• 索 引 号:011336909/2016-01401
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年03月23日
  • 名  称:咸宁市森林公安局

咸宁市森林公安局

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  咸宁市森林公安局2016年部门预算

  目  录

  第一部分 市森林公安局主要职责及机构设置

  第二部分 市森林公安局2016年主要工作任务及目标

  第三部分 市森林公安局2016年部门预算表及说明

  第四部分 名词解释

  一、主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  一是立案侦查涉林(包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等)违法犯罪案件。二是立案查处管辖范围内的治安案件,也就是维护辖区治安秩序稳定。三是根据林业部门授权,立案查处有关林业行政案件。四是负责森林火灾查处工作。

  (二)机构及人员设置

  现有行政编制10人,实有在职人员9人,退休1人。内设有办公室、综合科、法制科、刑侦大队等科室。

  二、2016年主要工作任务及目标

  保护全市森林资源安全,野生动植物安全,林地资源安全,维护林区社会治安稳定;落实涉林案件查处率百分之百,破案率百分之九十五,民警违法违纪率千分之三内;落实党建工作责任制,抓好基层组织建设和党员教育管理,扎实开展“两学一做”学习教育、“主题党日+”、党员志愿者等活动。

  三、2016年部门预算表及说明

  (一)2016年预算收支情况。

  2016年预算总收入121.1万元。其中:本年收入中财政拨款收入为121.1万元。

  2016年预算总支出121.1万元。主要包括人员支出90.13万元,标准公用经费支出30.97万元。

  (二)2016年 “三公”经费预算情况。

  2016年“三公”经费预算总计8.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费8万元。

  四、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。


部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入121.1一、基本保障支出121.1
    本级一般公共预算收入121.1     人员支出90.13
       经费拨款(补助)121.1     标准公用经费支出30.97
       纳入预算管理的非税收入0     特定业务费支出0
    上级补助收入0     不可预见费0
二、政府性基金0二、项目支出0
    本级基金收入0     能力建设0
    上级基金收入0     公共服务0
三、事业收入0     经济发展0
四、事业单位经营收入0三、事业单位经营支出0
五、附属单位上缴收入0四、对附属单位补助支出0
六、往来收入0五、上缴上级支出0
七、其他收入0
本年收入合计:121.1本年支出合计:121.1
八、上年结余(转)0结转下年0
    上年财政拨款结余(转)0
    其他结余(转)0
收入总计:121.1支出总计121.1



部门收支总表
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入121.10一、基本保障支出121.10
    本级一般公共预算收入121.10     人员支出90.13
       经费拨款(补助)121.10     标准公用经费支出30.97
       纳入预算管理的非税收入      特定业务费支出 
    上级补助收入      不可预见费 
二、政府性基金 二、项目支出 
    本级基金收入      能力建设 
    上级基金收入      公共服务 
三、事业收入      经济发展 
四、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 
五、附属单位上缴收入 四、对附属单位补助支出 
六、往来收入 五、上缴上级支出 
七、其他收入   
    
    
    
    
    
本年收入合计:121.10本年支出合计:121.10
    
    
    
八、上年结余(转) 结转下年 
    上年财政拨款结余(转)   
    其他结余(转)   
    
收入总计:121.10支出总计121.10



部门收入总表
单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)  一般公共预算收入   政府性基金  事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)一般公共预算收入小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入上级补助收入基金小计本级基金收入上级基金收入
**12345678910111213141516
 合计121.10   121.10121.10          
405014市森林公安局121.10   121.10121.10          



部门支出总表(按功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
 合计121.10121.1090.1330.97         
405014市森林公安局121.10121.1090.1330.97         
213农林水支出121.10121.1090.1330.97         
    21302    林业121.10121.1090.1330.97         
      2130201      行政运行(林业)121.10121.1090.1330.97         



财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入121.10一、基本保障支出121.10
    本级一般公共预算收入121.10     人员支出90.13
       经费拨款(补助)121.10     标准公用经费支出30.97
       纳入预算管理的非税收入      特定业务费支出 
  二、项目支出 
二、政府性基金      能力建设 
    本级基金收入      公共服务 
    上级基金收入      经济发展 
       不可遇见费 
  三、事业单位经营支出 
  四、对附属单位补助支出 
  五、上缴上级支出 
    
    
    
    
    
    
本年收入合计:121.10本年支出合计:121.10
    
    
    
八、上年结余(转) 结转下年 
    上年财政拨款结余(转)   
    其他结余(转)   
    
收入总计:121.10支出总计121.10



一般公共预算支出表(功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
 合计121.10121.1090.1330.97         
405014市森林公安局121.10121.1090.1330.97         
213农林水支出121.10121.1090.1330.97         
    21302    林业121.10121.1090.1330.97         
      2130201      行政运行(林业)121.10121.1090.1330.97         



一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
单位:万元
单位编码单位名称财政拨款
**1
 合计121.10
405014市森林公安局121.10
301工资福利支出76.56
    30101    基本工资16.58
    30102    津贴补贴35.63
    30103    奖金1.59
    30104    社会保障缴费22.76
302商品和服务支出30.97
    30201    办公费0.80
    30202    印刷费0.10
    30203    咨询费0.50
    30205    水费0.12
    30206    电费0.70
    30207    邮电费0.90
    30209    物业管理费0.30
    30211    差旅费2.90
    30213    维修(护)费0.30
    30215    会议费0.90
    30216    培训费3.51
    30217    公务接待费0.50
    30226    劳务费1.00
    30228    工会经费0.62
    30229    福利费1.31
    30231    公务车运行维护费8.00
    30236    通讯补贴1.97
    30237    交通补贴2.64
    30238    食堂补助3.36
    30239    其他交通费用0.54
303对个人和家庭的补助13.57
    30305    生活补助1.20
    30311    住房公积金7.48
    30312    住房补贴1.66
    30314    在职医疗补助0.76
    30316    物业补贴2.45
    30399    其他对个人和家庭的补助支出0.02



政府性基金预算表(功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
               



2016年部门“三公”经费预算表
单位:万元
项目预算数
合计8.50
1.因公出国(境)费 
2.公务接待费0.50
3.公务用车费8.00
其中:公务用车运行维护费8.00
      公务用车购置 


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