咸宁市林政管理稽查队2016年部门预算
一、主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
一是林政稽查。二是林政案件查处。主要是查处违反林木采伐、运输、收购、经营、擅自改变林地用途和买卖林业证件等林业行政案件。三是林政执法监督。四是负责林业政策的宣传。
(二)机构及人员设置
咸宁市林政管理稽查队、咸宁市林业工作总站两块牌子一套人马。我单位属于财政全额拨款事业单位,财务隶属于咸宁市林业局,资产管理单位是咸宁市财政局,执行事业单位会计制度,属于地市级预算,目前在职员工8人,退休职工2人。
二、2016年主要工作任务及目标
主要工作任务:在林业行政主管部门委托权限范围内,查处违反林木采伐、运输、经营、收购和擅自改变林地用途、买卖林业证件等林业案件。
目标:加强林业政策、法律、法规的学习,规范执法行为,提高案件办结率。积极加大对林业政策的宣传,让老百姓了解林业相关的法律法规,并支持林业执法工作。
三、2016年部门预算表及说明
(一)2016年预算收支情况。
2016年预算总收入84.61万元。其中:本年收入中财政拨款收入为84.61万元。
2016年预算总支出84.61万元。主要包括基本保障支出和项目支出。其中人员支出52.28万元,标准公用经费支出12.33万元。项目支出20万元。
(二)2016年 “三公”经费预算情况。
2016年“三公”经费预算总计5.3万元,其中:公务接待费1.8万元,公务用车运行维护费3.5万元。
四、名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 84.61 | 一、基本保障支出 | 64.61 |
本级一般公共预算收入 | 84.61 | 人员支出 | 52.28 |
经费拨款(补助) | 84.61 | 标准公用经费支出 | 12.33 |
纳入预算管理的非税收入 | 0 | 特定业务费支出 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 二、项目支出 | 20 |
二、政府性基金 | 0 | 能力建设 | 0 |
本级基金收入 | 0 | 公共服务 | 20 |
上级基金收入 | 0 | 经济建设 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 不可预见费 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
六、往来收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 84.61 | 本年支出合计: | 84.61 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 84.61 | 支出总计 | 84.61 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算总收入 | 84.61 | 一、基本保障支出 | 64.61 |
一般公共预算收入 | 84.61 | 人员支出 | 52.28 |
经费拨款(补助) | 84.61 | 标准公用经费支出 | 12.33 |
纳入预算管理的非税收入 | 特定业务费支出 | ||
上级补助收入 | 二、项目支出 | 20.00 | |
二、政府性基金 | 能力建设 | ||
本级基金收入 | 公共服务 | 20.00 | |
上级基金收入 | 经济建设 | ||
三、事业收入 | 不可预见费 | ||
四、事业单位经营收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
六、往来收入 | 五、上缴上级支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合计: | 84.61 | 本年支出合计: | 84.61 |
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
上年财政拨款结余(转) | |||
其他结余(转) | |||
收入总计: | 84.61 | 支出总计 | 84.61 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 一般公共预算收入小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 基金小计 | 本级基金收入 | 上级基金收入 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | ||||||||||||||
405011 | 市林业稽查队 | 84.61 | 84.61 | 84.61 |
部门支出总表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
405011 | 市林业稽查队 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
21302 | 林业 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 84.61 | 一、基本保障支出 | 64.61 |
经费拨款(补助) | 84.61 | 人员支出 | 52.28 |
纳入预算管理的非税收入 | 标准公用经费支出 | 12.33 | |
特定业务费支出 | |||
二、政府性基金 | 二、项目支出 | 20.00 | |
本级基金收入 | 能力建设 | ||
上级基金收入 | 公共服务 | 20.00 | |
经济建设 | |||
不可遇见费 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
本年收入合计: | 84.61 | 本年支出合计: | 84.61 |
收入总计: | 84.61 | 支出总计 | 84.61 |
一般公共预算支出表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
405011 | 市林业稽查队 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
21302 | 林业 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 84.61 | 64.61 | 52.28 | 12.33 | 20.00 | 20.00 |
一般公共预算基本支出(按经济分类到款) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款 |
* | * | 1 |
合计 | 64.61 | |
405011 | 市林业稽查队 | 64.61 |
301 | 工资福利支出 | 43.15 |
30101 | 基本工资 | 8.72 |
30102 | 津贴补贴 | 1.68 |
30104 | 社会保障缴费 | 13.27 |
30107 | 绩效工资 | 19.48 |
302 | 商品和服务支出 | 12.33 |
30201 | 办公费 | 0.80 |
30202 | 印刷费 | 0.10 |
30205 | 水费 | 0.15 |
30206 | 电费 | 0.60 |
30207 | 邮电费 | 0.80 |
30211 | 差旅费 | 0.85 |
30213 | 维修(护)费 | 0.30 |
30215 | 会议费 | 0.35 |
30217 | 公务接待费 | 0.80 |
30228 | 工会经费 | 0.36 |
30229 | 福利费 | 0.60 |
30236 | 通讯补贴 | 1.20 |
30237 | 交通补贴 | 1.85 |
30238 | 食堂补助 | 3.02 |
30239 | 其他交通费用 | 0.05 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.13 |
30305 | 生活补助 | 0.60 |
30307 | 医疗费 | 0.67 |
30311 | 住房公积金 | 4.27 |
30312 | 住房补贴 | 1.19 |
30316 | 物业补贴 | 2.16 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.24 |
政府性基金预算表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 5.30 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | 1.80 |
3.公务用车费 | 3.50 |
其中:公务用车运行维护费 | 3.50 |
公务用车购置 |