• 索 引 号:011336909/2018-01101
  • 文  号:
  • 发布机构: 横沟桥镇人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:
  • 发布日期:2018年09月30日
  • 名  称:横沟桥镇人民政府

横沟桥镇人民政府

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2017年度部门决算公开说明

一、横沟桥镇人民政府概况

(一)横沟桥镇人民政府主要职责:

横沟桥镇人民政府是基层行政单位。全镇共设三个办公室,即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室,每个办设置若干工作专班,共六个工作专班。具体为:党政综合办下辖党政综合工作专班;社会事务办下辖城建控违工作专班、综治工作专班和计划生育工作专班。经济发展办下辖工业工作专班和农业工作专班。党政综合办公室主要负责党群、纪检监察、宣传(文教卫)、统战、武装、工青妇、老干部、工业、财贸、邮政、电信、供电、市经济开发区三期协调工作及机关日常管理等工作。完成党委、政府交办的其它各项工作。社会事务办公室主要负责规划、国土、城建、交通、交警、文明创建、计划生育、综合治理、民政、环卫、城管、控违、市经济开发区二、三期协调工作及社区管理等工作。经济发展办公室主要负责工业、招商引资、发改、环保、质监、安监、消防、统计、劳动人事、农村公益性服务、限额商品销售、镇工业园建设协调及经济发展等相关工作。

(二)横沟桥镇人民政府决算单位构成:

纳入决算汇编范围的有行政单位3个,下属财政补助事业单位5个。

二、横沟桥镇人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出57.49万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费21.97万元,公务接待费35.52万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国(境)支出0万元,组团 0 次,0人。上年同比增减 0 。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车购置支出0万元,较上年同比减少0%。公务用车运行费支出21.97万元,与上年比增加6.99万元,主要原因是:横沟桥镇托管到高新区之后业务办理不畅通。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出35.52万元,共接待217批次、接待5000余人,招待费减少4.48万元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,从严控制公务招待。

(二)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出984.35万元比2016年增加361.75万元,主要原因是

三、政府采购支出情况

2017年横沟政府采购货物支出98.8万元、政府采购工

程支出5396361.3万元、政府采购服务支出37.20万元。

四、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,横沟政府共有公务用车2辆,无价值50万元以上设备。

五、关于2017年度预算绩效情况的说明

2017年度一般公共预算项目支出共涉及项目6个,名称分别为新农村建设,涉及资金605万、创卫项目,涉及金额100万、2017年度惠民资金及农村社区以奖代补资金,涉及金额105万、水毁修复项目,涉及金额301.3万,精准扶贫支出84万元、村级邮政代理点,涉及金额2.4万。

新农村建设从预算绩效评价上来看,依照各村建设美丽村湾需求,逐一对各村进行安装太阳能路灯、移栽苗木、道路硬化、污水处理等工程,预计金额800万元。从整体支出绩效评价来看,各村美丽村湾建设通过农村产权交易中心监督下进行招标来进行,项目全年预算数为605万元,执行数为605万元,完成预算数的100%,主要产生的效果是更好服务各村村民。使广大人民群众有一个蓝天绿水的居住环境。下一步改进措施:以后加强农村全体村民保护环境意识。

创卫项目从预算绩效评价上来看,依照国卫复审迎检,我镇按照迎检的方案组织开展,对全镇街道垃圾清运、污水治理等工程进行固卫,项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算数的100%,主要产生的效果是通过项目实施,圆满完成了上级单位国卫复审迎检工作任务,为广大市民提供了干净、整洁、卫生的生活环境。下一步改进措施:提高全镇人民固卫意识,形成良好的卫生习惯。

2017年度惠民资金及农村社区以奖代补资金,根据各村实际将惠民资金划拨到村里。

水毁修复项目,我镇连续遭受强降雨,导致我镇农村乡村公路不同程度的滑坡、塌方和路面损毁现象,为了人民的出行安全,我镇对各村损坏道路进行了修复,项目全年预算数为301.3万元,执行数为301.3万元,完成预算数的100%,从整体支出绩效评价该项目的执行过程中,严格按照农村三资管理制度规定组织实施,对各村资金配套资金支付,严格进行预算控制,确保资金及时足额到位,杜绝了资金浪费或虚报现象发生,真正做到了将有限的资金用到了道路修复上。主要产生的效果:更好服务各村村民。各村水毁道路修复完成后使广大人民群众出行更加便捷、更加安全。

精准扶贫项目,根据鄂财农发【2016】114号文件和咸扶发【2017】13号我镇在杨畈村建设茶叶基地,项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算数的100%,主要产生效果:增加村集体收入,带动贫困户就业。在袁铺村建立了蔬菜基地,种植面积为80亩,项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算数的100%,主要产生效果:发展村级集体经济,带动贫困户就业。在马安村和李堡桥村引进自来水工程,项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算数的100%,主要产生效果是:饮水更加健康。在长岭村建立党员群众服务中心项目全年预算数为30万元,执行数为330万元,完成预算数的100%,主要产生效果:更加方便服务广大农民朋友。

村级邮站建设项目,根据市政府咸政办函【2017】40号文件精神,我镇在孙田村、杨畈村、袁浦村建立了邮站,项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算数 100%,组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看村级邮站要充分整合农村现有公共资源,按照“政府主导、邮政企业建设管理”市邮政管理局和市邮政公司会同乡镇根据服务半径、服务人口、服务内容等时机情况设立村邮站。主要产生的效果:让农民群众真正享受与城市居民一样方便快捷的现代邮政服务。下一步改进措施:更加规范村级邮站的管理和服务。

横沟桥镇人民政府

2018年9月28日

收入支出决算总表





公开01表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府


单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入15,947.75一、一般公共服务支出323,028.83
  其中:政府性基金预算财政拨款2276.16二、外交支出33
二、上级补助收入3
三、国防支出34
三、事业收入4
四、公共安全支出35469.95
四、经营收入5
五、教育支出36
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出37
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出3820.00

8
八、社会保障和就业支出3964.18

9
九、医疗卫生与计划生育支出4097.50

10
十、节能环保支出4150.00

11
十一、城乡社区支出421,358.95

12
十二、农林水支出43855.94

13
十三、交通运输支出442.40

14
十四、资源勘探信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、国土海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、其他支出52

22
二十二、债务还本支出53

23
二十三、债务付息支出54
本年收入合计245,947.75本年支出合计555,947.75
用事业基金弥补收支差额25
结余分配56
年初结转和结余26
  其中:提取职工福利基金57
  其中:项目支出结转和结余27
        转入事业基金58

28
年末结转和结余59

29
  其中:项目支出结转和结余60

30

61
总计315,947.75总计625,947.75
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。














收入决算表










公开02表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府




单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计5,947.755,947.750.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出3,028.833,028.830.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3,015.823,015.820.000.000.000.000.00
2010301  行政运行1,693.691,693.690.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务624.03624.150.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出697.77697.980.000.000.000.000.00
20105统计信息事务9.019.020.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出9.019.020.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务4.004.000.000.000.000.000.00
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4.004.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出469.57469.950.000.000.000.000.00
20402公安279.69279.950.000.000.000.000.00
2040250  事业运行110.84110.950.000.000.000.000.00
2040299  其他公安支出168.81169.000.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出189.77190.000.000.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出189.75190.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出19.9720.000.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出19.9720.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出19.9720.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出64.0864.180.000.000.000.000.00
20802民政管理事务59.0859.180.000.000.000.000.00
2080205  老龄事务59.0759.180.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出4.995.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出4.995.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出97.2997.500.000.000.000.000.00
21003基层医疗卫生机构9.9810.000.000.000.000.000.00
2100399  其他基层医疗卫生机构支出9.9810.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生44.8945.000.000.000.000.000.00
2100410  突发公共卫生事件应急处理44.8845.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务42.3942.500.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出42.3842.500.000.000.000.000.00
211节能环保支出49.8650.000.000.000.000.000.00
21111污染减排49.8550.000.000.000.000.000.00
2111199  其他污染减排支出49.8550.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,354.611,358.950.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务251.66252.490.000.000.000.000.00
2120101  行政运行251.63252.490.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施404.88406.300.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出404.84406.300.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生18.9319.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生18.9319.000.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出275.08276.160.000.000.000.000.00
2121302  城市环境卫生23.9024.000.000.000.000.000.00
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出251.13252.160.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出403.31405.000.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出403.27405.000.000.000.000.000.00
213农林水支出852.19855.940.000.000.000.000.00
21305扶贫852.11855.940.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出852.02855.940.000.000.000.000.00
214交通运输支出2.392.400.000.000.000.000.00
21405邮政业支出2.392.400.000.000.000.000.00
2140599  其他邮政业支出2.392.400.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

























支出决算表









公开03表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府




单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计5,947.753,975.951,971.800.000.000.00
201一般公共服务支出3,028.833,028.830.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3,015.823,015.820.000.000.000.00
2010301  行政运行1,693.691,693.690.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务624.15624.150.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出697.98697.980.000.000.000.00
20105统计信息事务9.029.020.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出9.029.020.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务4.004.000.000.000.000.00
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4.004.000.000.000.000.00
204公共安全支出469.95469.950.000.000.000.00
20402公安279.95279.950.000.000.000.00
2040250  事业运行110.95110.950.000.000.000.00
2040299  其他公安支出169.00169.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出190.00190.000.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出190.00190.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出20.0020.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出20.0020.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出20.0020.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出64.1864.180.000.000.000.00
20802民政管理事务59.1859.180.000.000.000.00
2080205  老龄事务59.1859.180.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出5.005.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出5.005.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出97.5097.500.000.000.000.00
21003基层医疗卫生机构10.0010.000.000.000.000.00
2100399  其他基层医疗卫生机构支出10.0010.000.000.000.000.00
21004公共卫生45.0045.000.000.000.000.00
2100410  突发公共卫生事件应急处理45.0045.000.000.000.000.00
21007计划生育事务42.5042.500.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出42.5042.500.000.000.000.00
211节能环保支出50.000.0050.000.000.000.00
21111污染减排50.000.0050.000.000.000.00
2111199  其他污染减排支出50.000.0050.000.000.000.00
212城乡社区支出1,358.95295.491,063.460.000.000.00
21201城乡社区管理事务252.49252.490.000.000.000.00
2120101  行政运行252.49252.490.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施406.300.00406.300.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出406.300.00406.300.000.000.00
21205城乡社区环境卫生19.0019.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生19.0019.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出276.1624.00252.160.000.000.00
2121302  城市环境卫生24.0024.000.000.000.000.00
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出252.160.00252.160.000.000.00
21299其他城乡社区支出405.000.00405.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出405.000.00405.000.000.000.00
213农林水支出855.940.00855.940.000.000.00
21305扶贫855.940.00855.940.000.000.00
2130599  其他扶贫支出855.940.00855.940.000.000.00
214交通运输支出2.400.002.400.000.000.00
21405邮政业支出2.400.002.400.000.000.00
2140599  其他邮政业支出2.400.002.400.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。























财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府




金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款15,671.60一、一般公共服务支出303,028.833,028.830.00
二、政府性基金预算财政拨款2276.16二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出33469.95469.950.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出3620.0020.000.00

8
八、社会保障和就业支出3764.1864.180.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3897.5097.500.00

10
十、节能环保支出3950.0050.000.00

11
十一、城乡社区支出401,358.951,082.79276.16

12
十二、农林水支出41855.94855.940.00

13
十三、交通运输支出422.402.400.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计245,947.75本年支出合计535,947.755,671.60276.16
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.00
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计295,947.75总计5859,477,541.005,671.60276.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
















公开05表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府











单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计


5,671.603,951.951,719.645,671.603,951.951,719.64



201一般公共服务支出


3,028.833,028.83
3,028.833,028.83




20103政府办公厅(室)及相关机构事务


3,015.823,015.82
3,015.823,015.82




2010301  行政运行


1,693.691,693.69
1,693.691,693.69




2010302  一般行政管理事务


624.15624.15
624.15624.15




2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


697.98697.98
697.98697.98




20105统计信息事务


9.029.02
9.029.02




2010599  其他统计信息事务支出


9.029.02
9.029.02




20131党委办公厅(室)及相关机构事务


4.004.00
4.004.00




2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


4.004.00
4.004.00




204公共安全支出


469.95469.95
469.95469.95




20402公安


279.95279.95
279.95279.95




2040250  事业运行


110.95110.95
110.95110.95




2040299  其他公安支出


169.00169.00
169.00169.00




20499其他公共安全支出


190.00190.00
190.00190.00




2049901  其他公共安全支出


190.00190.00
190.00190.00




207文化体育与传媒支出


20.0020.00
20.0020.00




20799其他文化体育与传媒支出


20.0020.00
20.0020.00




2079999  其他文化体育与传媒支出


20.0020.00
20.0020.00




208社会保障和就业支出


64.1864.18
64.1864.18




20802民政管理事务


59.1859.18
59.1859.18




2080205  老龄事务


59.1859.18
59.1859.18




20899其他社会保障和就业支出


5.005.00
5.005.00




2089901  其他社会保障和就业支出


5.005.00
5.005.00




210医疗卫生与计划生育支出


97.5097.50
97.5097.50




21003基层医疗卫生机构


10.0010.00
10.0010.00




2100399  其他基层医疗卫生机构支出


10.0010.00
10.0010.00




21004公共卫生


45.0045.00
45.0045.00




2100410  突发公共卫生事件应急处理


45.0045.00
45.0045.00




21007计划生育事务


42.5042.50
42.5042.50




2100799  其他计划生育事务支出


42.5042.50
42.5042.50




211节能环保支出


50.00
50.0050.00
50.00



21111污染减排


50.00
50.0050.00
50.00



2111199  其他污染减排支出


50.00
50.0050.00
50.00



212城乡社区支出


1,082.79271.49811.301,082.79271.49811.30



21201城乡社区管理事务


252.49252.49
252.49252.49




2120101  行政运行


252.49252.49
252.49252.49




21203城乡社区公共设施


406.30
406.30406.300.00406.30



2120399  其他城乡社区公共设施支出


406.30
406.30406.300.00406.30



21205城乡社区环境卫生


19.0019.000.0019.0019.00




2120501  城乡社区环境卫生


19.0019.000.0019.0019.00




21299其他城乡社区支出


405.00
405.00405.00
405.00



2129999  其他城乡社区支出


405.00
405.00405.00
405.00



213农林水支出


855.94
855.94855.94
855.94



21305扶贫


855.94
855.94855.94
855.94



2130599  其他扶贫支出


855.94
855.94855.94
855.94



214交通运输支出


2.40
2.402.40
2.40



21405邮政业支出


2.40
2.402.40
2.40



2140599  其他邮政业支出


2.40
2.402.40
2.40








































一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:咸安区横沟桥镇人民政府

单位:万元

人员经费公用经费

科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额



301工资福利支出1149.27302商品和服务支出960.35310其他资本性支出1136.73

30101  基本工资528.0230201    办公费93.9531001    房屋建筑物购建0.00

30102  津贴补贴325.7530202    印刷费9.8331002    办公设备购置946.73

30103  奖金21.1830203    咨询费0.0031003    专用设备购置190.00

30104  其他社会保障缴费99.9830204    手续费0.0031005    基础设施建设0.00

30106  伙食补助费34.8530205    水费1.3431006    大型修缮0.00

30107  绩效工资0.0030206    电费28.9131007    信息网络及软件购置更新0.00

30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207    邮电费6.9331008    物资储备0.00

30109  职业年金缴费0.0030208    取暖费0.0031009    土地补偿0.00

30199  其他工资福利支出139.4930209    物业管理费0.0031010    安置补助0.00

303对个人和家庭的补助705.6130211    差旅费36.6431011    地上附着物和青苗补偿0.00

30301  离休费0.0030212    因公出国(境)费用0.0031012    拆迁补偿0.00

30302  退休费20.4430213    维修(护)费3.5631013    公务用车购置0.00

30303  退职(役)费0.0030214    租赁费1.3531019    其他交通工具购置0.00

30304  抚恤金5.3730215    会议费11.7431020    产权参股0.00

30305  生活补助520.2330216    培训费0.6231099    其他资本性支出0.00

30306  救济费6.2330217    公务接待费35.52304对企事业单位的补贴0.00

30307  医疗费96.5030218    专用材料费0.0030401    企业政策性补贴0.00

30308  助学金0.0030224    被装购置费0.0030402    事业单位补贴0.00

30309  奖励金0.0030225    专用燃料费0.0030403    财政贴息0.00

30310  生产补贴0.0030226    劳务费220.4530499    其他对企事业单位的补贴0.00

30311  住房公积金56.8530227    委托业务费339.97307债务利息支出0.00

30312  提租补贴0.0030228    工会经费8.7130701    国内债务付息0.00

30313  购房补贴0.0030229    福利费0.3730707    国外债务付息0.00

30314  采暖补贴0.0030231    公务用车运行维护费21.97399其他支出0.00

30315  物业服务补贴0.0030239    其他交通费用0.0039906    赠与0.00

30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240    税金及附加费用0.00







30299    其他商品和服务支出138.49




人员经费合计1854.88公用经费合计2097.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开07表
部门:咸安区横沟桥镇人民政府









单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.00276.1624.00252.16276.1624.00252.160.000.000.000.00
212城乡社区支出0.000.000.00276.1624.00252.16276.1624.00252.160.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.00276.1624.00252.16276.1624.00252.160.000.000.000.00
2121302    城市环境卫生0.000.000.0024.0024.000.0024.0024.000.000.000.000.000.00
2121399    其他城市基础设施配套费安排的支出0.000.000.00252.160.00252.16252.160.00252.160.000.000.000.00






















































































































































































财政拨款“三公”经费支出决算表











公开:08表
部门:横沟桥镇人民政府





单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费小计公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费小计公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置费公务用车运行费公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
148.280148.28
34.94113.3457.49
57.49
21.9735.52
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金蔡恒拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


责任编辑:何凡
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