咸宁市城市管理执法局城区机动车停车服务中心2017年部门预算
目 录
第一部分 咸宁市城市管理执法局城区机动车停车服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2017年工作计划
第二部分 咸宁市城市管理执法局城区机动车停车服务中心2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、2017年部门“三公”经费预算表
第三部分咸宁市城市管理执法局城区机动车停车服务中心2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公经费”预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
咸宁市城市管理执法局城区机动车停车服务中心概况
一、单位基本情况
(一)机构规格:根据《关于设立市城市管理指挥中心等事项的批复》(咸编发[2014]12号)文件,市城区机动车停车服务中心为正科级单位。
(二)功能任务:根据《关于设立市城市管理指挥中心等事项的批复》(咸编发[2014]12号)文件,市城区机动车停车服务中心的主要社会功能是公益服务类,主要工作任务是负责机动车停车服务管理工作。
(五)人员编制:根据《关于市城管执法局有关机构编制事项的批复》(咸编发[2016]29号)文件,市城区机动车停车服务中心领导职数为1正1副。编制数为3名,目前在编2人。
四、2017年的重点工作
1、为了更好管理温泉中心城区机动车和非机动车停放工作,2017年1月前将从停车管理人员中选拔四名作为管理人员,参与管理工作,并适当考虑工资待遇问题。管理岗位人员实行竞争制度,从每月工作表现优异的人员中选拔,提高停车管理人员工作的积极性和责任心,更加有效率地完成停车管理的各项工作。
2、目前幸福路整治工作取得了一定成效,2017年要更加巩固整治结果,采取以下几点措施:一是继续安排停车管理人员定点管理;二是与市政协调,在幸福路安装人行护栏;三是与交警部门协调,幸福路单行道安装监控摄像头(力争2月份前实施)。
3、将咸安区的停车管理纳入日常化管理,重点处理咸安城区的僵尸车问题,南山的摩托车出店停放问题和文笔路机动车、非机动车乱停乱放问题。拟定两个拖车公司,分别对咸安城区和温泉城区的乱停乱放车辆进行拖曳工作。
4、做好违停车辆的拖曳管理工作,停车管理人员对拖曳的机动车、非机动车车辆的合格证、车主身份证都进行对应登记,并将数据报送办公室进行统一汇总建档工作。对违停的车辆加大处罚的力度:第一次违停被拖曳的提供车辆合格证和发票或者社区证明及车主身份证,登记后予以放行;第二次违停被拖曳的车辆在提供相关资料的基础上要予以口头警告;第三次违停被拖曳的车辆予以100元的罚款。
5、做好停车管理人员(公益岗位)的补缺工作,因公益性岗位的特殊性,公益岗位工作人员流动性大,做好合同到期人员的新增或者续签工作,保证停车管理工作的有序进行。
6、与交警部门联系,掌握咸宁市每年新增和报废的机动车数量,做好市区停车场、收费停车场、停车泊位的摸底工作,并建立档案报送市城管指挥中心。对城区智能停车场进行摸底、统计数量并联合物价部门对城区收费停车场进行检查。
7、做好跟踪服务工作,完成好领导交办的其他事项。
第二部分 咸宁市城市管理执法局停车管理中心2017年部门预算表
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 28.14 | 一、基本支出 | 27.96 |
本级一般公共预算拨款 | 28.14 | 人员支出 | 24.58 |
经费拨款(补助) | 28.14 | 标准公用经费支出 | 3.38 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 0.18 |
上级补助 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 公共服务项目 | 0.18 |
本级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 专项业务费 | 0 |
三、社保基金 | 0 | 不可预见费 | 0 |
四、事业收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
五、事业单位经营收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
七、往来收入 | 0 | ||
八、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 28.14 | 本年支出合计: | 28.14 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 28.14 | 支出总计 | 28.14 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502012 | 城区机动车停车服务中心 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 28.14 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502012 | 城区机动车停车服务中心 | 28.14 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 28.14 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 28.14 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管执法 | 28.14 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 28.14 | 一、基本支出 | 27.96 |
本级一般公共预算拨款 | 28.14 | 人员支出 | 24.58 |
经费拨款(补助) | 28.14 | 标准公用经费支出 | 3.38 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
本级基金 | 0 | 公共服务项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
专项业务费 | 0 | ||
不可预见费 | 0 | ||
三、事业单位经营支出 | 0 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
五、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 28.14 | 本年支出合计: | 27.96 |
收入总计: | 28.14 | 支出总计 | 27.96 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 27.96 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502012 | 城区机动车停车服务中心 | 27.96 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 27.96 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 27.96 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管执法 | 27.96 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 27.96 | |
502012 | 城区机动车停车服务中心 | 27.96 |
301 | 工资福利支出 | 22.29 |
30101 | 基本工资 | 5.13 |
30102 | 津贴补贴 | 0.53 |
30103 | 奖金 | 6.61 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.13 |
30107 | 绩效工资 | 4.66 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.41 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.96 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.86 |
302 | 商品和服务支出 | 3.38 |
30201 | 办公费 | 0.15 |
30202 | 印刷费 | 0.05 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0.08 |
30206 | 电费 | 0.21 |
30207 | 邮电费 | 0.24 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.24 |
30229 | 福利费 | 0.15 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30298 | 302商品和服务支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.29 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 1.44 |
30312 | 提租补贴 | 0.35 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.5 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
39902 | 预留 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 0 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置 | 0 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第三部分
咸宁市城市管理执法局城区机动车服务中心2017年部门预算安排情况说明
一、关于咸宁市城市管理执法局城区机动车服务中心2017年部门收支情况说明
按照预算管理规定,咸宁市城市管理执法局城区机动车服务中心2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即市城市管理执法局城区机动车服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。2017年收支总预算 28.14万元。
二、关于咸宁市城市管理执法局城区机动车停车服务中心2017年部门收支情况说明
咸宁市城市管理执法局城区机动车停车服务中心2017年收入预算28.14万元。
2017年支出预算28.14万元,其中:基本保障性支出27.96万元;项目支出0.18万元 。
预算收支变化情况
2017年预算数28.14万元。(新成立单位)
三、关于咸宁市城市管理执法局城区机动车停车服务中心2017年财政拨款收支表说明
咸宁市城市管理执法局城区机动车停车服务中心2017年财政拨款收入预算(一般公共预算)28.14万元;
四、关于咸宁市城市管理执法局城区机动车停车服务中心2017年一般公共基本预算情况说明
(一)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中,一般公共基本预算27.96万元,主要用于以下方面:工资福利(类)支出22.29万元,占一般公共基本预算的79.72%,占总预算支出79.21%;商品和服务(类)支出3.38万元,占一般公共基本预算的12.09%,占总预算支出12.01%;对个人和家庭补助(类)支出2.29万元,占一般公共基本预算的8.19%,占总预算支出8.1%;
(二)财政拨款具体使用安排情况。2017年一般公共预算数为28.14万元,具体安排情况如下:
1.人员经费支出预算(城管执法)24.58万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖励、绩效工资、养老保险、公积金、提租补贴、其他社会保障(医疗、失业、工伤)等。
2.标准公用经费(城管执法)预算3.38万元。主要用于:单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;在编人员通讯、交通、食堂等改革性补贴。
3、公共服务类项目预算0.18万元。其中:(1)城管执法0.18万元,主要用于:执法人员意外险0.18万元;。
4、2017年“三公经费”预算数元
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管理执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
咸宁市城市管理执法局城区机动车服务中心
2016年3月1日