• 索 引 号:011336909/2018-00806
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2018年02月18日
  • 名  称:永安环境卫生管理处

永安环境卫生管理处

字号: 分享到:

  永安环境卫生管理处2018年部门预算情况说明

  一、主要职责和机构设置

  (一)部门主要职能

  1、是负责永安城区内环卫作业日常考核;

  2、是及时发现和处置各类城市环境卫生事件,重大、典型问题及时报告环卫局进行处置;

  3、是负责处理本单位改革历史遗留问题;

  4、是配合环卫局做好与市区项目公司的合作、沟通、协调、处理各项工作;

  5、是负责市丰泉垃圾焚烧发电厂生活垃圾称重和垃圾无害化处理管理工作;

  6、是对市中心城区各单位、居民区环境卫生进行指导、检查、监督;

  7、是负责市民环境卫生管理意识宣传与引导;

  8、是完成上级交办的其它任务。

  (二)部门预算单位构成

  永安环境卫生管理处,隶属咸宁市环境卫生管理局,正科级事业单位。

  (三)部门人员构成

  永安环境卫生管理处在职正式工人员64人,退休129人。

  二、年度主要任务

  1、将22名留下来的正式工定岗、定责、定人,组建检查考核组和环卫管理组;

  2、督促市场化作业公司做好清扫、清运、清洗、和安全工作等;

  3、协调处理市场化前工伤人员补偿问题,并做好维稳工作;

  4、做好党建、精神文明、综合治理等各项工作考核和检查工作。

  5、配合和督促市场化公司做好人员及车辆的安全工作,特别是低温(零度)情况下、禁止洒水,以防交通事故的发生。

  6、与垃圾发电场对接,做好发电厂的垃圾吞吐量,确保温泉、永安城区垃圾能及时倾倒在垃圾发电厂内。

  7、加强思想政治建设,着力提高党员干部的综合素质。

  8、以工作目标考核为驱动,全面推进落实各项工作。

  三 、收支预算表总体情况及简要说明

  2018年经市财政核定并批复下达,永安环卫处部门预算总收入1553.29万元,其中:经费拨款(补助)收入1010.7万,政府性基金拨款34.5万元,社保基金收入508.09万。

  2018年部门预算总支出1553.29万元,其中:人员经费支出1376.46万元,公用经费142.33万元,项目经费34.5万元。本年度预算资金主要是保障市环卫局工作的正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  四、“三公”经费预算情况及变动说明

  2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。

  其中:

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。

  (二)公务用车购置及运行维护费0万元。  

  (三)公务接待费预算1万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018我们将进一步规范公务接待活动,压缩不必要的接待,降低公务接待费标准。

  永安环境卫生管理处

  2018年2月18日


部门收支总表   
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款1010.7一、基本保障支出1518.79
    本级一般公共预算拨款1010.7     人员经费支出1376.46
       经费拨款(补助)1010.7     标准公用经费支出142.33
       纳入预算管理的非税0二、项目支出34.5
    上级补助0     专项业务费0
    一般债券0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款34.5     公共服务项目34.5
    本级基金34.5     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费0
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款508.09五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0  
六、事业收入0  
七、事业单位经营收入0  
八、附属单位上缴收入0  
九、往来收入0  
十、其他收入0  
十一、融资借款0  
    
本年收入合计:1553.29本年支出合计:1553.29
    
    
八、上年结余(转)0结转下年0
    公共预算结转0  
    政府基金结转0  
    其他结余0  
    
收入总计:1553.29支出总计1553.29
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 



部门收入总表                       
                        单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)  一般公共预算   政府性基金  社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款
   小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券         
**1234567891011121314151617181920212223
 合计1553.2900001010.71010.700034.534.500508.0900000000
502市城管委1553.2900001010.71010.700034.534.500508.0900000000
  502008  永安环卫处1553.2900001010.71010.700034.534.500508.0900000000


部门支出总表(按功能科目到项级)           
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计1553.291518.791376.46142.3334.50034.500000
502市城管委1553.291518.791376.46142.3334.50034.500000
  502008  永安环卫处1553.291518.791376.46142.3334.50034.500000
    208    社会保障和就业支出107.84107.84107.840000000000
      20805      行政事业单位离退休107.84107.84107.840000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出77.0377.0377.030000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出30.8130.8130.810000000000
    212    城乡社区支出1355.951321.451179.12142.3334.50034.500000
      21205      城乡社区环境卫生1355.951321.451179.12142.3334.50034.500000
        2120501        城乡社区环境卫生1355.951321.451179.12142.3334.50034.500000
    221    住房保障支出89.589.589.50000000000
      22102      住房改革支出89.589.589.50000000000
        2210201        住房公积金64.9464.9464.940000000000
        2210202        提租补贴24.5624.5624.560000000000


财政拨款收支总表  
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款1010.7一、基本支出1010.7
    本级一般公共预算拨款1010.7     人员支出868.37
       经费拨款(补助)1010.7     标准公用经费支出142.33
       纳入预算管理的非税0二、项目支出34.5
    上级补助0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款34.5     公共服务项目34.5
    本级基金34.5     促进发展项目0
    上级基金0     专项业务费0
  三、项目支出不可预见费0
  四、事业单位经营支出0
  五、对附属单位补助支出0
  六、上缴上级支出0
    
本年收入合计:1045.2本年支出合计:1045.2
    
    
收入总计:1045.2支出总计1045.2



一般公共预算支出表(按功能科目到项级)             
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计1010.71010.7868.37142.33000000000
502市城管委1010.71010.7868.37142.33000000000
  502008  永安环卫处1010.71010.7868.37142.33000000000
    208    社会保障和就业支出107.84107.84107.840000000000
      20805      行政事业单位离退休107.84107.84107.840000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出77.0377.0377.030000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出30.8130.8130.810000000000
    212    城乡社区支出823.28823.28680.95142.33000000000
      21205      城乡社区环境卫生823.28823.28680.95142.33000000000
        2120501        城乡社区环境卫生823.28823.28680.95142.33000000000
    221    住房保障支出79.5879.5879.580000000000
      22102      住房改革支出79.5879.5879.580000000000
        2210201        住房公积金64.9464.9464.940000000000
        2210202        提租补贴14.6414.6414.640000000000



一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) 
  单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
   
****1
 合计1010.7
502市城管委1010.7
  502008  永安环卫处1010.7
        0
            0
    301    工资福利支出750.74
      30101      基本工资192.6
      30102      津贴补贴55.05
      30103      奖金156
      30107      绩效工资137.5
      30108      机关事业单位基本养老保险缴费77.03
      30109      职业年金缴费30.81
      30110      职工基本医疗保险缴费30.81
      30112      其他社会保障缴费5.4
      30113      住房公积金64.94
      30199      其他工资福利支出0.6
    302    商品和服务支出142.33
      30201      办公费2
      30202      印刷费0.5
      30203      咨询费0
      30204      手续费0
      30205      水费2
      30206      电费2
      30207      邮电费12
      30208      取暖费0
      30209      物业管理费0
      30211      差旅费2
      30212      因公出国(境)费用0
      30213      维修(护)费2
      30214      租赁费0
      30215      会议费0
      30216      培训费0
      30217      公务接待费1
      30218      专用材料费0
      30224      被装购置费1
      30225      专用燃料费10
      30226      劳务费3
      30227      委托业务费0
      30228      工会经费7.7
      30229      福利费0
      30231      公务用车运行维护费0
      30239      其他交通费用3
      30240      税金及附加费用0
      30298      302商品和服务支出(其他)0
      30299      其他商品和服务支出94.13
    303    对个人和家庭的补助117.63
      30302      退休费0
      30305      生活补助0
      30307      医疗费补助40.65
      30309      奖励金0.04
      30399      其他对个人和家庭的补助支出76.94



一般公共预算“三公”经费支出表
 单位:万元
项目预算数
合计1
1.因公出国(境)费0
2.公务接待费1
3.公务用车费0
其中:公务用车运行维护费0
      公务用车购置0


 政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)         
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计34.500034.50034.500000
502市城管委34.500034.50034.500000
  502008  永安环卫处34.500034.50034.500000
    212    城乡社区支出34.500034.50034.500000
      21205      城乡社区环境卫生34.500034.50034.500000
        2120501        城乡社区环境卫生34.500034.50034.500000
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)  
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款1010.7一、基本保障支出1518.79
    本级一般公共预算拨款1010.7     人员经费支出1376.46
       经费拨款(补助)1010.7     标准公用经费支出142.33
       纳入预算管理的非税0二、项目支出34.5
    上级补助0     专项业务费0
    一般债券0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款34.5     公共服务项目34.5
    本级基金34.5     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费0
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款508.09五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0  
六、事业收入0  
七、事业单位经营收入0  
八、附属单位上缴收入0  
九、往来收入0  
十、其他收入0  
十一、融资借款0  
    
本年收入合计:1553.29本年支出合计:1553.29
    
    
八、上年结余(转)0结转下年0
    公共预算结转0  
    政府基金结转0  
    其他结余0  
    
收入总计:1553.29支出总计1553.29
责任编辑:admin
附件: