• 索 引 号:011336909/2016-01385
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年03月22日
  • 名  称:咸宁市建设工程管理处

咸宁市建设工程管理处

字号: 分享到:
  咸宁市建设工程管理处2016年基本收支预算说明

  一、单位职能和职责

  咸宁市建设工程管理处成立于1995年,为副县级全额拨款的参公事业单位,内设综合科、市场科2个科,归口管理市建设工程质量监督站、市建设工程造价管理站、市建设工程质量检测站、市建设工程招投标管理办公室、市装饰装修行业管理办公室5个站(办)。主要承担贯彻执行国家和省市工程建设的法律法规,规范全市建筑市场秩序;负责全市和市直建筑市场监督管理、工程建设项目的招投标资格预审、建设工程安全生产管理、工程质量监督和监测管理、建设工程劳动定额和工程造价管理、装饰装修行业管理、负责预防和清理工程领域拖欠工程款日常工作等职责。

  二、2016年主要工作目标任务

  1、建筑市场监管目标:建筑业总产值达到135亿元;市直范围内,对上级下达执法建议书的项目结案率达100%,应招标建设工程招投标率达100%,新开工工程合同备案率达100%。

  2、工程质量监管目标:加强工程质量监督管理,确保所监管项目不出现重大质量事故;市直创省级优质工程8个(含结构优质工程),市级优质工程14项(含结构优质工程);全市创省级优质工程12项(含结构优质工程),创市级优质工程25项(含结构优质工程);竣工验收合格率100%;对上级下达执法建议书的项目结案率达100%。

  3、安全生产防控目标:安全生产责任状签订率达100%,安全生产死亡率控制在省定指标范围内;全面消除市直竹木脚手架和木支撑;垂直运输设备备案、使用登记率达100%;市区内在建工程主干道所有现场出入口实行砼硬化,并设置车辆冲洗设施;创省级文明施工现场(楚天杯)5个,市级文明施工现场(桂花杯)6个。

  4、装饰装修管理目标:加大装饰装修市场监管、稽查力度,实现装饰工程受监率100%;强化装饰企业行业自律,指导市建筑装饰协会出台行业自律的相关规定。

  5、加强巡查力度,实行“差别化管理”监管模式,加大项目经理扣分、记不良行为记录、行政处罚力度,使我市建设工程质量、安全总体水平显著提升。

  三、人员编制情况

  市编委批复市建工处及下属站办人员编制数48名,除市建工处机关为全额拨款的参公事业单位外,下属站办为自收自支的事业单位。其中市建设工程管理处核定编制数10名、实有7人;市建设工程质量监督站核定编制数7名、实有7人;市建设工程安全监督站核定编制数7名、实有5人;市建设工程造价管理站核定编制数10名、实有4人;市建设工程质量检测站核定编制数9名、实有7人;市建设工程招投标管理办公室核定编制数5名、实有5人。原市建设工程招投标交易中心以钱养事人员7人。退休人员12人。

  四、财政基本预算收入338.91万元

  2016年财政预算收入338.91万元,其中:①经费拨款334.91万元;②上年结转4万元。

  五、财政基本预算支出338.91万元

  2016年财政预算支出338.91万元,其中:①工资福利支出224.72万元;②商品服务支出60.87万元;③其他对个人和家庭补助支出49.32万元;④工程建筑用工视频监控数据线租赁费3.5万元;⑤安全生产单位奖励资金0.5万元.

  六、“三公经费”预算情况

  2016年“三公经费”预算支出0.74万元,主要用于按公务接待规定开支的各类公务接待活动。

  七、财政项目预算支出150万元

  2016年财政预算支出150万元,其中:①建设工程监管费85万元;②行业管理费6万元;③全市检测监管信息平台维护费5万元;④建筑市场信用信息平台维护费5万元;⑤施工项目现场视频监视系统鉴定平台及起重机设备塔吊、物料提升机、超负荷违规自锁系统监管平台二期10万元;⑥长江产业园和市政基础设施项目质量、安全服务经费4万元;⑦在建项目视频专线监视平台数据专线租赁费29万元;⑧咸宁市建工处安全监控中心集成项目租赁费6万元。

  2016年3月18日

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算总收入 334.91 一、基本保障支出 334.91
    一般公共预算收入 334.91      人员支出 274.04
       经费拨款(补助) 334.91      标准公用经费支出 60.87
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出  
    上级补助收入   二、项目支出 154.00
二、政府性基金 150.00      能力建设  
    本级基金收入 150.00      公共服务 154.00
    上级基金收入        经济建设  
三、事业收入     不可预见费  
四、事业单位经营收入   三、事业单位经营支出  
五、附属单位上缴收入   四、对附属单位补助支出  
六、往来收入   五、上缴上级支出  
七、其他收入      
       
       
       
       
       
本年收入合计: 484.91 本年支出合计: 488.91
       
       
       
八、上年结余(转) 4.00 结转下年  
    上年财政拨款结余(转) 3.50    
    其他结余(转) 0.50    
       
收入总计: 488.91 支出总计 488.91

部门收入总表      
                                  单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算收入     政府性基金     上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 一般公共预算收入小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入 基金小计 本级基金收入 上级基金收入
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  合计 488.91 4.00 3.50 0.50 334.91 334.91   150.00 150.00              
106005 市建工处 488.91 4.00 3.50 0.50 334.91 334.91   150.00 150.00              

  部门支出总表(按功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 488.91 334.91 274.04 60.87   154.00   154.00          
106005 市建工处 488.41 334.91 274.04 60.87   153.50   153.50          
  212   城乡社区支出 488.41 334.91 274.04 60.87   153.50   153.50          
    21201     城乡社区管理事务 334.91 334.91 274.04 60.87                  
      2120101       行政运行(城乡社区) 334.91 334.91 274.04 60.87                  
    21201     城乡社区管理事务 153.50         153.50   153.50          
      2120106       工程建设管理 153.50         153.50   153.50          
106005 市建工处 0.50         0.50   0.50          
  229   其他支出 0.50         0.50   0.50          
    22999     其他支出 0.50         0.50   0.50          
      2299901       其他支出 0.50         0.50   0.50          

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 334.91 一、基本保障支出 334.91
       经费拨款(补助) 334.91      人员支出 274.04
       纳入预算管理的非税收入        标准公用经费支出 60.87
         特定业务费支出  
二、政府性基金 150.00 二、项目支出 150.00
    本级基金收入 150.00      能力建设  
    上级基金收入        公共服务 150.00
         经济建设  
         不可遇见费  
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
       
       
       
       
       
       
本年收入合计: 484.91 本年支出合计: 484.91
       
       
       
       
收入总计: 484.91 支出总计 484.91

一般公共预算支出表(功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 488.91 334.91 274.04 60.87   154.00   154.00          
106005 市建工处 488.91 334.91 274.04 60.87   154.00   154.00          
  212   城乡社区支出 488.91 334.91 274.04 60.87   154.00   154.00          
    21201     城乡社区管理事务 488.91 334.91 274.04 60.87   154.00   154.00          
      2120101       行政运行(城乡社区) 488.91 334.91 274.04 60.87                  
      2120106       工程建设管理 488.91         154.00   154.00          

一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
    单位:万元
单位编码 单位名称 财政拨款
* * 1
  合计 334.91
106005 市建工处 334.91
  301   工资福利支出 224.72
    30101     基本工资 47.89
    30102     津贴补贴 30.30
    30103     奖金 1.06
    30104     社会保障缴费 68.75
    30107     绩效工资 76.72
  302   商品和服务支出 60.87
    30201     办公费 6.24
    30205     水费 1.04
    30206     电费 8.00
    30207     邮电费 0.80
    30209     物业管理费 1.02
    30211     差旅费 2.51
    30213     维修(护)费 2.02
    30215     会议费 1.15
    30216     培训费 2.06
    30217     公务接待费 0.74
    30228     工会经费 1.85
    30236     通讯补贴 6.31
    30237     交通补贴 9.50
    30238     食堂补助 16.13
    30299     其他商品和服务支出 1.50
  303   对个人和家庭的补助 49.32
    30302     退休费 4.40
    30306     遗属补助 0.60
    30307     医疗费 4.02
    30311     住房公积金 22.25
    30312     住房补贴 6.25
    30316     物业补贴 11.47
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 0.33

政府性基金预算表(功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
106005 市建工处 150.00         150.00   150.00          

2016年部门“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 0.74
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 0.74
3.公务用车费  
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置  
责任编辑:admin
附件: