咸宁市森林公安局潜山派出所2016年部门预算
目 录
第一部分 市森林公安局潜山派出所主要职责及机构设置
第二部分 市森林公安局潜山派出所2016年主要工作任务及目标
第三部分 市森林公安局潜山派出所2016年部门预算表及说明
第四部分 名词解释
一、主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
一是立案侦查潜山林区范围内涉林(包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等)违法犯罪案件。二是根据林业部门授权,立案查处有关林业行政案件。三是负责潜山林区森林防火工作。
(二)机构及人员设置
我单位属于市森林公安局直属机构,现有行政编制6人,实有在职人员6人。
二、2016年主要工作任务及目标
保护全市森林资源安全,野生动植物安全,林地资源安全,维护林区社会治安稳定;落实涉林案件查处率百分之百,破案率百分之九十五,民警违法违纪率千分之三内;落实党建工作责任制,抓好基层组织建设和党员教育管理,扎实开展“两学一做”专题教育、“主题党日+”、党员志愿者等活动。
三、2016年部门预算表及说明
(一)2016年预算收支情况。
2016年预算总收入62.28万元。其中:本年收入中财政拨款收入为62.28万元。
2016年预算总支出62.28万元。主要包括人员支出44.02万元,标准公用经费支出18.26万元。
(二)2016年 “三公”经费预算情况。
2016年“三公”经费预算总计0.3万元,其中:公务接待费0.3万元。
四、名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
本级一般公共预算收入 | 62.28 | 人员支出 | 44.02 |
经费拨款(补助) | 62.28 | 标准公用经费支出 | 18.26 |
纳入预算管理的非税收入 | 0 | 特定业务费支出 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 不可预见费 | 0 |
二、政府性基金 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
本级基金收入 | 0 | 能力建设 | 0 |
上级基金收入 | 0 | 公共服务 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 经济发展 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
六、往来收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 62.28 | 本年支出合计: | 62.28 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 62.28 | 支出总计 | 62.28 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
本级一般公共预算收入 | 62.28 | 人员支出 | 44.02 |
经费拨款(补助) | 62.28 | 标准公用经费支出 | 18.26 |
纳入预算管理的非税收入 | 特定业务费支出 | ||
上级补助收入 | 不可预见费 | ||
二、政府性基金 | 二、项目支出 | ||
本级基金收入 | 能力建设 | ||
上级基金收入 | 公共服务 | ||
三、事业收入 | 经济发展 | ||
四、事业单位经营收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
六、往来收入 | 五、上缴上级支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合计: | 62.28 | 本年支出合计: | 62.28 |
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
上年财政拨款结余(转) | |||
其他结余(转) | |||
收入总计: | 62.28 | 支出总计 | 62.28 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 一般公共预算收入小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 上级补助收入 | 基金小计 | 本级基金收入 | 上级基金收入 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | ||||||||||||||
405004 | 市潜山公园派出所 | 62.28 | 62.28 | 62.28 |
部门支出总表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | ||||||||||
405004 | 市潜山公园派出所 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
21302 | 林业 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
2130201 | 行政运行(林业) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
本级一般公共预算收入 | 62.28 | 人员支出 | 44.02 |
经费拨款(补助) | 62.28 | 标准公用经费支出 | 18.26 |
纳入预算管理的非税收入 | 特定业务费支出 | ||
二、项目支出 | |||
二、政府性基金 | 能力建设 | ||
本级基金收入 | 公共服务 | ||
上级基金收入 | 经济发展 | ||
不可遇见费 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
本年收入合计: | 62.28 | 本年支出合计: | 62.28 |
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
上年财政拨款结余(转) | |||
其他结余(转) | |||
收入总计: | 62.28 | 支出总计 | 62.28 |
一般公共预算支出表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | ||||||||||
405004 | 市潜山公园派出所 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
21302 | 林业 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
2130201 | 行政运行(林业) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 |
一般公共预算基本支出(按经济分类到款) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款 |
* | * | 1 |
合计 | 62.28 | |
405004 | 市潜山公园派出所 | 62.28 |
301 | 工资福利支出 | 37.68 |
30101 | 基本工资 | 5.99 |
30102 | 津贴补贴 | 19.76 |
30103 | 奖金 | 0.62 |
30104 | 社会保障缴费 | 11.31 |
302 | 商品和服务支出 | 18.26 |
30201 | 办公费 | 1.50 |
30202 | 印刷费 | 1.10 |
30205 | 水费 | 1.20 |
30206 | 电费 | 1.30 |
30207 | 邮电费 | 0.50 |
30209 | 物业管理费 | 0.20 |
30211 | 差旅费 | 1.60 |
30213 | 维修(护)费 | 1.30 |
30215 | 会议费 | 0.24 |
30216 | 培训费 | 3.23 |
30217 | 公务接待费 | 0.30 |
30228 | 工会经费 | 0.31 |
30229 | 福利费 | 0.65 |
30236 | 通讯补贴 | 0.86 |
30237 | 交通补贴 | 1.58 |
30238 | 食堂补助 | 2.02 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.34 |
30311 | 住房公积金 | 3.72 |
30312 | 住房补贴 | 0.83 |
30314 | 在职医疗补助 | 0.30 |
30316 | 物业补贴 | 1.44 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 |
政府性基金预算表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0.30 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | 0.30 |
3.公务用车费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置 |