• 索 引 号:011336909/2018-00793
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2018年02月14日
  • 名  称:咸宁市不动产登记中心

咸宁市不动产登记中心

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  咸宁市不动产登记中心2018年部门预算公开说明

  一、部门情况

  (一)主要职能

  1、统一受理辖区内土地、房屋、林权等各类不动产登记业务,为民众提供方便、快捷、高效的不动产登记及查询服务。

  2、全面负责辖区范围内的不动产统一登记和统一颁证工作。

  3、负责调处有关不动产权属争议。

  4、负责不动产登记权籍档案和不动产登记信息公开查询工作。

  5、负责建设不动产登记信息管理基础平台。

  6、具体承担市中心城区不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、统一颁证,档案管理、公开查询等工作。

  7、承办上级交办的其他工作。

  (二)内设机构及人员编制

  咸宁市不动产登记中心是市国土局资源局所属相当于副县级事业单位,核定全额拨款事业编制25名,实有人数36人(其中:正式职工21人,劳务派遣人员15人。

  咸宁市不动产登记中心共设4个内设机构:办公室、登记管理科、权籍科、档案管理科。

  (三)2018年度工作计划及主要任务

  1、把坚持全面从严治党作为提升服务质效的重要保障。

  2、把推进规范化建设作为提升服务质效的首要任务。

  3、把深化改革创新作为提升服务质效的内在动力。

  二、部门收支预算总体安排情况

  (一)2018年部门预算总收入718.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入589.56万元,上年结转128.67元(项目结转)。

  (二)2018年部门预算总支出718.23万元,其中:

  1、基本支出283.01万元,其中:

  (1)人员经费支出255.24万元,主要用于在职人员的基本工资和津补贴以及在职人员的有关社会保险等支出。

  (2)标准公用经费支出27.77万元,主要用于保障不动产登记、查询等日常工作需要。

  2、项目支出435.22万元,其中:

  (1)能力建设项目306.55万元。

  (2)促进发展项目128.67万元(上年项目结转)。

  三、“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.4万元。

  1、无出国出境经费,与2017年相同。

  2、公务接待费0.4万元(不含项目),比2017年预算减少1.6万元。

  3、本单位无公务用车,与2017年相同。

  四、 其他重要事项的情况说明

  (一)2018年机关运行经费说明

  2018年度机关运行经费财政拨款预算27.77万元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

  (二)政府采购情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计359万元。包括:货物类19.56万元,服务类339.44万元。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  六、不动产登记中心2018年部门预算公开表(附后)

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 589.56 一、基本保障支出 283.01
    本级一般公共预算拨款 589.56      人员经费支出 255.24
       经费拨款(补助) 589.56      标准公用经费支出 27.77
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 435.22
    上级补助 0      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 306.55
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 128.67
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 0 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 589.56 本年支出合计: 718.23
       
       
八、上年结余(转) 128.67 结转下年 0
    公共预算结转 128.67    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 718.23 支出总计 718.23
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入总表
                                          单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转) 一般公共预算 政府性基金 社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 718.23 128.67 128.67 0 0 589.56 589.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501 市国土资源局 718.23 128.67 128.67 0 0 589.56 589.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  501011   市不动产登记中心 718.23 128.67 128.67 0 0 589.56 589.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

部门支出总表(按功能科目到项级)
                        单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 718.23 283.01 255.24 27.77 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
501 市国土资源局 718.23 283.01 255.24 27.77 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
  501011   市不动产登记中心 718.23 283.01 255.24 27.77 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 36.44 36.44 36.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 36.44 36.44 36.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.03 26.03 26.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 10.41 10.41 10.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    220     国土海洋气象等支出 654.76 219.54 191.77 27.77 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
      22001       国土资源事务 654.76 219.54 191.77 27.77 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
        2200150         事业运行 219.54 219.54 191.77 27.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2200199         其他国土资源事务支出 435.22 0 0 0 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
    221     住房保障支出 27.03 27.03 27.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 27.03 27.03 27.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 22.13 22.13 22.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 4.9 4.9 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 589.56 一、基本支出 283.01
    本级一般公共预算拨款 589.56      人员支出 255.24
       经费拨款(补助) 589.56      标准公用经费支出 27.77
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 306.55
    上级补助 0      能力建设项目 306.55
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 128.67
    上级基金 0      专项业务费 0
    三、项目支出不可预见费 0
三、上年结余(转) 128.67 四、事业单位经营支出 0
    公共预算结转 128.67 五、对附属单位补助支出 0
    政府基金结转   六、上缴上级支出 0
    其他结余      
本年收入合计: 718.23 本年支出合计: 718.23
       
       
收入总计: 718.23 支出总计 718.23

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                          单位:万元
单位编码 单位名称(科目)   基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 718.23 283.01 255.24 27.77 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
501 市国土资源局 718.23 283.01 255.24 27.77 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
  501011   市不动产登记中心 718.23 283.01 255.24 27.77 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 36.44 36.44 36.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 36.44 36.44 36.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.03 26.03 26.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 10.41 10.41 10.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    220     国土海洋气象等支出 654.76 219.54 191.77 27.77 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
      22001       国土资源事务 654.76 219.54 191.77 27.77 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
        2200150         事业运行 219.54 219.54 191.77 27.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2200199         其他国土资源事务支出 435.22 0 0 0 435.22 0 306.55 0 128.67 0 0 0 0
    221     住房保障支出 27.03 27.03 27.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 27.03 27.03 27.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 22.13 22.13 22.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 4.9 4.9 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
              单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 283.01
501 市国土资源局 283.01
  501011   市不动产登记中心 283.01
          0
              0
    301     工资福利支出 255.19
      30101       基本工资 68.43
      30102       津贴补贴 15.38
      30103       奖金 54.24
      30107       绩效工资 46.34
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 26.03
      30109       职业年金缴费 10.41
      30110       职工基本医疗保险缴费 10.41
      30111       公务员医疗补助缴费 0
      30112       其他社会保障缴费 1.56
      30113       住房公积金 22.13
      30199       其他工资福利支出 0.26
    302     商品和服务支出 27.77
      30201       办公费 2.14
      30202       印刷费 1
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0
      30205       水费 0.27
      30206       电费 1.75
      30207       邮电费 2
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 0
      30211       差旅费 1.48
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 0.75
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 1
      30216       培训费 1.5
      30217       公务接待费 0.4
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0.5
      30227       委托业务费 1
      30228       工会经费 2.6
      30229       福利费 1
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 0.8
      30240       税金及附加费用 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 9.58
    303     对个人和家庭的补助 0.05
      30301       离休费 0
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 0
      30307       医疗费补助 0
      30309       奖励金 0.05
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 0
    399     其他支出 0
      39999       其他支出 0
一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
  预算数
合计 0.4
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 0.4
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                          单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
       
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 589.56 一、基本保障支出 283.01
    本级一般公共预算拨款 589.56      人员经费支出 255.24
       经费拨款(补助) 589.56      标准公用经费支出 27.77
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 435.22
    上级补助 0      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 306.55
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 128.67
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 0 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 589.56 本年支出合计: 718.23
       
       
八、上年结余(转) 128.67 结转下年 0
    公共预算结转 128.67    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 718.23 支出总计 718.23

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