目 录
第一部分 市农业环保站主要职责及机构设置
第二部分 市农业环保站2015年主要工作任务及目标
第三部分 市农业环保站2015年部门预算表及说明
一、主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
咸宁市农业环境保护站成立于1983年12月20日,根据(咸署办[1983]18号)文件设为正科级事业单位,组织机构代码(42122514-4),法人证书号(142120000067),单位全额拨款编制七个,在职六人,退休一人。2002年9月10日根据(咸机编[2002]11号)(咸农字[2001]6号)文件加挂并成立咸宁市绿色食品管理办公室。2006年11月1日根据(咸机编[2006]67号)(咸农业文[2006]5号)文件加挂咸宁市农产品质量安全检测中心牌子。并于2011年1月18日根据(咸公局发[2011]3号)文件列入参照公务员法管理范围,实行一套班子三块牌子合署办公,主要职责如下:
1、负责全市农业资源与生态环境保护,组织开展和实施农业污染源普查、事故查处和归档;组织开展农产品质量安全监督、宣传和技术培训;组织开展无公害农产品、绿色食品、有机食品、地理标志农产品(以下简称“三品一标”)登记工作;
2、组织实施“三品一标”认证质量监督;组织开展无公害农产品产地认证及创建绿色食品原料标准化基地工作;开展“三品一标”信息交流与合作;组织开展“三品一标”科研示范、技术推广、培训宣传等工作;指导县(区)“三品一标”登记工作。
3、做好全市农产品检测事业的推进工作,负责农产品检测认定认证现场检查、复查、专家评审鉴定工作,负责农产品检测认定认证申报审核工作,负责农产品检测认定认证业务培训工作,做好农产品检测抽检和市场监察工作。
4、实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展。管理外来物种。
5、为企业提供“直通车”服务。
6、承办上级交办的其他事项。
(二)机构及人员设置
2015年纳入农业部门预算的参照公务员管理7人,单位全额拨款编制七个,在职6人,退休1人。
二、2015年主要工作任务及目标
2015年农业工作的总体思路是: 按照市委、市政府、省站和市农业局的部署,以构建生态咸宁为目标,紧紧围绕创建卫生文明城市的大局,大力发展生态农业,不断提升农业生态环境质量,狠抓农业环境整治,农业面源污染修复,清洁生产,创建“美丽乡村”,改变农村村容村貌,加强外来入侵生物防治和野生植物资源保护等工作,为咸宁市的绿色崛起提供有力支撑。
主要工作目标是:强化农产品质量安全监督,大力开展农产品质量安全监管工作,建立190万亩无公害农产品基地;强化农业品牌建设,新认证“三品一标”品牌30个;控制农业面源污染,全面整治和改善农业生态环境,抓好生态农业建设。重点抓好以下几点工作:
1、继续抓好农村清洁工程与美丽乡村、建设和梁子湖流域湿地农业综合利用示范区建设项目
2、加强农业面源污染与重金属污染预警与监测力度,完成重金属污染普查成果总结、评价、应用及资料归档。
3、加大野生植物资源保护力度,做好野生茶、野菱、野莲、野藕保护区申报工作。
4、深入开展外来入侵生物的监测与防除,确保我市农业生物多样性稳定
5、抓好农业投入品监管和农业污染事故调处工作,加大三废污染查处力度,保护农业生态环境安全。
6、努力推进生态农业技术、绿色农业技术,强化农业环保体系建设。争取明年的农业环保工作有新突破、新起色、新发展。
三、2015年部门预算表及说明
(一)2015年预算收支情况。
2015年预算总收入 47.44万元。其中:本年收入 47.44万元;上年结余(转) 0 万元;本年收入中财政拨款收入为 45.86 万元(其中:经费拨款(补助)45.86万元,行政事业单位资产收益拨款 0 万元,其他纳入预算管理的非税拨款 0 万元);事业收入 0 万元;其他收入1.58万元。 2015年预算总支出 47.44万元。其中:工资福利支出28.44万元,商品和服务支出8.48万元,对个人和家庭补助支出10.52万元。
(二)2015年财政拨款支出预算情况。
2015年财政拨款支出总计 47.44万元,主要用于保障环保站正常运转,完成日常工作任务及相关工作。 基本支出 47.44万元,其中:人员支出 38.96万元;日常公用支出 8.48 万元。
单位:万元
收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目(按功能分类)
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预算数
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一、财政拨款(补助)
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45.86
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教育
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经费拨款(补助)
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社会保障和就业
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行政事业单位资产收益拨款
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医疗卫生
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其他纳入预算管理的非税拨款
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农林水事务
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45.86
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中央专项转移支付补助
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二、事业收入
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三、其他收入
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1.58
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本年收入合计
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47.44
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本年支出合计
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47.44
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四、上年结余(转)
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上年财政拨款结余(转)
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其他结余(转)
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五、动用事业基金
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收入总计
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47.44
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支出总计
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47.44
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(三)2015年 “三公”经费预算情况。
2015年“三公”经费预算总计 8.5 万元,其中:公务接待费 5 万元,公务用车运行维护费 3.5 万元。
单位:万元
项 目
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预 算 数
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合 计
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8.5
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1.因公出国(境)费
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0
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2.公务接待费
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5
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3.公务用车费
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3.5
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其中:公务用车运行维护费
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3.5
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公务用车购置费
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0
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