• 索 引 号:011336909/2017-01152
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2017年03月03日
  • 名  称:咸宁市人民政府驻北京联络处

咸宁市人民政府驻北京联络处

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  咸宁市人民政府驻北京联络处2017年部门预算

  第一部分 咸宁市人民政府驻北京联络处概况

  根据《省政府办公厅印发湖北省贯彻落实〈国务院办公厅关于加强和规范各地政府驻京办事机构管理的意见〉实施方案》(鄂政办发[2010]21号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈咸宁市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市人民政府驻北京联络处,为市政府派出机构,挂咸宁市委、市政府驻北京群众工作办公室牌子。

  一、主要职责

  (一)承担市委、市政府委托的工作,为我市经济社会发展服务;

  (二)承办中央和国家机关有关部门交办的事项;

  (三)配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;

  (四)为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务;

  (五)协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作;

  (六)负责我市在京的接待服务工作;

  (七)承办上级交办的其他事项。

  二、内设机构

  根据上述职责,市人民政府驻京联络处设2个内设机构:

  (一)综合科

  负责与中央国家机关及北京市有关部门的联络工作;负责接待服务工作;负责财务、日常事务管理;负责党务、人事、文秘、后勤工作;完成领导交办的其他工作。

  (二)应急科

  负责我市在京群体性事件、突发情况和非正常上访的现场处置;负责在京接劝返工作的具体组织、指挥和协调;负责协调有关方面为我市在京务工人员提供维权服务;负责协调有关方面为我市在京困难群众提供帮助;负责涉及驻京群众工作的情报交换和信息沟通;负责我市在京流动党员的教育管理服务。

  三、人员编制

  市人民政府驻京联络处机关全额拨款事业编制为5名,工勤编制为1名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科级领导职数为2名。在职实有人数7人,其中:事业编制2名,以钱养事1名,借调1名,临时工3名。

  第二部分 2017年度市人民政府驻京联络处工作要点

  (一)服务咸宁发展,落实主体责任

  进一步加强党建和党风廉政建设,落实“主题党日+”活动,紧握学习制度不放松,做到学习有计划,有记录,有台账。坚持工作中守纪律、讲规矩;行动上守底线、求作为;主体责任落实到位,做到思想过硬,作风过硬,能力过硬,队伍过硬,保持咸宁京办人清廉本色,确保全年无违规违纪问题发生。

  (二)服务咸宁发展,提升宣传实效

  本处全体干部职工,要身在北京,心系咸宁,时刻关注咸宁的发展态势,当好宣传员。 要竭力向各方人士广泛宣传咸宁,推介咸宁,创新宣传模式,竭力提升咸宁在全国的知名度和影响力,让大家了解咸宁、关心咸宁,为咸宁发展献计出力。

  (三)服务咸宁发展,规范驻京维稳

  认真落实市委市政府关于做好群众工作的各项要求,当好消防员。紧密联系市直部门和各县(市、区),充分了解和反馈咸宁籍群众在京正常上访的诉求,竭力减少非访和重访、滞访、倒流,加强对各县(市、区)驻京联络组的工作督导和我市驻京二级分流点管理,及时安全接访劝返。全力做好重点节会的维稳和协调服务工作,确保全年无责任事故发生、无负面信息被媒体炒作。

  (四)服务咸宁发展,加大招商力度

  充分发挥联络处的平台和功能作用,当好信息员。2017年要更全面、准确地搜集和反馈利好咸宁的各项新政策、新信息,加强市委市政府在京津冀、环渤海经济圈和东北三省招商项目的跟踪服务;加强市直相关部门在京重大经贸活动的服务,努力拓宽与中央部办委的联系,为咸宁经济发展搭线牵桥;加强与省京办和兄弟驻京机构的联系;加强对北京咸宁商会的服务指导。

  (五)服务咸宁发展,创新服务方式

  坚持节简、热忱的原则,进一步把接待工作做细、做实,当好服务员。要创新接待模式,以联络处服务平台为主阵地,凸显咸宁地方文化特色,传扬乡情,多方面服务企业家和中央相关部门的朋友。同时,积极服务在京务工、维权、京医、上学的咸宁籍群众,用我们的热忱,让他们感受到市委市政府的关怀和温暖。

  (六)服务咸宁发展,实现各项目标

  进一步巩固“两学一做”学习教育成果,把“有担当、善作为”作为今年各项工作的推手,争取今年各项工作进入全省第一方阵。做好平时的基础工作,认真完成本处年度党风廉政建设、综合目标、文明创建、综合治理、档案管理及计划生育等各项目标任务,实现各项年度目标全部达标。

  (七)认真完成市委、市政府交办的其他任务

  第三部分 2017年度部门预算情况说明

  (一)收支预算情况

  1、2017年部门预算总收入182.61万元。其中:一般公共预算拨款173.82万元,社保基金8.79万元。

  2、2017年部门预算总支出182.61万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:基本支出94.15万元,其中人员支出73.78万元,标准公用经费支出20.37万元;项目经费支出88.46万元,其中专项业务费45万元,能力建设经费40万元,不可预见费3.46万元。

  3、2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款增加了23.29万元,主要原因一是人员经费增加,即政策范围内的奖励性工资;二是项目经费比上年度略有增加,2016年二级分流点装修维修费37万,2017年新购置公务用车一辆40万。

  4、2017年部门“三公”经费预算总数56.32万元,其中:公务接待费0.32万元、公务用车运行维护费16万元、公务用车购置40万元。

  (二)“三公”经费预算变动情况

  1、公务接待费预算3.68万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年预算为5.32万元,同比减少1.64万元,主要原因是我办进一步控制公务接待范围和标准。

  2、公务用车运行维护费16万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年预算为13万元,同比增长了3万元。主要原因是我处其中有两辆车由于使用频率高、行程远、年限久等致使维修维护费用增高。因此,我处在2017年购置公务用车一辆,预算经费40万元。


部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款173.82一、基本支出94.15
    本级一般公共预算拨款173.82     人员支出73.78
       经费拨款(补助)173.82     标准公用经费支出20.37
       纳入预算管理的非税0二、项目支出88.46
    上级补助0     能力建设项目40
    一般债券0     公共服务项目0
二、政府性基金拨款0     促进发展项目0
    本级基金0     专项业务费45
    上级基金0     不可预见费3.46
    专项债券0三、事业单位经营支出0
三、社保基金8.79四、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0五、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0
六、事业收入0
七、事业单位经营收入0
八、附属单位上缴收入0
九、往来收入0
十、其他收入0
本年收入合计:182.61本年支出合计:182.61
八、上年结余(转)0结转下年0
    上年财政拨款结余(转)0
    其他结余(转)0
收入总计:182.61支出总计182.61



部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款173.82一、基本支出94.15
    本级一般公共预算拨款173.82     人员支出73.78
       经费拨款(补助)173.82     标准公用经费支出20.37
       纳入预算管理的非税0二、项目支出88.46
    上级补助0     能力建设项目40
二、政府性基金拨款0     公共服务项目0
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0     专项业务费45
三、社保基金8.79     不可预见费3.46
四、事业收入0三、事业单位经营支出0
五、事业单位经营收入0四、对附属单位补助支出0
六、附属单位上缴收入0五、上缴上级支出0
七、往来收入0
八、其他收入0
本年收入合计:182.61本年支出合计:182.61
八、上年结余(转)0结转下年0
    上年财政拨款结余(转)0
    其他结余(转)0
收入总计:182.61支出总计182.61



部门收入总表
单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)一般公共预算政府性基金社保基金事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助小计本级基金上级基金
**1234567891011121314151617
合计182.61000173.82173.82000008.7900000
802001市政府驻京联络处182.61000173.82173.82000008.7900000



部门支出总表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
**12345678910111213
合计182.61139.1573.7820.3788.464000453.46000
802001市政府驻京联络处172.54129.0863.7120.3788.464000453.46000
201一般公共服务172.54129.0863.7120.3788.464000453.46000
    20103    政府办公厅(室)及相关机构事务87.5484.0863.7120.373.4600003.46000
      2010301      行政运行(政府办公厅)87.5484.0863.7120.373.4600003.46000
    20103    政府办公厅(室)及相关机构事务0000000000000
      2010302      一般行政管理事务(政府办公厅)0000000000000
    20103    政府办公厅(室)及相关机构事务854500854000450000
      2010399      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出854500854000450000
802001市政府驻京联络处6.496.496.490000000000
208社会保障和就业支出6.496.496.490000000000
    20805    行政事业单位离退休4.644.644.640000000000
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出4.644.644.640000000000
    20805    行政事业单位离退休1.851.851.850000000000
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出1.851.851.850000000000
802001市政府驻京联络处3.583.583.580000000000
221住房保障支出3.583.583.580000000000
    22102    住房改革支出2.782.782.780000000000
      2210201      住房公积金2.782.782.780000000000
    22102    住房改革支出0.80.80.80000000000
      2210202      提租补贴0.80.80.80000000000



财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款173.82一、基本支出85.36
    本级一般公共预算拨款173.82     人员支出64.99
       经费拨款(补助)173.82     标准公用经费支出20.37
       纳入预算管理的非税0二、项目支出88.46
二、政府性基金拨款0     能力建设项目40
    本级基金0     公共服务项目0
    上级基金0     促进发展项目0
     专项业务费45
     不可预见费3.46
三、事业单位经营支出0
四、对附属单位补助支出0
五、上缴上级支出0
本年收入合计:173.82本年支出合计:173.82
收入总计:173.82支出总计173.82



一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
**12345678910111213
合计173.8285.3664.9920.3788.464000453.46000
802001市政府驻京联络处173.8285.3664.9920.3788.464000453.46000
201一般公共服务163.9275.4655.0920.3788.464000453.46000
    20103    政府办公厅(室)及相关机构事务163.9275.4655.0920.3788.464000453.46000
      2010301      行政运行(政府办公厅)78.9275.4655.0920.373.4600003.46000
      2010302      一般行政管理事务(政府办公厅)0000000000000
      2010399      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出85000854000450000
208社会保障和就业支出6.496.496.490000000000
    20805    行政事业单位离退休6.496.496.490000000000
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出4.644.644.640000000000
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出1.851.851.850000000000
221住房保障支出3.413.413.410000000000
    22102    住房改革支出3.413.413.410000000000
      2210201      住房公积金2.782.782.780000000000
      2210202      提租补贴0.630.630.630000000000



一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
****1
合计85.36
802001市政府驻京联络处85.36
301工资福利支出60.38
    30101    基本工资12.98
    30102    津贴补贴7.1
    30103    奖金12.29
    30104    其他社会保障缴费1.97
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费4.64
    30109    职业年金缴费1.85
    30199    其他工资福利支出19.55
302商品和服务支出20.37
    30201    办公费0.77
    30202    印刷费0.1
    30203    咨询费0
    30204    手续费0.08
    30205    水费0.12
    30206    电费0.24
    30207    邮电费0.09
    30208    取暖费0
    30209    物业管理费0.1
    30211    差旅费1.67
    30213    维修(护)费0.1
    30214    租赁费0
    30215    会议费0.28
    30216    培训费0.1
    30217    公务接待费0.32
    30224    被装购置费0
    30226    劳务费0
    30227    委托业务费0
    30228    工会经费0.46
    30229    福利费0.4
    30231    公务用车运行维护费12
    30239    其他交通费用2.22
    30298    302商品和服务支出(其他)0
    30299    其他商品和服务支出1.32
303对个人和家庭的补助4.61
    30302    退休费0
    30307    医疗费0.67
    30311    住房公积金2.78
    30312    提租补贴0.63
    30315    物业服务补贴0.53
    30399    其他对个人和家庭的补助支出0
310其他资本性支出0
    31002    办公设备购置0
    31097    310其他资本性支出(公务用车购置)0
399其他支出0
    39902    预留0



一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目预算数
合计56.32
1.因公出国(境)费0
2.公务接待费0.32
3.公务用车费56
其中:公务用车运行维护费16
      公务用车购置40



政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
**12345678910111213


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