2016年咸宁市森林病虫防治检疫站决算数据公开情况说明
根据咸宁市直单位财政决算管理的要求,现将我单位2016年财政预算信息公开做如下说明:
一、部门职责及机构设置情况
(一)贯彻执行中央、国家、省和市森林资源保护的方针政策和法律法规,监督实施地方性林业法规和行政规章。依法实施《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则》(林业部分)和《森林病虫害防治条例》;
(二) 承担森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和现场检疫任务,对调入森林植物及其产品实施复检;承担森林植物病虫害的动态监测、预防并组织防治和进行技术指导,为控制森林植物病虫害提供测报依据;承担全市林业有害生物专业技术队伍的组织培训工作,主要林业有害生物防治检疫知识的宣传工作;承担全市林业有害生物普查工作;承办省、市林业行政行政主管部门交办的其他事项;承担全市野生动植物保护管理的行政执法监督;承担陆生野生动物驯养繁殖、经营利用、运输、狩猎、申报受理、初审;承担全市野生动植物保护管理行政执法监督、行政许可事项方面的统计报表工作; 林业新品种、新技术的引进和推广;
(三)组织、协调、指导和监督全市森林病虫防治与野生动物保护工作。制定全市森林病虫害防治和野生动物保护的指导性计划,拟订相关市级标准和规程并监督执行。
(四)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。
(五)加强森林资源的科学管理与保护工作,适应林业生产多林种、多树种、绿化、香化、美化等多方面工作,超前准备优良品种,推进林业的各项科技利用。林业技术培训,林业技术推广。
(六)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员构成
市森林病虫防治检疫站、咸宁市野生动植物保护站、咸宁市林业科技推广中心三块牌子一套人马。现有事业编制15个,其中在职人员14人,退休7人。该单位属市直二级预算单位。
三、2015年决算收支说明
1.收入决算。2016年预算收入总计157.03万元,其中:财政拨款收入157.03万元,占总收入的100%;
2.支出决算。2015年支出总计157.03万元, 其中:基本支出142.03万元,项目支出15万元。
本年支出157.03万元主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务及承担全市森防、野保及林业科技推广等事业发展相关工作。
按支出用途分类,基本支出142.03万元,主要用于单位人员经费和日常公用支出;项目支出15万元,主要用于单位为完成林业与野生动物保护事业发展目标而发生的项目支出,包括林业技术推广、动植物保护、林业检疫检测、林业有害生物防治、石油价格改革对林业的补贴等方面。
四、关于2016年财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明
2016年咸宁市森林病虫防治检疫站财政拨款安排的“三公”经费支出总计为3.4万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.7万元,公务用车费1.7万元,全部为公务用车运行维护费。2016年没有购置公务用车、年末公务用车保有量为2辆。
附件:咸宁市森林病虫防治检疫站2016年部门预算公示表。
咸宁市森林病虫防治检疫站
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 157.03 | 一、基本保障支出 | 142.03 |
本级一般公共预算收入 | 157.03 | 人员支出 | 116.64 |
经费拨款(补助) | 157.03 | 标准公用经费支出 | 25.39 |
纳入预算管理的非税收入 | 0 | 特定业务费支出 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 二、项目支出 | 15 |
二、政府性基金 | 0 | 能力建设 | 0 |
本级基金收入 | 0 | 公共服务 | 15 |
上级基金收入 | 0 | 经济建设 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 不可预见费 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
六、往来收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 157.03 | 本年支出合计: | 157.03 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 157.03 | 支出总计 | 157.03 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算总收入 | 157.03 | 一、基本保障支出 | 142.03 |
一般公共预算收入 | 157.03 | 人员支出 | 116.64 |
经费拨款(补助) | 157.03 | 标准公用经费支出 | 25.39 |
纳入预算管理的非税收入 | 0 | 特定业务费支出 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 二、项目支出 | 15 |
二、政府性基金 | 0 | 能力建设 | 0 |
本级基金收入 | 0 | 公共服务 | 15 |
上级基金收入 | 0 | 经济建设 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 不可预见费 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
六、往来收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 157.03 | 本年支出合计: | 157.03 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 157.03 | 支出总计 | 157.03 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 一般公共预算收入小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 基金小计 | 本级基金收入 | 上级基金收入 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157.03 | 157.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
405010 | 市森林检疫站 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157.03 | 157.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
405010 | 市森林检疫站 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林业 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130216 | 林业检疫检测 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 157.03 | 一、基本保障支出 | 142.03 |
经费拨款(补助) | 157.03 | 人员支出 | 116.64 |
纳入预算管理的非税收入 | 0 | 标准公用经费支出 | 25.39 |
特定业务费支出 | 0 | ||
二、政府性基金 | 0 | 二、项目支出 | 15 |
本级基金收入 | 0 | 能力建设 | 0 |
上级基金收入 | 0 | 公共服务 | 15 |
经济建设 | 0 | ||
不可遇见费 | 0 | ||
三、事业单位经营支出 | 0 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
五、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 157.03 | 本年支出合计: | 157.03 |
收入总计: | 157.03 | 支出总计 | 157.03 |
一般公共预算支出表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
405010 | 市森林检疫站 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林业 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130216 | 林业检疫检测 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出(按经济分类到款) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款 |
* | * | 1 |
合计 | 142.03 | |
405010 | 市森林检疫站 | 142.03 |
301 | 工资福利支出 | 96.32 |
30101 | 基本工资 | 21.42 |
30102 | 津贴补贴 | 3.96 |
30104 | 社会保障缴费 | 29.59 |
30107 | 绩效工资 | 41.35 |
302 | 商品和服务支出 | 25.39 |
30201 | 办公费 | 1.2 |
30202 | 印刷费 | 0.2 |
30205 | 水费 | 0.2 |
30206 | 电费 | 1.05 |
30207 | 邮电费 | 0.8 |
30209 | 物业管理费 | 0.45 |
30211 | 差旅费 | 0.9 |
30213 | 维修(护)费 | 0.45 |
30215 | 会议费 | 0.3 |
30216 | 培训费 | 0.9 |
30217 | 公务接待费 | 0.7 |
30226 | 劳务费 | 1.68 |
30228 | 工会经费 | 0.79 |
30229 | 福利费 | 1.67 |
30236 | 通讯补贴 | 2.81 |
30237 | 交通补贴 | 3.96 |
30238 | 食堂补助 | 7.06 |
30239 | 其他交通费用 | 0.2 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.32 |
30305 | 生活补助 | 0.6 |
30307 | 医疗费 | 1.84 |
30311 | 住房公积金 | 9.53 |
30312 | 住房补贴 | 2.78 |
30316 | 物业补贴 | 5.18 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39 |
政府性基金预算表(功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 3.4 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 1.7 |
3.公务用车费 | 1.7 |
其中:公务用车运行维护费 | 1.7 |
公务用车购置 | 0 |