• 索 引 号:011336909/2016-01397
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年03月23日
  • 名  称:咸宁市林业科学院

咸宁市林业科学院

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  咸宁市林业科学院2016年部门预算公开说明

  一、部门职责

  咸宁市林业科学院是一个集林业科学研究、技术推广、生产示范、生态监测于一体的面向基层、面向林农的公益型单位。

  1、主要造林树种栽培技术的试验研究,承担国家、省、市下达的林业科研课题;

  2、珍稀树种的收集保存和繁殖利用,重点抓好桂花等地方特色林木种质资源的试验研究;

  3、竹类资源的调查研究、保护繁育和开发利用,承担省、市竹业发展的有关技术工作;

  4、林业科学技术成果的推广应用,组织实施林业科技推广项目;

  5、林业技术培训和技术咨询,负责林业科技信息管理与服务;

  6、林业技术标准化生产示范基地建设,负责全市林业技术引进与协作、项目咨询与服务;

  7、完成上级交办的其他工作。

  二、机构设置及人员组成情况

  内设4个专业研究所(竹类、桂花、经济林、林业与生态)和6个职能科室(办公室、财务科、技术推广科、科研管理科、监察室、离退休干部科)。

  现有编制39人,实有在职人员32人、退休职工27人

  三、本单位2016年部门预算收支情况说明。

  2016年预算总收入346.92万元。其中:本年收入中财政拨款收入为321.92万元,公共预算项目支出25万元。

  2016年预算总支出346.92万元。主要包括人员支出259.23万元,标准公用经费支出62.69万元,项目支出25万元。

  (二)2016年 “三公”经费预算情况。

  2016年“三公”经费预算总计3万元,其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费0万元。

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 346.92 一、基本保障支出 321.92
    本级一般公共预算收入 346.92      人员支出 259.23
       经费拨款(补助) 346.92      标准公用经费支出 62.69
       纳入预算管理的非税收入 0      特定业务费支出 0
    上级补助收入 0 二、项目支出 25
二、政府性基金 0      能力建设 0
    本级基金收入 0      公共服务 25
    上级基金收入 0      经济建设 0
三、事业收入 0      不可预见费 0
四、事业单位经营收入 0 三、事业单位经营支出 0
五、附属单位上缴收入 0 四、对附属单位补助支出 0
六、往来收入 0 五、上缴上级支出 0
七、其他收入 0    
       
       
       
       
       
本年收入合计: 346.92 本年支出合计: 346.92
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 346.92 支出总计 346.92

部门收支总表      
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算总收入 346.92 一、基本保障支出 321.92
    一般公共预算收入 346.92      人员支出 259.23
       经费拨款(补助) 346.92      标准公用经费支出 62.69
       纳入预算管理的非税收入 0      特定业务费支出 0
    上级补助收入 0 二、项目支出 25
二、政府性基金 0      能力建设 0
    本级基金收入 0      公共服务 25
    上级基金收入 0      经济建设 0
三、事业收入 0   不可预见费 0
四、事业单位经营收入 0 三、事业单位经营支出 0
五、附属单位上缴收入 0 四、对附属单位补助支出 0
六、往来收入 0 五、上缴上级支出 0
七、其他收入 0    
       
       
       
       
       
本年收入合计: 346.92 本年支出合计: 346.92
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 346.92 支出总计 346.92

部门收入总表                                
                                  单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算收入     政府性基金     上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
      小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 一般公共预算收入小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入 基金小计 本级基金收入 上级基金收入            
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  合计 346.92 0 0 0 346.92 346.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405006 市林科所 346.92 0 0 0 346.92 346.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  部门支出总表(按功能科目到项)                      
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出  
      小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  合计 346.92 321.92 259.23 62.69 0 25 0 25 0 0 0 0 0  
405006 市林科所 346.92 321.92 259.23 62.69 0 25 0 25 0 0 0 0 0  
  213   农林水支出 346.92 321.92 259.23 62.69 0 25 0 25 0 0 0 0 0  
    21302     林业 346.92 321.92 259.23 62.69 0 25 0 25 0 0 0 0 0  
      2130204       林业事业机构 346.92 321.92 259.23 62.69 0 25 0 25 0 0 0 0 0  
                               

财政拨款收支总表      
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 346.92 一、基本保障支出 321.92
       经费拨款(补助) 346.92      人员支出 259.23
       纳入预算管理的非税收入 0      标准公用经费支出 62.69
         特定业务费支出 0
二、政府性基金 0 二、项目支出 25
    本级基金收入 0      能力建设 0
    上级基金收入 0      公共服务 25
         经济建设 0
         不可遇见费 0
    三、事业单位经营支出 0
    四、对附属单位补助支出 0
    五、上缴上级支出 0
       
       
       
       
       
       
本年收入合计: 346.92 本年支出合计: 346.92
       
       
       
       
收入总计: 346.92 支出总计 346.92

一般公共预算支出表(功能科目到项)                        
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费      
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 346.92 321.92 259.23 62.69 0 25 0 25 0 0 0 0 0
405006 市林科所 346.92 321.92 259.23 62.69 0 25 0 25 0 0 0 0 0
  213   农林水支出 346.92 321.92 259.23 62.69 0 25 0 25 0 0 0 0 0
    21302     林业 346.92 321.92 259.23 62.69 0 25 0 25 0 0 0 0 0
      2130204       林业事业机构 346.92 321.92 259.23 62.69 0 25 0 25 0 0 0 0 0
                             

一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
    单位:万元
单位编码 单位名称 财政拨款
     
* * 1
  合计 321.92
405006 市林科所 321.92
  301   工资福利支出 206.41
    30101     基本工资 43.51
    30102     津贴补贴 8.52
    30104     社会保障缴费 63.37
    30107     绩效工资 91.01
  302   商品和服务支出 62.69
    30201     办公费 4
    30202     印刷费 0.5
    30204     手续费 0.5
    30205     水费 0.4
    30206     电费 2.4
    30207     邮电费 1.5
    30209     物业管理费 2
    30211     差旅费 2.7
    30213     维修(护)费 2.4
    30215     会议费 0.2
    30216     培训费 1.5
    30217     公务接待费 3
    30226     劳务费 2
    30228     工会经费 1.7
    30236     通讯补贴 5.23
    30237     交通补贴 8.98
    30238     食堂补助 20.5
    30299     其他商品和服务支出 3.18
  303   对个人和家庭的补助 52.82
    30306     遗属补助 1.69
    30307     医疗费 8.53
    30311     住房公积金 20.41
    30312     住房补贴 7.23
    30316     物业补贴 14.52
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 0.44

政府性基金预算表(功能科目到项)                      
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费      
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             

2016年部门“三公”经费预算表  
  单位:万元
项目 预算数
合计 3
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 3
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0

责任编辑:admin
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