• 索 引 号:011336909/2017-01145
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2017年03月03日
  • 名  称:咸宁日报社

咸宁日报社

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  2017年咸宁日报社单位预算说明

  2017年单位预算经十七届人大第一次会议审议通过,按照《湖北省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  咸宁日报社的主要职责是:贯彻执行党的宣传思想工作的方针政策,根据市委和市委宣传部的工作部署,出版市委机关报《咸宁日报》,宣传党的方针政策,弘扬主旋律、打好主动仗。
  二、部门预算单位机构情况
  咸宁日报社设19个内设机构:总编室、经营管理办公室、广告信息部、发行部、群工部、离退休干部科。报社办公室、新闻出版中心、新闻采访中心、专刊编辑中心、视觉新闻中心、新媒体中心、财务部、人力资源部。机关党委办公室、评论理论中心、法律事务部。香城都市报,网络传媒中心。
  编制人数为58名。其中:社长1名,总编辑1名,副社长2名,付总编辑4名。正科级领导职数19名,副科级领导职数9名。
  三、部门主要工作任务
  2017年,咸宁日报社主要任务是:在市委市政府和市委宣传部的正确领导下,全体干部职工牢固树立全心全意为人民服务、为党的新闻事业尽职尽责的思想,认真学习省市委有关文件精神,牢牢把握正确的舆论导向,弘扬主旋律、传播正能量,认真组织开展各类新闻报道,使我市的新闻宣传工作跃上了新台阶。
  围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  1、唱响主旋律,把握正确舆论导向,传播正能量,努力提升舆论引导能力
  2、打好主动仗;规范管理,确保报纸出版质量
  3、努力促进2016年新闻宣传工作跃上一个新的台阶。
  四、部门预算收支总体情况
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,咸宁日报社部门收入预算为1158.62万元,其中:一般公共预算拨款556.30万元,社保基金预算财政拨款77.43万元,单位经营收入524.89万元。相应安排支出预算1158.62万元,其中:人员支出910.39万元,对标准公用经费支出73.23万元,专项业务费122.00万元,其他项目支出53万元。
  五、财政一般公共预算拨款收支情况
  2017年度一般公共预算拨款收入556.30万元,一般公共预算拨款支出556.30万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)基本保障支出381.30万元
  人员支出(出版发行)361.53万元。主要用于工资福利、社会保障等支出。
  标准公用经费支出(住房公积金)19.77万元。主要用于住房公积金支出。
  (二)项目支出175.00万元
  公共服务(出版发行)175.00万元。主要用于出版发行运行成本等支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  2017年度政府性基金支出0万元
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2017年无预算安排因公出国(境)经费
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0.5万元。主要用于上级主管部门业务指导和采访等方面的接待活动。与上年持平
  (三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排6万元,其中:公车运行费 6万元,公车购置费 0万元。与上年相持平。
  八、名词解释
  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
  八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、单位运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  咸宁日报社
  2017年3月3日

  

       
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 556.30 一、基本保障支出 1,105.62
    本级一般公共预算收入 556.30    1、基本支出 983.62
       经费拨款(补助) 556.30      (1)人员支出 910.39
       纳入预算管理的非税 0.00      (2)标准公用经费支出 73.23
    上级补助 0.00    2、专项业务费 122.00
    一般债券      3、不可预见费  
二、政府性基金拨款 0.00 二、其他项目支出 53.00
    本级基金 0.00      能力建设项目 0.00
    上级基金 0.00      公共服务项目 53.00
三、社保基金 77.43      促进发展项目  
四、国有资本经营预算拨款   三、事业单位经营支出 0.00
五、纳入专户管理的非税收入   四、对附属单位补助支出 0.00
六、事业收入   五、上缴上级支出 0.00
七、事业单位经营收入 524.89    
八、附属单位上缴收入 0.00    
九、往来收入 0.00    
十、其他收入 0.00    
       
       
       
       
       
本年收入合计: 1,158.62 本年支出合计: 1,158.62
       
       
       
八、上年结余(转) 0.00 结转下年 0.00
    上年财政拨款结余(转) 0.00    
    其他结余(转) 0.00    
       
收入总计: 1,158.62 支出总计 1,158.62
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出      

 

  

       
部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 556.30 一、基本保障支出 1,105.62
    本级一般公共预算收入 556.30      人员支出 910.39
       经费拨款(补助) 556.30      标准公用经费支出 73.23
       纳入预算管理的非税收入        专项业务费 122.00
    上级补助收入   二、其他项目支出 53.00
二、政府性基金拨款        能力建设项目  
    本级基金        公共服务项目 53.00
    上级基金        促进发展项目  
三、社保基金 77.43      不可预见费  
四、事业收入   三、事业单位经营支出  
五、事业单位经营收入 524.89 四、对附属单位补助支出  
六、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出  
七、往来收入      
八、其他收入      
       
       
       
       
       
本年收入合计: 1,158.62 本年支出合计: 1,158.62
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 1,158.62 支出总计 1,158.62
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出    

 

部门收入总表      
                                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算收入       政府性基金     社保基金 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入 上级补助收入 基金小计 本级基金收入 上级基金收入
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计 1,158.62       556.30 556.30           77.43   524.89      
608001 咸宁日报社 1,158.62       556.30 556.30           77.43   524.89      

 

                             
                             
  部门支出总表(按功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 专项业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1,158.62 1,105.62 910.39 73.23 122.00 53.00   53.00          
608001 咸宁日报社 974.88 921.88 726.65 73.23 122.00 53.00   53.00          
  207   文化体育与传媒支出 974.88 921.88 726.65 73.23 122.00 53.00   53.00          
    20704     新闻出版广播影视 974.88 921.88 726.65 73.23 122.00 53.00   53.00          
      2070408       出版发行 974.88 921.88 726.65 73.23 122.00 53.00   53.00          
608001 咸宁日报社 119.45 119.45 119.45                    
208 社会保障和就业支出 119.45 119.45 119.45                    
20805 行政事业单位离退休 85.32 85.32 85.32                    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.32 85.32 85.32                    
20805 行政事业单位离退休 34.13 34.13 34.13                    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.13 34.13 34.13                    
608001 咸宁日报社 64.29 64.29 64.29                    
221 住房保障支出 64.29 64.29 64.29                    
22102 住房改革支出 51.19 51.19 51.19                    
2210201 住房公积金 51.19 51.19 51.19                    
22102 住房改革支出 13.1 13.1 13.1                    
2210202 提租补贴 13.1 13.1 13.1                    

 

       
财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 556.30 一、基本保障支出 381.30
    本级一般公共预算收入 556.30      人员支出 361.53
       经费拨款(补助) 556.30      标准公用经费支出 19.77
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出  
    二、其他项目支出 175.00
二、政府性基金        能力建设  
    本级基金收入        公共服务 175.00
    上级基金收入        经济发展  
         不可遇见费  
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
       
       
       
       
       
       
本年收入合计: 556.30 本年支出合计: 556.30
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 556.30 支出总计 556.30
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出    

 

                             
                             
一般公共预算支出表(功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 专项业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 556.30 306.18 286.41 19.77   175.00   175.00          
608001 咸宁日报社 556.30 306.18 286.41 19.77   175.00   175.00          
  207   文化体育与传媒支出 481.18 306.18 286.41 19.77   175.00   175.00          
    20704     新闻出版广播影视 481.18 306.18 286.41 19.77   175.00   175.00          
      2070408       出版发行 481.18 306.18 286.41 19.77   175.00   175.00          
208 社会保障和就业支出 40.45 40.45 40.45                    
20805 行政事业单位离退休 40.45 40.45 40.45                    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.89 28.89 28.89                    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.56 11.56 11.56                    
221 住房保障支出 34.67 34.67 34.67                    
22102 住房改革支出 34.67 34.67 34.67                    
2210201 住房公积金 34.67 34.67 34.67                    
2210202 提租补贴                          

 

一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
    单位:万元
单位编码 单位名称 财政拨款
* * 1
  合计 381.30
608001 咸宁日报社 381.30
  301   工资福利支出 315.65
    30101     基本工资 157.15
    30102     津贴补贴 11.35
    30103     奖金  
    30104     其他社会保障缴费 26.75
    30107     绩效工资 70.40
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费 28.89
    30109     职业年金缴费 11.56
    30199     其他工资福利支出 9.55
  302   商品和服务支出 19.77
    30217     公务接待费 0.50
    30231     公务用车运行维护费 6.00
   30299   其他商品和服务支出 13.27
  303   对个人和家庭的补助 45.88
    30311     住房公积金 34.67
    30315     物业服务补贴 11.21

 

                             
                             
政府性基金预算表(功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             

 

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 6.50
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 0.50
3.公务用车费 6.00
其中:公务用车运行维护费 6.00
      公务用车购置  

 

 

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