一、单位职能和职责
咸宁市建设工程管理处成立于1995年,为副县级全额拨款的参公事业单位,内设综合科、市场科2个科,归口管理市建设工程质量监督站、市建设工程造价管理站、市建设工程质量检测站、市建设工程招投标管理办公室、市装饰装修行业管理办公室5个站(办)。主要承担贯彻执行国家和省市工程建设的法律法规,规范全市建筑市场秩序;负责全市和市直建筑市场监督管理、工程建设项目的招投标资格预审、建设工程安全生产管理、工程质量监督和监测管理、建设工程劳动定额和工程造价管理、装饰装修行业管理、负责预防和清理工程领域拖欠工程款日常工作等职责。
二、2016年主要工作目标任务
1、建筑市场监管目标:建筑业总产值达到135亿元;市直范围内,对上级下达执法建议书的项目结案率达100%,应招标建设工程招投标率达100%,新开工工程合同备案率达100%。
2、工程质量监管目标:加强工程质量监督管理,确保所监管项目不出现重大质量事故;市直创省级优质工程8个(含结构优质工程),市级优质工程14项(含结构优质工程);全市创省级优质工程12项(含结构优质工程),创市级优质工程25项(含结构优质工程);竣工验收合格率100%;对上级下达执法建议书的项目结案率达100%。
3、安全生产防控目标:安全生产责任状签订率达100%,安全生产死亡率控制在省定指标范围内;全面消除市直竹木脚手架和木支撑;垂直运输设备备案、使用登记率达100%;市区内在建工程主干道所有现场出入口实行砼硬化,并设置车辆冲洗设施;创省级文明施工现场(楚天杯)5个,市级文明施工现场(桂花杯)6个。
4、装饰装修管理目标:加大装饰装修市场监管、稽查力度,实现装饰工程受监率100%;强化装饰企业行业自律,指导市建筑装饰协会出台行业自律的相关规定。
5、加强巡查力度,实行“差别化管理”监管模式,加大项目经理扣分、记不良行为记录、行政处罚力度,使我市建设工程质量、安全总体水平显著提升。
三、人员编制情况
市编委批复市建工处及下属站办人员编制数48名,除市建工处机关为全额拨款的参公事业单位外,下属站办为自收自支的事业单位。其中市建设工程管理处核定编制数10名、实有7人;市建设工程质量监督站核定编制数7名、实有7人;市建设工程安全监督站核定编制数7名、实有5人;市建设工程造价管理站核定编制数10名、实有4人;市建设工程质量检测站核定编制数9名、实有7人;市建设工程招投标管理办公室核定编制数5名、实有5人。原市建设工程招投标交易中心以钱养事人员7人。退休人员12人。
四、财政基本预算收入338.91万元
2016年财政预算收入338.91万元,其中:①经费拨款334.91万元;②上年结转4万元。
五、财政基本预算支出338.91万元
2016年财政预算支出338.91万元,其中:①工资福利支出224.72万元;②商品服务支出60.87万元;③其他对个人和家庭补助支出49.32万元;④工程建筑用工视频监控数据线租赁费3.5万元;⑤安全生产单位奖励资金0.5万元.
六、“三公经费”预算情况
2016年“三公经费”预算支出0.74万元,主要用于按公务接待规定开支的各类公务接待活动。
七、财政项目预算支出150万元
2016年财政预算支出150万元,其中:①建设工程监管费85万元;②行业管理费6万元;③全市检测监管信息平台维护费5万元;④建筑市场信用信息平台维护费5万元;⑤施工项目现场视频监视系统鉴定平台及起重机设备塔吊、物料提升机、超负荷违规自锁系统监管平台二期10万元;⑥长江产业园和市政基础设施项目质量、安全服务经费4万元;⑦在建项目视频专线监视平台数据专线租赁费29万元;⑧咸宁市建工处安全监控中心集成项目租赁费6万元。
2016年3月18日
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算总收入 | 334.91 | 一、基本保障支出 | 334.91 |
一般公共预算收入 | 334.91 | 人员支出 | 274.04 |
经费拨款(补助) | 334.91 | 标准公用经费支出 | 60.87 |
纳入预算管理的非税收入 | 特定业务费支出 | ||
上级补助收入 | 二、项目支出 | 154.00 | |
二、政府性基金 | 150.00 | 能力建设 | |
本级基金收入 | 150.00 | 公共服务 | 154.00 |
上级基金收入 | 经济建设 | ||
三、事业收入 | 不可预见费 | ||
四、事业单位经营收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
六、往来收入 | 五、上缴上级支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合计: | 484.91 | 本年支出合计: | 488.91 |
八、上年结余(转) | 4.00 | 结转下年 | |
上年财政拨款结余(转) | 3.50 | ||
其他结余(转) | 0.50 | ||
收入总计: | 488.91 | 支出总计 | 488.91 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 一般公共预算收入小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 基金小计 | 本级基金收入 | 上级基金收入 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 488.91 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 334.91 | 334.91 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
106005 | 市建工处 | 488.91 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 334.91 | 334.91 | 150.00 | 150.00 |
部门支出总表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 488.91 | 334.91 | 274.04 | 60.87 | 154.00 | 154.00 | ||||||||
106005 | 市建工处 | 488.41 | 334.91 | 274.04 | 60.87 | 153.50 | 153.50 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 488.41 | 334.91 | 274.04 | 60.87 | 153.50 | 153.50 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 334.91 | 334.91 | 274.04 | 60.87 | |||||||||
2120101 | 行政运行(城乡社区) | 334.91 | 334.91 | 274.04 | 60.87 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | ||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | ||||||||||
106005 | 市建工处 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 334.91 | 一、基本保障支出 | 334.91 |
经费拨款(补助) | 334.91 | 人员支出 | 274.04 |
纳入预算管理的非税收入 | 标准公用经费支出 | 60.87 | |
特定业务费支出 | |||
二、政府性基金 | 150.00 | 二、项目支出 | 150.00 |
本级基金收入 | 150.00 | 能力建设 | |
上级基金收入 | 公共服务 | 150.00 | |
经济建设 | |||
不可遇见费 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
本年收入合计: | 484.91 | 本年支出合计: | 484.91 |
收入总计: | 484.91 | 支出总计 | 484.91 |
一般公共预算支出表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 488.91 | 334.91 | 274.04 | 60.87 | 154.00 | 154.00 | ||||||||
106005 | 市建工处 | 488.91 | 334.91 | 274.04 | 60.87 | 154.00 | 154.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 488.91 | 334.91 | 274.04 | 60.87 | 154.00 | 154.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 488.91 | 334.91 | 274.04 | 60.87 | 154.00 | 154.00 | |||||||
2120101 | 行政运行(城乡社区) | 488.91 | 334.91 | 274.04 | 60.87 | |||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 488.91 | 154.00 | 154.00 |
一般公共预算基本支出(按经济分类到款) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款 |
* | * | 1 |
合计 | 334.91 | |
106005 | 市建工处 | 334.91 |
301 | 工资福利支出 | 224.72 |
30101 | 基本工资 | 47.89 |
30102 | 津贴补贴 | 30.30 |
30103 | 奖金 | 1.06 |
30104 | 社会保障缴费 | 68.75 |
30107 | 绩效工资 | 76.72 |
302 | 商品和服务支出 | 60.87 |
30201 | 办公费 | 6.24 |
30205 | 水费 | 1.04 |
30206 | 电费 | 8.00 |
30207 | 邮电费 | 0.80 |
30209 | 物业管理费 | 1.02 |
30211 | 差旅费 | 2.51 |
30213 | 维修(护)费 | 2.02 |
30215 | 会议费 | 1.15 |
30216 | 培训费 | 2.06 |
30217 | 公务接待费 | 0.74 |
30228 | 工会经费 | 1.85 |
30236 | 通讯补贴 | 6.31 |
30237 | 交通补贴 | 9.50 |
30238 | 食堂补助 | 16.13 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.32 |
30302 | 退休费 | 4.40 |
30306 | 遗属补助 | 0.60 |
30307 | 医疗费 | 4.02 |
30311 | 住房公积金 | 22.25 |
30312 | 住房补贴 | 6.25 |
30316 | 物业补贴 | 11.47 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.33 |
政府性基金预算表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
106005 | 市建工处 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0.74 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | 0.74 |
3.公务用车费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置 |