• 索 引 号:011336909/2016-01396
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年03月23日
  • 名  称:咸宁市航空护林站

咸宁市航空护林站

字号: 分享到:

  咸宁市航空护林站2016年部门预算

  目  录

  第一部分 市航空护林站主要职责及机构设置

  第二部分 市航空护林站2016年主要工作任务及目标

  第三部分 市航空护林站2016年部门预算表及说明

  第四部分 名词解释

  一、主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  承担湖北省中部、东部(包括武汉、咸宁、黄石、鄂州、黄冈、荆州、孝感、仙桃、潜江、天门等10个地市州)范围内森林航空消防和林业有害生物飞机防控工作;承担湿地、林火、林业有害生物、森林资源、非法占用林地等航空检测工作。

  (二)机构及人员设置

  现有行政编制11人,实有在职人员11人,退休0人。内设有综合办公室、航护科、航警科、场务科等科室。

  二、2016年主要工作任务及目标

  1、狠抓航护巡护工作中。一是强化航护人员的学习,加强对相关业务知识的学习及熟练掌握相关器材、设备和软件的使用。二是落实巡航任务,在航期内计划飞行228小时。三是组织航护人员培训,培训方式采取学习与实践相结合的多种方式开展。四是加强吊桶训练并及时上报火情。   

  2、加强航站自身建设。一是完成航站组织机构建设,如编制、人事、财务、工会、计生、档案、党建等。二是加快基础设施建设步伐, 做好航站楼的征地、拆迁等工作,争取尽快开工建设;做好机场建设项目和野外防护体系建设项目的申报。三是落实党建工作责任制,抓好基层组织建设和党员教育管理,扎实开展“两学一做”学习教育、“主题党日+”、党员志愿者等活动。

  三、2016年部门预算表及说明

  (一)2016年预算收支情况。

  2016年预算总收入93.73万元。其中:本年收入中财政拨款收入为93.73万元。

  2016年预算总支出93.73万元。主要包括人员支出77.5万元,标准公用经费支出16.68万元。

  (二)2016年 “三公”经费预算情况。

  2016年“三公”经费预算总计0.7万元,其中:公务接待费0.7万元,公务用车运行维护费0万元。

  四、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入93.73一、基本保障支出93.73
      本级一般公共预算收入93.73     人员支出77.05
         经费拨款(补助)93.73     标准公用经费支出16.68
         纳入预算管理的非税收入0     特定业务费支出0
      上级补助收入0     不可预见费0
二、政府性基金0二、项目支出0
      本级基金收入0     能力建设0
      上级基金收入0     公共服务0
三、事业收入0     经济发展0
四、事业单位经营收入0三、事业单位经营支出0
五、附属单位上缴收入0四、对附属单位补助支出0
六、往来收入0五、上缴上级支出0
七、其他收入0
本年收入合计:93.73本年支出合计:93.73
八、上年结余(转)0结转下年0
      上年财政拨款结余(转)0
      其他结余(转)0
收入总计:93.73支出总计93.73
部门收支总表
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入93.73一、基本保障支出93.73
    本级一般公共预算收入93.73       人员支出77.05
       经费拨款(补助)93.73       标准公用经费支出16.68
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出 
    上级补助收入        不可预见费 
二、政府性基金 二、项目支出 
    本级基金收入        能力建设 
    上级基金收入        公共服务 
三、事业收入        经济发展 
四、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 
五、附属单位上缴收入 四、对附属单位补助支出 
六、往来收入 五、上缴上级支出 
七、其他收入   
    
    
    
    
    
本年收入合计:93.73本年支出合计:93.73
    
    
    
八、上年结余(转) 结转下年 
    上年财政拨款结余(转)   
    其他结余(转)   
    
收入总计:93.73支出总计93.73
部门收入总表
单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)  一般公共预算收入   政府性基金  事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)一般公共预算收入小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入上级补助收入基金小计本级基金收入上级基金收入
**12345678910111213141516
 合计93.73   93.7393.73          
405003航空护林站93.73   93.7393.73          
部门支出总表(按功能科目到项)
单位:万元
单位编码?位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
 合计93.7393.7377.0516.68         
405003航空护林站93.7393.7377.0516.68         
  213  农林水支出93.7393.7377.0516.68         
    21302    林业93.7393.7377.0516.68         
      2130204      林业事业机构93.7393.7377.0516.68         
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入93.73一、基本保障支出93.73
    本级一般公共预算收入93.73       人员支出77.05
       经费拨款(补助)93.73       标准公用经费支出16.68
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出 
  二、项目支出 
二、政府性基金      能力建设 
    本级基金收入      公共服务 
    上级基金收入      经济发展 
       不可遇见费 
  三、事业单位经营支出 
  四、对附属单位补助支出 
  五、上缴上级支出 
    
    
    
    
    
    
本年收入合计:93.73本年支出合计:93.73
    
    
    
八、上年结余(转) 结转下年 
    上年财政拨款结余(转)   
    其他结余(转)   
    
收入总计:93.73支出总计93.73
一般公共预算支出表(功能科目到项)
单位:万元
单位编码?位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
 合计93.7393.7377.0516.68         
405003航空护林站93.7393.7377.0516.68         
  213  农林水支出93.7393.7377.0516.68         
    21302    林业93.7393.7377.0516.68         
      2130204      林业事业机构93.7393.7377.0516.68         
一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
单位:万元
单位编码单位名称财政拨款
**1
 合计93.73
405003航空护林站93.73
  301  工资福利支出66.11
    30101    基本工资13.44
    30102    津贴补贴2.76
    30104    社会保障缴费20.35
    30107    绩效工资29.56
  302  商品和服务支出16.68
    30201    办公费0.60
    30202    印刷费0.11
    30203    咨询费0.50
    30204    手续费0.20
    30205    水费0.12
    30206    电费0.79
    30207    邮电费0.88
    30209    物业管理费0.33
    30211    差旅费0.70
    30213    维修(护)费0.33
    30215    会议费0.50
    30216    培训费0.70
    30217    公务接待费0.70
    30228    工会经费0.55
    30236    通讯补贴1.73
    30237    交通补贴2.90
    30238    食堂补助3.70
    30299    其他商品和服务支出1.34
  303  对个人和家庭的补助10.94
    30311    住房公积金6.56
    30312    住房补贴1.49
    30316    物业补贴2.74
    30399    其他对个人和家庭的补助支出0.15
政府性基金预算表(功能科目到项)
单位:万元
单位编码?位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
               
2016年部门“三公”经费预算表
单位:万元
项目预算数
合计0.70
1.因公出国(境)? 
2.公务接待费0.70
3.公务用车费 
其中:公务用车运行维护费 
      公务用车购置 
责任编辑:admin
附件: