咸宁市人民政府驻北京联络处2017年部门预算
第一部分 咸宁市人民政府驻北京联络处概况
根据《省政府办公厅印发湖北省贯彻落实〈国务院办公厅关于加强和规范各地政府驻京办事机构管理的意见〉实施方案》(鄂政办发[2010]21号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈咸宁市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市人民政府驻北京联络处,为市政府派出机构,挂咸宁市委、市政府驻北京群众工作办公室牌子。
一、主要职责
(一)承担市委、市政府委托的工作,为我市经济社会发展服务;
(二)承办中央和国家机关有关部门交办的事项;
(三)配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;
(四)为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务;
(五)协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作;
(六)负责我市在京的接待服务工作;
(七)承办上级交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,市人民政府驻京联络处设2个内设机构:
(一)综合科
负责与中央国家机关及北京市有关部门的联络工作;负责接待服务工作;负责财务、日常事务管理;负责党务、人事、文秘、后勤工作;完成领导交办的其他工作。
(二)应急科
负责我市在京群体性事件、突发情况和非正常上访的现场处置;负责在京接劝返工作的具体组织、指挥和协调;负责协调有关方面为我市在京务工人员提供维权服务;负责协调有关方面为我市在京困难群众提供帮助;负责涉及驻京群众工作的情报交换和信息沟通;负责我市在京流动党员的教育管理服务。
三、人员编制
市人民政府驻京联络处机关全额拨款事业编制为5名,工勤编制为1名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科级领导职数为2名。在职实有人数7人,其中:事业编制2名,以钱养事1名,借调1名,临时工3名。
第二部分 2017年度市人民政府驻京联络处工作要点
(一)服务咸宁发展,落实主体责任
进一步加强党建和党风廉政建设,落实“主题党日+”活动,紧握学习制度不放松,做到学习有计划,有记录,有台账。坚持工作中守纪律、讲规矩;行动上守底线、求作为;主体责任落实到位,做到思想过硬,作风过硬,能力过硬,队伍过硬,保持咸宁京办人清廉本色,确保全年无违规违纪问题发生。
(二)服务咸宁发展,提升宣传实效
本处全体干部职工,要身在北京,心系咸宁,时刻关注咸宁的发展态势,当好宣传员。 要竭力向各方人士广泛宣传咸宁,推介咸宁,创新宣传模式,竭力提升咸宁在全国的知名度和影响力,让大家了解咸宁、关心咸宁,为咸宁发展献计出力。
(三)服务咸宁发展,规范驻京维稳
认真落实市委市政府关于做好群众工作的各项要求,当好消防员。紧密联系市直部门和各县(市、区),充分了解和反馈咸宁籍群众在京正常上访的诉求,竭力减少非访和重访、滞访、倒流,加强对各县(市、区)驻京联络组的工作督导和我市驻京二级分流点管理,及时安全接访劝返。全力做好重点节会的维稳和协调服务工作,确保全年无责任事故发生、无负面信息被媒体炒作。
(四)服务咸宁发展,加大招商力度
充分发挥联络处的平台和功能作用,当好信息员。2017年要更全面、准确地搜集和反馈利好咸宁的各项新政策、新信息,加强市委市政府在京津冀、环渤海经济圈和东北三省招商项目的跟踪服务;加强市直相关部门在京重大经贸活动的服务,努力拓宽与中央部办委的联系,为咸宁经济发展搭线牵桥;加强与省京办和兄弟驻京机构的联系;加强对北京咸宁商会的服务指导。
(五)服务咸宁发展,创新服务方式
坚持节简、热忱的原则,进一步把接待工作做细、做实,当好服务员。要创新接待模式,以联络处服务平台为主阵地,凸显咸宁地方文化特色,传扬乡情,多方面服务企业家和中央相关部门的朋友。同时,积极服务在京务工、维权、京医、上学的咸宁籍群众,用我们的热忱,让他们感受到市委市政府的关怀和温暖。
(六)服务咸宁发展,实现各项目标
进一步巩固“两学一做”学习教育成果,把“有担当、善作为”作为今年各项工作的推手,争取今年各项工作进入全省第一方阵。做好平时的基础工作,认真完成本处年度党风廉政建设、综合目标、文明创建、综合治理、档案管理及计划生育等各项目标任务,实现各项年度目标全部达标。
(七)认真完成市委、市政府交办的其他任务
第三部分 2017年度部门预算情况说明
(一)收支预算情况
1、2017年部门预算总收入182.61万元。其中:一般公共预算拨款173.82万元,社保基金8.79万元。
2、2017年部门预算总支出182.61万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:基本支出94.15万元,其中人员支出73.78万元,标准公用经费支出20.37万元;项目经费支出88.46万元,其中专项业务费45万元,能力建设经费40万元,不可预见费3.46万元。
3、2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款增加了23.29万元,主要原因一是人员经费增加,即政策范围内的奖励性工资;二是项目经费比上年度略有增加,2016年二级分流点装修维修费37万,2017年新购置公务用车一辆40万。
4、2017年部门“三公”经费预算总数56.32万元,其中:公务接待费0.32万元、公务用车运行维护费16万元、公务用车购置40万元。
(二)“三公”经费预算变动情况
1、公务接待费预算3.68万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年预算为5.32万元,同比减少1.64万元,主要原因是我办进一步控制公务接待范围和标准。
2、公务用车运行维护费16万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年预算为13万元,同比增长了3万元。主要原因是我处其中有两辆车由于使用频率高、行程远、年限久等致使维修维护费用增高。因此,我处在2017年购置公务用车一辆,预算经费40万元。
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 173.82 | 一、基本支出 | 94.15 |
本级一般公共预算拨款 | 173.82 | 人员支出 | 73.78 |
经费拨款(补助) | 173.82 | 标准公用经费支出 | 20.37 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 88.46 |
上级补助 | 0 | 能力建设项目 | 40 |
一般债券 | 0 | 公共服务项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
本级基金 | 0 | 专项业务费 | 45 |
上级基金 | 0 | 不可预见费 | 3.46 |
专项债券 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
三、社保基金 | 8.79 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
六、事业收入 | 0 | ||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
九、往来收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 182.61 | 本年支出合计: | 182.61 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 182.61 | 支出总计 | 182.61 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 173.82 | 一、基本支出 | 94.15 |
本级一般公共预算拨款 | 173.82 | 人员支出 | 73.78 |
经费拨款(补助) | 173.82 | 标准公用经费支出 | 20.37 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 88.46 |
上级补助 | 0 | 能力建设项目 | 40 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 公共服务项目 | 0 |
本级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 专项业务费 | 45 |
三、社保基金 | 8.79 | 不可预见费 | 3.46 |
四、事业收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
五、事业单位经营收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
七、往来收入 | 0 | ||
八、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 182.61 | 本年支出合计: | 182.61 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 182.61 | 支出总计 | 182.61 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 182.61 | 0 | 0 | 0 | 173.82 | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
802001 | 市政府驻京联络处 | 182.61 | 0 | 0 | 0 | 173.82 | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 182.61 | 139.15 | 73.78 | 20.37 | 88.46 | 40 | 0 | 0 | 45 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | |
802001 | 市政府驻京联络处 | 172.54 | 129.08 | 63.71 | 20.37 | 88.46 | 40 | 0 | 0 | 45 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务 | 172.54 | 129.08 | 63.71 | 20.37 | 88.46 | 40 | 0 | 0 | 45 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 87.54 | 84.08 | 63.71 | 20.37 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 87.54 | 84.08 | 63.71 | 20.37 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 85 | 45 | 0 | 0 | 85 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 85 | 45 | 0 | 0 | 85 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
802001 | 市政府驻京联络处 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
802001 | 市政府驻京联络处 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 173.82 | 一、基本支出 | 85.36 |
本级一般公共预算拨款 | 173.82 | 人员支出 | 64.99 |
经费拨款(补助) | 173.82 | 标准公用经费支出 | 20.37 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 88.46 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 能力建设项目 | 40 |
本级基金 | 0 | 公共服务项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
专项业务费 | 45 | ||
不可预见费 | 3.46 | ||
三、事业单位经营支出 | 0 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
五、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 173.82 | 本年支出合计: | 173.82 |
收入总计: | 173.82 | 支出总计 | 173.82 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 173.82 | 85.36 | 64.99 | 20.37 | 88.46 | 40 | 0 | 0 | 45 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | |
802001 | 市政府驻京联络处 | 173.82 | 85.36 | 64.99 | 20.37 | 88.46 | 40 | 0 | 0 | 45 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务 | 163.92 | 75.46 | 55.09 | 20.37 | 88.46 | 40 | 0 | 0 | 45 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 163.92 | 75.46 | 55.09 | 20.37 | 88.46 | 40 | 0 | 0 | 45 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 78.92 | 75.46 | 55.09 | 20.37 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 85.36 | |
802001 | 市政府驻京联络处 | 85.36 |
301 | 工资福利支出 | 60.38 |
30101 | 基本工资 | 12.98 |
30102 | 津贴补贴 | 7.1 |
30103 | 奖金 | 12.29 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.97 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.64 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.85 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.55 |
302 | 商品和服务支出 | 20.37 |
30201 | 办公费 | 0.77 |
30202 | 印刷费 | 0.1 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0.08 |
30205 | 水费 | 0.12 |
30206 | 电费 | 0.24 |
30207 | 邮电费 | 0.09 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0.1 |
30211 | 差旅费 | 1.67 |
30213 | 维修(护)费 | 0.1 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0.28 |
30216 | 培训费 | 0.1 |
30217 | 公务接待费 | 0.32 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.46 |
30229 | 福利费 | 0.4 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12 |
30239 | 其他交通费用 | 2.22 |
30298 | 302商品和服务支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.61 |
30302 | 退休费 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0.67 |
30311 | 住房公积金 | 2.78 |
30312 | 提租补贴 | 0.63 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.53 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31097 | 310其他资本性支出(公务用车购置) | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
39902 | 预留 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 56.32 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 0.32 |
3.公务用车费 | 56 |
其中:公务用车运行维护费 | 16 |
公务用车购置 | 40 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |