• 索 引 号:011336909/2017-01145
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2017年03月03日
  • 名  称:咸宁日报社

咸宁日报社

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  2017年咸宁日报社单位预算说明

  2017年单位预算经十七届人大第一次会议审议通过,按照《湖北省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  咸宁日报社的主要职责是:贯彻执行党的宣传思想工作的方针政策,根据市委和市委宣传部的工作部署,出版市委机关报《咸宁日报》,宣传党的方针政策,弘扬主旋律、打好主动仗。
  二、部门预算单位机构情况
  咸宁日报社设19个内设机构:总编室、经营管理办公室、广告信息部、发行部、群工部、离退休干部科。报社办公室、新闻出版中心、新闻采访中心、专刊编辑中心、视觉新闻中心、新媒体中心、财务部、人力资源部。机关党委办公室、评论理论中心、法律事务部。香城都市报,网络传媒中心。
  编制人数为58名。其中:社长1名,总编辑1名,副社长2名,付总编辑4名。正科级领导职数19名,副科级领导职数9名。
  三、部门主要工作任务
  2017年,咸宁日报社主要任务是:在市委市政府和市委宣传部的正确领导下,全体干部职工牢固树立全心全意为人民服务、为党的新闻事业尽职尽责的思想,认真学习省市委有关文件精神,牢牢把握正确的舆论导向,弘扬主旋律、传播正能量,认真组织开展各类新闻报道,使我市的新闻宣传工作跃上了新台阶。
  围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  1、唱响主旋律,把握正确舆论导向,传播正能量,努力提升舆论引导能力
  2、打好主动仗;规范管理,确保报纸出版质量
  3、努力促进2016年新闻宣传工作跃上一个新的台阶。
  四、部门预算收支总体情况
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,咸宁日报社部门收入预算为1158.62万元,其中:一般公共预算拨款556.30万元,社保基金预算财政拨款77.43万元,单位经营收入524.89万元。相应安排支出预算1158.62万元,其中:人员支出910.39万元,对标准公用经费支出73.23万元,专项业务费122.00万元,其他项目支出53万元。
  五、财政一般公共预算拨款收支情况
  2017年度一般公共预算拨款收入556.30万元,一般公共预算拨款支出556.30万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)基本保障支出381.30万元
  人员支出(出版发行)361.53万元。主要用于工资福利、社会保障等支出。
  标准公用经费支出(住房公积金)19.77万元。主要用于住房公积金支出。
  (二)项目支出175.00万元
  公共服务(出版发行)175.00万元。主要用于出版发行运行成本等支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  2017年度政府性基金支出0万元
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2017年无预算安排因公出国(境)经费
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0.5万元。主要用于上级主管部门业务指导和采访等方面的接待活动。与上年持平
  (三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排6万元,其中:公车运行费 6万元,公车购置费 0万元。与上年持平。
  八、名词解释
  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
  八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、单位运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  咸宁日报社
  2017年3月3日

  

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入556.30一、基本保障支出1,105.62
    本级一般公共预算收入556.30   1、基本支出983.62
       经费拨款(补助)556.30     (1)人员支出910.39
       纳入预算管理的非税0.00     (2)标准公用经费支出73.23
    上级补助0.00   2、专项业务费122.00
    一般债券    3、不可预见费 
二、政府性基金拨款0.00二、其他项目支出53.00
    本级基金0.00     能力建设项目0.00
    上级基金0.00     公共服务项目53.00
三、社保基金77.43     促进发展项目 
四、国有资本经营预算拨款 三、事业单位经营支出0.00
五、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出0.00
六、事业收入 五、上缴上级支出0.00
七、事业单位经营收入524.89  
八、附属单位上缴收入0.00  
九、往来收入0.00  
十、其他收入0.00  
    
    
    
    
    
本年收入合计:1,158.62本年支出合计:1,158.62
    
    
    
八、上年结余(转)0.00结转下年0.00
    上年财政拨款结余(转)0.00  
    其他结余(转)0.00  
    
收入总计:1,158.62支出总计1,158.62
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出

  

部门收支总表
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入556.30一、基本保障支出1,105.62
    本级一般公共预算收入556.30     人员支出910.39
       经费拨款(补助)556.30     标准公用经费支出73.23
       纳入预算管理的非税收入      专项业务费122.00
    上级补助收入 二、其他项目支出53.00
二、政府性基金拨款      能力建设项目 
    本级基金      公共服务项目53.00
    上级基金      促进发展项目 
三、社保基金77.43     不可预见费 
四、事业收入 三、事业单位经营支出 
五、事业单位经营收入524.89四、对附属单位补助支出 
六、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 
七、往来收入  
八、其他收入   
    
    
    
    
    
本年收入合计:1,158.62本年支出合计:1,158.62
    
    
    
八、上年结余(转) 结转下年 
    上年财政拨款结余(转)   
    其他结余(转)   
    
收入总计:1,158.62支出总计1,158.62
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出


部门收入总表
单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)  一般公共预算收入   政府性基金  社保基金事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入上级补助收入基金小计本级基金收入上级基金收入
**1234567891011121314151617
 合计1,158.62   556.30556.30     77.43 524.89   
608001咸宁日报社1,158.62   556.30556.30     77.43 524.89   


部门支出总表(按功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费专项业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
 合计1,158.621,105.62910.3973.23122.0053.00 53.00     
608001咸宁日报社974.88921.88726.6573.23122.0053.00 53.00     
207文化体育与传媒支出974.88921.88726.6573.23122.0053.00 53.00     
    20704    新闻出版广播影视974.88921.88726.6573.23122.0053.00 53.00     
      2070408      出版发行974.88921.88726.6573.23122.0053.00 53.00     
608001咸宁日报社119.45119.45119.45          
208社会保障和就业支出119.45119.45119.45          
20805行政事业单位离退休85.3285.3285.32          
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.3285.3285.32          
20805行政事业单位离退休34.1334.1334.13          
2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.1334.1334.13          
608001咸宁日报社64.2964.2964.29          
221住房保障支出64.2964.2964.29          
22102住房改革支出51.1951.1951.19          
2210201住房公积金51.1951.1951.19          
22102住房改革支出13.113.113.1          
2210202提租补贴13.113.113.1          



财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入556.30一、基本保障支出381.30
    本级一般公共预算收入556.30     人员支出361.53
       经费拨款(补助)556.30     标准公用经费支出19.77
       纳入预算管理的非税收入      特定业务费支出 
  二、其他项目支出175.00
二、政府性基金      能力建设 
    本级基金收入      公共服务175.00
    上级基金收入      经济发展 
       不可遇见费 
  三、事业单位经营支出 
  四、对附属单位补助支出 
  五、上缴上级支出 
    
    
    
    
    
    
本年收入合计:556.30本年支出合计:556.30
    
    
    
八、上年结余(转) 结转下年 
    上年财政拨款结余(转)   
    其他结余(转)   
    
收入总计:556.30支出总计556.30
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出



一般公共预算支出表(功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费专项业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
 合计556.30306.18286.4119.77 175.00 175.00     
608001咸宁日报社556.30306.18286.4119.77 175.00 175.00     
207文化体育与传媒支出481.18306.18286.4119.77 175.00 175.00     
    20704    新闻出版广播影视481.18306.18286.4119.77 175.00 175.00     
      2070408      出版发行481.18306.18286.4119.77 175.00 175.00     
208社会保障和就业支出40.4540.4540.45          
20805行政事业单位离退休40.4540.4540.45          
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.8928.8928.89          
2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.5611.5611.56          
221住房保障支出34.6734.6734.67          
22102住房改革支出34.6734.6734.67          
2210201住房公积金34.6734.6734.67          
2210202提租补贴             



一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
单位:万元
单位编码单位名称财政拨款
**1
 合计381.30
608001咸宁日报社381.30
301工资福利支出315.65
    30101    基本工资157.15
    30102    津贴补贴11.35
    30103    奖金 
    30104    其他社会保障缴费26.75
    30107    绩效工资70.40
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费28.89
    30109    职业年金缴费11.56
    30199    其他工资福利支出9.55
302商品和服务支出19.77
    30217    公务接待费0.50
    30231    公务用车运行维护费6.00
   30299其他商品和服务支出13.27
303对个人和家庭的补助45.88
    30311    住房公积金34.67
    30315    物业服务补贴11.21



政府性基金预算表(功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
               



一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目预算数
合计6.50
1.因公出国(境)费 
2.公务接待费0.50
3.公务用车费6.00
其中:公务用车运行维护费6.00
      公务用车购置 


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