• 索 引 号:011336909/2016-01392
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年03月23日
  • 名  称:咸宁市种子储备中心

咸宁市种子储备中心

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  咸宁市种子储备中心2016年预算公示

  第一部分 市种子储备中心主要职责及机构设置

  第二部分 市种子储备中心2016年主要工作任务及目标

  第三部分 市种子储备中心2016年部门预算表及说明

  一、主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  根据咸机编[2006]11号文件加挂咸宁市国家救灾备荒种子储备中心,属于全额财政拨款的正科级事业单位,隶属于咸宁市农业局领导。主要职责如下:

  咸宁市种子储备中根据国家对救灾备荒种子储备,以应急突发自然灾害的要求,为做好全市种子的引进、推广、救灾、储备等工作,经研究,同意在咸宁市种子公司加挂“咸宁市国家救灾备荒种子储备中心”牌子,承担上级交办的其他事项。

  (二)机构及人员设置

  2016年纳入财政部门预算的编制数5人,在职人员5人,其中:专业技术3人,工勤人员2人。

  二、2016年主要工作任务及目标

  为全市农业生产服务,引进、推广、救灾、储备种子和农作物新品种

  三、本单位2016年部门预算收支情况说明。

  2016年财政下达我单位基本支出拨款预算总收入36.59万元,其中:工资福利支出26.96万元,商品和服务支出5.23万元,对个人和家庭的补助支出4.40万元(用于离退休人员工资、医疗保险、医疗补助、养老、生育、职业年金、住房公积金),公共预算项目支出10.78万元。

2016年市直部门收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(功能分类) 预算数 项目(经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入   一般公共服务支出   工资福利支出 26.96
   本级一般公共预算收入   公共安全支出   商品和服务支出 5.23
     经费拨款(补助) 36.59 教育支出   对个人和家庭补助支出 4.40
     纳入预算管理的非税收入   科学技术支出   对企事业单位的补贴  
   上级补助收入   文化体育和传媒支出   转移性支出  
二、政府性基金收入   社会保障和就业支出   债务利息支出  
   本级基金收入   社会保险基金支出   基本建设支出  
   上级基金收入   医疗卫生与计划生育支出   其他资本性支出  
三、事业收入   节能环保支出   其他支出  
四、事业单位经营收入收入   城乡社区支出      
五、附属单位上缴收入   农林水支出 36.59    
六、往来收入   交通运输支出      
七、其他收入   资源勘探信息等支出      
    商业服务业支出      
    金融支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    预备费      
    国债还本付息支出      
    其他支出      
    转移性支出      
           
     本年收入合计 36.59       本年支出合计 36.59    
上年结转   结转下年      
           
           
收入总计 36.59 支出总计     36.59

2016年市直部门支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本保障支出 项目支出
2130101 行政运行(农业) 36.59 36.59  
  1.工资福利支出 26.96 26.96  
  2.商品和服务支出 5.23 5.23  
  3.对个人和家庭补助支出 4.40 4.40  
         
         
         
         
         
         
         

2016年市直部门基本保障支出明细表

            单位:万元
科目代码 科目名称 基本保障支出 其中
人员经费 标准公用经费 特定业务费 不可预见费
  合计 36.59 31.36 5.23    
  (一)人员经费 31.36 31.36      
  1.工资福利支出 16.18 16.18      
  2.个人及家庭补助支出 4.4 4.4      
  3.工伤、生育、失业保险 0.52 0.52      
  4.在职医疗保险及医疗补助 3.35 3.35      
  5.离退休基本医疗保险 1.88 1.88      
  6.住房公积金 5.03 5.03      
  (二)标准公用 5.23   5.23    
  行政运行(农业) 5.23   5.23    
             
             
             
             
             
             
             

2016年市直部门“三公”经费预算表

  单位:万元
项目 预算数
合计 0.52
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 0.12
3.公务用车费 0.40
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置  

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