• 索 引 号:011336909/2017-01175
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2017年03月04日
  • 名  称:咸宁市渔政处

咸宁市渔政处

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  咸宁市渔政处2017年预算说明

  一、主要职能

  1、宣传贯彻国家有关渔业生产的方针、政策和法规,负责全市水产生产情况的调查研究、典型经验的总结,为市政府及上级机关制定有关渔业生产方针、政策提供依据。

  2、指导渔政船检港监管理处组织实施《渔业法》,拟订地方性渔业法规并监督执行;对辖区内的渔政、渔船、渔港实行统一监督、管理和有关税费的收取;负责全区渔业资源保护及开发利用和渔业环境监测;查处重大渔业纠纷案件和污染案件;负责全区水生动物保护、繁殖、管理;统一管理全区渔业行政执法装备,发放水面使用权证、捕捞证、渔船渔港检验证、水产品批发经营许可证;对跨界水面进行渔政管理和协调。

  3、研究制订水产生产的中长期发展规划,负责全市水产生产计划、统计;根据国家产业政策,指导渔业产业结构和产品结构调整;负责全市水产科学技术的推广和应用,引进新品种、新技术;负责全市鱼病防治、病原检疫、鱼药生产与管理,鱼饲料的加工与管理和质量检测;对苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。

  二、2017年预算收支情况说明

  1、预算总收入314.77万元。其中:一般性公共拨款267.14万元;社保基金47.63万元。

  2、预算总支出314.77万元。其中:人员支出219.59万元;标准经费开支33.22万元;项目支出30万元;社会保障和就业支出17.82万元;住房公积金10.69万元;提租补贴3.45万元

  三、一般公共预算“三公”经费说明

  2017年预算公共接待费用1.86万元,2016年公共接待费用8万元,2017年公共接待费用与2016年相比下降幅度大,全体职工认真贯彻中央八项规定精神,严格控制开支,厉行节约,少花钱,高效率办实事!


部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款267.14一、基本支出285.05
    本级一般公共预算拨款267.14     人员支出251.83
       经费拨款(补助)267.14     标准公用经费支出33.22
       纳入预算管理的非税0二、项目支出30
    上级补助0     能力建设项目0
    一般债券0     公共服务项目30
二、政府性基金拨款0     促进发展项目0
    本级基金0     专项业务费0
    上级基金0     不可预见费0
    专项债券0三、事业单位经营支出0
三、社保基金47.63四、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0五、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0
六、事业收入0
七、事业单位经营收入0
八、附属单位上缴收入0
九、往来收入0
十、其他收入0
本年收入合计:314.77本年支出合计:315.05
八、上年结余(转)0结转下年-0.28
    上年财政拨款结余(转)0
    其他结余(转)0
收入总计:314.77支出总计314.77



部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款267.14一、基本支出285.05
    本级一般公共预算拨款267.14     人员支出251.83
       经费拨款(补助)267.14     标准公用经费支出33.22
       纳入预算管理的非税0二、项目支出30
    上级补助0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款0     公共服务项目30
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0     专项业务费0
三、社保基金47.63     不可预见费0
四、事业收入0三、事业单位经营支出0
五、事业单位经营收入0四、对附属单位补助支出0
六、附属单位上缴收入0五、上缴上级支出0
七、往来收入0
八、其他收入0
本年收入合计:314.77本年支出合计:315.05
八、上年结余(转)0结转下年-0.28
    上年财政拨款结余(转)0
    其他结余(转)0
收入总计:314.77支出总计314.77



部门收入总表
单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)一般公共预算政府性基金社保基金事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助小计本级基金上级基金
**1234567891011121314151617
合计314.77000267.14267.140000047.6300000
404003市渔政处314.77000267.14267.140000047.6300000



部门支出总表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
**12345678910111213
合计314.77284.77251.5533.2230030000000
404003市渔政处17.8217.8217.820000000000
208社会保障和就业支出17.8217.8217.820000000000
    20805    行政事业单位离退休17.8217.8217.820000000000
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8217.8217.820000000000
404003市渔政处282.81252.81219.5933.2230030000000
213农林水支出282.81252.81219.5933.2230030000000
    21301    农业252.81252.81219.5933.22000000000
      2130104      事业运行(农业)252.81252.81219.5933.22000000000
    21301    农业3000030030000000
      2130110      执法监管3000030030000000
404003市渔政处14.1414.1414.140000000000
221住房保障支出14.1414.1414.140000000000
    22102    住房改革支出10.6910.6910.690000000000
      2210201      住房公积金10.6910.6910.690000000000
    22102    住房改革支出3.453.453.450000000000
      2210202      提租补贴3.453.453.450000000000



财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款267.14一、基本支出237.14
    本级一般公共预算拨款267.14     人员支出203.92
       经费拨款(补助)267.14     标准公用经费支出33.22
       纳入预算管理的非税0二、项目支出30
二、政府性基金拨款0     能力建设项目0
    本级基金0     公共服务项目30
    上级基金0     促进发展项目0
     专项业务费0
     不可预见费0
三、事业单位经营支出0
四、对附属单位补助支出0
五、上缴上级支出0
本年收入合计:267.14本年支出合计:267.14
收入总计:267.14支出总计267.14



一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
**12345678910111213
合计267.14237.14203.9233.2230030000000
404003市渔政处267.14237.14203.9233.2230030000000
208社会保障和就业支出17.8217.8217.820000000000
    20805    行政事业单位离退休17.8217.8217.820000000000
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8217.8217.820000000000
213农林水支出236.31206.31173.0933.2230030000000
    21301    农业236.31206.31173.0933.2230030000000
      2130104      事业运行(农业)206.31206.31173.0933.22000000000
      2130110      执法监管3000030030000000
221住房保障支出13.0113.0113.010000000000
    22102    住房改革支出13.0113.0113.010000000000
      2210201      住房公积金10.6910.6910.690000000000
      2210202      提租补贴2.322.322.320000000000



一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
****1
合计237.14
404003市渔政处237.14
301工资福利支出170.18
    30101    基本工资38.9
    30102    津贴补贴35.9
    30103    奖金52.01
    30104    其他社会保障缴费7.96
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费17.82
    30199    其他工资福利支出17.59
302商品和服务支出33.22
    30201    办公费1.28
    30202    印刷费0.21
    30203    咨询费0
    30204    手续费0
    30205    水费0.17
    30206    电费1.05
    30207    邮电费0.63
    30208    取暖费0
    30209    物业管理费0.45
    30211    差旅费5.4
    30212    因公出国(境)费用0
    30213    维修(护)费0.45
    30214    租赁费0
    30215    会议费0.94
    30216    培训费0.98
    30217    公务接待费1.86
    30218    专用材料费0
    30224    被装购置费0
    30225    专用燃料费0
    30226    劳务费0
    30227    委托业务费0
    30228    工会经费1.78
    30229    福利费0.88
    30231    公务用车运行维护费0
    30239    其他交通费用9.38
    30240    税金及附加费用0
    30298    302商品和服务支出(其他)0
    30299    其他商品和服务支出7.76
303对个人和家庭的补助33.74
    30302    退休费0
    30305    生活补助0
    30307    医疗费2.72
    30309    奖励金0
    30311    住房公积金10.69
    30312    提租补贴2.32
    30315    物业服务补贴3.12
    30399    其他对个人和家庭的补助支出14.89
399其他支出0
    39902    预留0
    39999    其他支出0



一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目预算数
合计1.86
1.因公出国(境)费0
2.公务接待费1.86
3.公务用车费0
其中:公务用车运行维护费0
      公务用车购置0



政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
**12345678910111213


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