• 索 引 号:011336909/2016-01388
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年03月22日
  • 名  称:咸宁市人民政府驻北京联络处

咸宁市人民政府驻北京联络处

字号: 分享到:

  咸宁市人民政府驻北京联络处2016年部门预算公开

  第一部 咸宁市人民政府驻北京联络处概况

  根据《省政府办公厅印发湖北省贯彻落实〈国务院办公厅关于加强和规范各地政府驻京办事机构管理的意见〉实施方案》(鄂政办发[2010]21号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈咸宁市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市人民政府驻北京联络处,为市政府派出机构,挂咸宁市委、市政府驻北京群众工作办公室牌子。

  一、主要职责

  (一)承担市委、市政府委托的工作,为我市经济社会发展服务;

  (二)承办中央和国家机关有关部门交办的事项;

  (三)配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;

  (四)为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务;

  (五)协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作;

  (六)负责我市在京的接待服务工作;

  (七)承办上级交办的其他事项。

  二、内设机构

  根据上述职责,市人民政府驻京联络处设2个内设机构:

  (一)综合科

  负责与中央国家机关及北京市有关部门的联络工作;负责接待服务工作;负责财务、日常事务管理;负责党务、人事、文秘、后勤工作;完成领导交办的其他工作。

  (二)应急科

  负责我市在京群体性事件、突发情况和非正常上访的现场处置;负责在京接劝返工作的具体组织、指挥和协调;负责协调有关方面为我市在京务工人员提供维权服务;负责协调有关方面为我市在京困难群众提供帮助;负责涉及驻京群众工作的情报交换和信息沟通;负责我市在京流动党员的教育管理服务。

  三、人员编制

  市人民政府驻京联络处机关全额拨款事业编制为5名,工勤编制为1名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科级领导职数为2名。

  第二部分 2016年年度市人民政府驻京联络处主要任务

  (一)服务咸宁发展,落实主体责任

  (二)服务咸宁发展,提升宣传实效

  (三)服务咸宁发展,积极纵横联络

  (四)服务咸宁发展,规范驻京群众工作

  (五)服务咸宁发展,创新接待模式

  (六)服务咸宁发展,实现预定目标

  (七)服务咸宁发展,做好其他工作

  第三部分 部门预算表的简要说明

  市人民政府驻京联络处的收入主要是:财政拨款收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出和其他支出。2016年收支总预算159.32万元。其中:本级一般公共预算拨款收入159.32万元,支出预算159.32万元,其中:基本支出122.32万元,占支出预算的76.77%;项目支出37万元,占支出预算的23.23%。

  第四部分 关于2016年“三公”经费预算情况说明

  市人民政府驻京联络处2016年“三公”经费预算数19.32万元,其中:公务接待费5.32万元,公务用车运行维护费14万元。

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 159.32 一、基本保障支出 122.32
    本级一般公共预算收入 159.32      人员支出 53.06
       经费拨款(补助) 159.32      标准公用经费支出 16.26
       纳入预算管理的非税收入 0      特定业务费支出 50
    上级补助收入 0      不可预见费 3
二、政府性基金 0 二、项目支出 37
    本级基金收入 0      能力建设 37
    上级基金收入 0      公共服务 0
三、事业收入 0      经济发展 0
四、事业单位经营收入 0 三、事业单位经营支出 0
五、附属单位上缴收入 0 四、对附属单位补助支出 0
六、往来收入 0 五、上缴上级支出 0
七、其他收入 0    
       
       
       
       
       
本年收入合计: 159.32 本年支出合计: 159.32
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 159.32 支出总计 159.32

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 159.32 一、基本保障支出 122.32
    本级一般公共预算收入 159.32      人员支出 53.06
       经费拨款(补助) 159.32      标准公用经费支出 16.26
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出 50.00
    上级补助收入        不可预见费 3.00
二、政府性基金   二、项目支出 37.00
    本级基金收入        能力建设 37.00
    上级基金收入        公共服务  
三、事业收入        经济发展  
四、事业单位经营收入   三、事业单位经营支出  
五、附属单位上缴收入   四、对附属单位补助支出  
六、往来收入   五、上缴上级支出  
七、其他收入      
       
       
       
       
       
本年收入合计: 159.32 本年支出合计: 159.32
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 159.32 支出总计 159.32

部门收入总表      
                                  单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算收入       政府性基金     事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 一般公共预算收入小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入 上级补助收入 基金小计 本级基金收入 上级基金收入
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  合计 159.32       159.32 159.32                    
802001 市政府驻京联络处 159.32       159.32 159.32                    

  部门支出总表(按功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
802001 市政府驻京联络处 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
  201   一般公共服务 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 122.32 119.32 53.06 16.26 50.00 3.00       3.00      
      2010301       行政运行(政府办公厅) 122.32 119.32 53.06 16.26 50.00 3.00       3.00      
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 37.00         37.00 37.00            
      2010305       专项业务活动 37.00         37.00 37.00            

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 159.32 一、基本保障支出 119.32
    本级一般公共预算收入 159.32      人员支出 53.06
       经费拨款(补助) 159.32      标准公用经费支出 16.26
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出 50.00
    二、项目支出 40.00
二、政府性基金        能力建设 37.00
    本级基金收入        公共服务  
    上级基金收入        经济发展  
         不可遇见费 3.00
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
       
       
       
       
       
       
本年收入合计: 159.32 本年支出合计: 159.32
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 159.32 支出总计 159.32

一般公共预算支出表(功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
802001 市政府驻京联络处 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
  201   一般公共服务 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 159.32 119.32 53.06 16.26 50.00 40.00 37.00     3.00      
      2010301       行政运行(政府办公厅) 122.32 119.32 53.06 16.26 50.00 3.00       3.00      
      2010305       专项业务活动 37.00         37.00 37.00            

一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
    单位:万元
单位编码 单位名称 财政拨款
* * 1
  合计 122.32
802001 市政府驻京联络处 122.32
  301   工资福利支出 42.55
    30101     基本工资 8.45
    30102     津贴补贴 7.59
    30103     奖金 0.75
    30104     社会保障缴费 6.85
    30110     以钱养事经费 4.68
    30111     政府雇员经费 14.23
  302   商品和服务支出 16.26
    30201     办公费 0.77
    30202     印刷费 0.11
    30205     水费 0.12
    30206     电费 0.24
    30207     邮电费 0.32
    30209     物业管理费 0.10
    30211     差旅费 1.67
    30213     维修(护)费 0.10
    30215     会议费 0.28
    30217     公务接待费 0.32
    30228     工会经费 0.19
    30229     福利费 0.40
    30231     公务车运行维护费 8.00
    30236     通讯补贴 0.50
    30237     交通补贴 0.53
    30238     食堂补助 2.35
    30299     其他商品和服务支出 0.26
  303   对个人和家庭的补助 10.51
    30302     退休费 5.81
    30307     医疗费 0.50
    30311     住房公积金 2.26
    30312     住房补贴 0.64
    30314     在职医疗补助 0.36
    30315     退休医疗补助 0.12
    30316     物业补贴 0.82
  312   特定业务和不可预见支出 53.00
    31202     商品和服务支出 50.00
    31299     其他支出 3.00

政府性基金预算表(功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             

2016年部门“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 18.32
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 5.32
3.公务用车费 13.00
其中:公务用车运行维护费 13.00
      公务用车购置  
责任编辑:admin
附件: