咸宁市林业科学院2016年部门预算公开说明
一、部门职责
咸宁市林业科学院是一个集林业科学研究、技术推广、生产示范、生态监测于一体的面向基层、面向林农的公益型单位。
1、主要造林树种栽培技术的试验研究,承担国家、省、市下达的林业科研课题;
2、珍稀树种的收集保存和繁殖利用,重点抓好桂花等地方特色林木种质资源的试验研究;
3、竹类资源的调查研究、保护繁育和开发利用,承担省、市竹业发展的有关技术工作;
4、林业科学技术成果的推广应用,组织实施林业科技推广项目;
5、林业技术培训和技术咨询,负责林业科技信息管理与服务;
6、林业技术标准化生产示范基地建设,负责全市林业技术引进与协作、项目咨询与服务;
7、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及人员组成情况
内设4个专业研究所(竹类、桂花、经济林、林业与生态)和6个职能科室(办公室、财务科、技术推广科、科研管理科、监察室、离退休干部科)。
现有编制39人,实有在职人员32人、退休职工27人
三、本单位2016年部门预算收支情况说明。
2016年预算总收入346.92万元。其中:本年收入中财政拨款收入为321.92万元,公共预算项目支出25万元。
2016年预算总支出346.92万元。主要包括人员支出259.23万元,标准公用经费支出62.69万元,项目支出25万元。
(二)2016年 “三公”经费预算情况。
2016年“三公”经费预算总计3万元,其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费0万元。
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 346.92 | 一、基本保障支出 | 321.92 |
本级一般公共预算收入 | 346.92 | 人员支出 | 259.23 |
经费拨款(补助) | 346.92 | 标准公用经费支出 | 62.69 |
纳入预算管理的非税收入 | 0 | 特定业务费支出 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 二、项目支出 | 25 |
二、政府性基金 | 0 | 能力建设 | 0 |
本级基金收入 | 0 | 公共服务 | 25 |
上级基金收入 | 0 | 经济建设 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 不可预见费 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
六、往来收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 346.92 | 本年支出合计: | 346.92 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 346.92 | 支出总计 | 346.92 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算总收入 | 346.92 | 一、基本保障支出 | 321.92 |
一般公共预算收入 | 346.92 | 人员支出 | 259.23 |
经费拨款(补助) | 346.92 | 标准公用经费支出 | 62.69 |
纳入预算管理的非税收入 | 0 | 特定业务费支出 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 二、项目支出 | 25 |
二、政府性基金 | 0 | 能力建设 | 0 |
本级基金收入 | 0 | 公共服务 | 25 |
上级基金收入 | 0 | 经济建设 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 不可预见费 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
六、往来收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 346.92 | 本年支出合计: | 346.92 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 346.92 | 支出总计 | 346.92 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 一般公共预算收入小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 基金小计 | 本级基金收入 | 上级基金收入 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 346.92 | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
405006 | 市林科所 | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 346.92 | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表(按功能科目到项) | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
405006 | 市林科所 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21302 | 林业 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130204 | 林业事业机构 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 346.92 | 一、基本保障支出 | 321.92 |
经费拨款(补助) | 346.92 | 人员支出 | 259.23 |
纳入预算管理的非税收入 | 0 | 标准公用经费支出 | 62.69 |
特定业务费支出 | 0 | ||
二、政府性基金 | 0 | 二、项目支出 | 25 |
本级基金收入 | 0 | 能力建设 | 0 |
上级基金收入 | 0 | 公共服务 | 25 |
经济建设 | 0 | ||
不可遇见费 | 0 | ||
三、事业单位经营支出 | 0 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
五、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 346.92 | 本年支出合计: | 346.92 |
收入总计: | 346.92 | 支出总计 | 346.92 |
一般公共预算支出表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
405006 | 市林科所 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林业 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130204 | 林业事业机构 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出(按经济分类到款) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款 |
* | * | 1 |
合计 | 321.92 | |
405006 | 市林科所 | 321.92 |
301 | 工资福利支出 | 206.41 |
30101 | 基本工资 | 43.51 |
30102 | 津贴补贴 | 8.52 |
30104 | 社会保障缴费 | 63.37 |
30107 | 绩效工资 | 91.01 |
302 | 商品和服务支出 | 62.69 |
30201 | 办公费 | 4 |
30202 | 印刷费 | 0.5 |
30204 | 手续费 | 0.5 |
30205 | 水费 | 0.4 |
30206 | 电费 | 2.4 |
30207 | 邮电费 | 1.5 |
30209 | 物业管理费 | 2 |
30211 | 差旅费 | 2.7 |
30213 | 维修(护)费 | 2.4 |
30215 | 会议费 | 0.2 |
30216 | 培训费 | 1.5 |
30217 | 公务接待费 | 3 |
30226 | 劳务费 | 2 |
30228 | 工会经费 | 1.7 |
30236 | 通讯补贴 | 5.23 |
30237 | 交通补贴 | 8.98 |
30238 | 食堂补助 | 20.5 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.18 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.82 |
30306 | 遗属补助 | 1.69 |
30307 | 医疗费 | 8.53 |
30311 | 住房公积金 | 20.41 |
30312 | 住房补贴 | 7.23 |
30316 | 物业补贴 | 14.52 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.44 |
政府性基金预算表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 3 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 3 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置 | 0 |