利用的创新研究。对竹子项目实施、标准研制、课题研究、技术培训、生态站建设、发展调研等相关工作起指导作用。
2、林业重点项目建设稳步推进
⑴2015年科技推广项目通过验收。完成“咸宁市丰产竹林生产力维持技术推广示范”和“咸宁市低丘红壤高产花园病虫无害化防治技术体系推广示范”基地的抚育管理、技术培训、资料归档等年度工作任务,11月中旬分别通过现场查定,12月8日如期通过省林业厅组织的验收。
⑵2016年科技推广项目进展顺利。完成“咸宁市桂花栽培标准化示范区建设项目”的100亩新建示范林的整地、栽植和抚育管理工作;500亩管护林的标准化抚育管理;印制技术手册5000册,举办培训班3期,培训253人次;建立统一的技术档案。今年该项目通过了中期绩效评估。
⑶楠竹标准化示范区建设得到加强。制订《国家楠竹生产综合标准化示范区提升工程实施方案》(咸林业发[2017]95号),成立项目建设专班,落实示范林选点,完善标准体系,结合相关项目进行技术培训和标准宣贯。
3、科研和技术服务工作有序展开
⑴国家科技计划相关子课题取得进展。继续开展“十二五”和“十三五” 杉木子课题的协作,在2016年基础上又完成了10个杉木标准地的调查、28个高密度短周期小径材杉木林的立地质量调查、70亩杉木试验示范林的营建。启动“十三五”竹笋子课题的协作,进行了毛竹笋用示范林的选址、调查和培育、试验。
⑵科研小课题继续开展。围绕林业特色产业、林业重点项目、林业骨干企业和专业人才培养,持续开展楠竹大径材培育等7个科研小课题的研究。楠竹“三笋” 高产高效培育课题初见成效,最高亩产竹笋1693kg,产值16725元;楠竹保健酒生产工艺课题完成阶段性竹酒注射及检测,内含竹叶黄酮37.47mg/L;桂花花期观测正常进行,同时扦插繁殖桂花品种68个、苗木20000多株,成活率85%以上;楠竹林下名贵中药材课题按照3因素3水平进行了正交栽培实验。
⑶楠竹标准研制有成效。已完成1 个省标《毛竹大径材培育技术规程》(送审稿)的起草;2个市标《炭化重组竹生产工艺技术规程》《灌装毛竹清水笋生产技术规程》的评审、备案和印刷;1 个省标《毛竹笋材两用林培育技术规程》的申报立项(与湖北省林科院合作)。
⑷科研基地管理水平有提升。重点落实潜山基地护林防火和资源保护,开展竹种园、桂花园的抚育,同时抓好樊塘基地的圃地管理和纠纷调处。
今年业务工作有较大收获:市林科院主持完成的《有机茶园及无公害茶园病虫害生态控制技术》荣获省政府科技进步三等奖;“毛竹笋用林覆盖培育技术研究”、“从战略高度推进竹业发展的几点思考”、“咸宁主要城市绿地春季景观植物的调查及分析”等多篇论文在专业期刊上发表;首次编印咸宁市林科院宣传彩册,以“强化林业科技支撑 助推咸宁绿色崛起”在《咸宁经济》(封二彩页)中刊出。我院科研活动引起上级的高度关注,省委副书记陈一新、副省长郭生练分别在市委书记丁小强陪同下,2次到潜山楠竹试验基地调研考察。
4、专业人才队伍建设逐步加强
⑴引进人才。成功招考2名相关专业的大学生。
⑵举荐人才。1人被省政府授予第四届科普先进工作者称号(全省50名),2人入选咸宁市《科技工作者风采录》(全市31名)。
⑶配强班子。报上级批准改设副院长1 名,民主选拔1名年轻干部进入院班子。
⑷科长轮岗。首次开展中层干部的轮岗交流,轮岗面超过50%,以锻炼和提升干部个人素质,发挥各人特长和机构职能,实现高效运转。
⑸加强交流。组织全院专技人员参加继续教育公需科目培训并全部通过考核,参加中国林学会、中国花协桂花分会、湖北省科协等单位组织的学术会议5次,参加全国和省级业务培训6次,结合项目建设和重点工作派多人次赴相关单位参观考察。
二、2017年决算收支说明
1、收入决算。2017年决算收入总计915.12万元,其中:财政拨款收入914.13万元,占总收入的87.27%;财政拨款收入同比下降33.31%; 2、年初结转与结余139.51万元。
3、支出决算。2017年支出总计581.17万元, 其中:基本支出439.18万元,项目支出141.99万元。
4、年末结转与结余333.95万元。
本年支出581.17万元主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务及林业科技推广等事业发展相关工作。
按支出用途分类,基本支出439.18万元,同比下降16.67%;主要用于单位人员经费和日常公用支出,其中工资与福利支出金额为333.26万元,占基本支出的83.14%,社会保障与就业支出金额83.8万元,占基本支出的9.72%。住房公积金支出24.49万元,占基本支出的6%;提租补贴支出5.59万元,占基本支出的1.14%。
项目支出141.99万元,同比下降11.93%,全部属于林业科技推广项目。
三、关于2017年财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明
2017年咸宁市林业科学院财政拨款安排的“三公”经费支出总计为6.81万元,其中:公务接待费0.27万元,共接待4批次,接待人数33人次,公务用车费6.54万元,全部为公务用车运行维护费、过桥过路费及加油费。
2017年咸宁市林业科学院财政拨款安排的“三公”经费支出总计为6.81万元相对于上一年度同比下降29.717%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.27万元,共接待4批次,接待人数33人次,公务接待费相对于2016年公务接待费用同比下降86.07%,其原因在于响应国家政策。公务用车费6.54万元,全部为公务用车运行维护费、过桥过路费及加油费,公务用车运行维护费相对于2016年公务车运行维护费同比下降15.61%。2017年没有购置公务用车、年初公务用车保有量为2辆。
四、政府采购情况说明
2017年咸宁市林业科学院申请政府采购计划为300000元。实际执行金额为272200元,执行率为85.15%。
五、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,我单位共有公务用车车辆2辆,单位无价值50万元以上的通用设备。
六、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织无需对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
七、名词解释
财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费:指单位工作人员国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附件:咸宁市林业科学院2017年部门决算公示表。
2017年部门决算汇总表。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市林业科学院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 914.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.93 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 44.90 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 506.20 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 30.08 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 915.12 | 本年支出合计 | 52 | 581.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 90.65 | 年末结转和结余 | 54 | 424.59 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,005.77 | 总计 | 56 | 1,005.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市林业科学院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 915.12 | 914.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 840.14 | 839.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
21302 | 林业 | 840.14 | 839.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 364.29 | 363.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
2130205 | 森林培育 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市林业科学院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 581.17 | 439.18 | 141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 506.19 | 364.20 | 141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 506.19 | 364.20 | 141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 18.81 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 363.35 | 363.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 98.17 | 0.00 | 98.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 25.01 | 0.00 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市林业科学院 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 914.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 506.20 | 506.20 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 914.18 | 本年支出合计 | 54 | 581.18 | 581.18 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 90.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 423.66 | 423.66 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 90.65 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 1,004.84 | 总计 | 60 | 1,004.84 | 1,004.84 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市林业科学院 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 581.17 | 439.18 | 141.99 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 506.19 | 364.20 | 141.99 | ||
21302 | 林业 | 506.19 | 364.20 | 141.99 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 18.81 | 0.00 | 18.81 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 363.35 | 363.35 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 98.17 | 0.00 | 98.17 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 25.01 | 0.00 | 25.01 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市林业科学院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 333.26 | 302 | 商品和服务支出 | 22.12 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 115.75 | 30201 | 办公费 | 4.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 84.28 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 19.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 72.01 | 30206 | 电费 | 1.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.82 | 30207 | 邮电费 | 0.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.80 | 30211 | 差旅费 | 3.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 22.54 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.74 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 24.49 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 14.95 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 10.31 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 417.06 | 公用经费合计 | 22.12 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:咸宁市林业科学院 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.27 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市林业科学院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |