永安环境卫生管理处2018年部门预算情况说明
一、主要职责和机构设置
(一)部门主要职能
1、是负责永安城区内环卫作业日常考核;
2、是及时发现和处置各类城市环境卫生事件,重大、典型问题及时报告环卫局进行处置;
3、是负责处理本单位改革历史遗留问题;
4、是配合环卫局做好与市区项目公司的合作、沟通、协调、处理各项工作;
5、是负责市丰泉垃圾焚烧发电厂生活垃圾称重和垃圾无害化处理管理工作;
6、是对市中心城区各单位、居民区环境卫生进行指导、检查、监督;
7、是负责市民环境卫生管理意识宣传与引导;
8、是完成上级交办的其它任务。
(二)部门预算单位构成
永安环境卫生管理处,隶属咸宁市环境卫生管理局,正科级事业单位。
(三)部门人员构成
永安环境卫生管理处在职正式工人员64人,退休129人。
二、年度主要任务
1、将22名留下来的正式工定岗、定责、定人,组建检查考核组和环卫管理组;
2、督促市场化作业公司做好清扫、清运、清洗、和安全工作等;
3、协调处理市场化前工伤人员补偿问题,并做好维稳工作;
4、做好党建、精神文明、综合治理等各项工作考核和检查工作。
5、配合和督促市场化公司做好人员及车辆的安全工作,特别是低温(零度)情况下、禁止洒水,以防交通事故的发生。
6、与垃圾发电场对接,做好发电厂的垃圾吞吐量,确保温泉、永安城区垃圾能及时倾倒在垃圾发电厂内。
7、加强思想政治建设,着力提高党员干部的综合素质。
8、以工作目标考核为驱动,全面推进落实各项工作。
三 、收支预算表总体情况及简要说明
2018年经市财政核定并批复下达,永安环卫处部门预算总收入1553.29万元,其中:经费拨款(补助)收入1010.7万,政府性基金拨款34.5万元,社保基金收入508.09万。
2018年部门预算总支出1553.29万元,其中:人员经费支出1376.46万元,公用经费142.33万元,项目经费34.5万元。本年度预算资金主要是保障市环卫局工作的正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
四、“三公”经费预算情况及变动说明
2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。
其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元。
(三)公务接待费预算1万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018我们将进一步规范公务接待活动,压缩不必要的接待,降低公务接待费标准。
永安环境卫生管理处
2018年2月18日
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1010.7 | 一、基本保障支出 | 1518.79 |
本级一般公共预算拨款 | 1010.7 | 人员经费支出 | 1376.46 |
经费拨款(补助) | 1010.7 | 标准公用经费支出 | 142.33 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 34.5 |
上级补助 | 0 | 专项业务费 | 0 |
一般债券 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 34.5 | 公共服务项目 | 34.5 |
本级基金 | 34.5 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 0 |
专项债券 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
三、社保基金拨款 | 508.09 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
六、事业收入 | 0 | ||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
九、往来收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融资借款 | 0 | ||
本年收入合计: | 1553.29 | 本年支出合计: | 1553.29 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
公共预算结转 | 0 | ||
政府基金结转 | 0 | ||
其他结余 | 0 | ||
收入总计: | 1553.29 | 支出总计 | 1553.29 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 1553.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 1553.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502008 | 永安环卫处 | 1553.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1553.29 | 1518.79 | 1376.46 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 1553.29 | 1518.79 | 1376.46 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502008 | 永安环卫处 | 1553.29 | 1518.79 | 1376.46 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 1355.95 | 1321.45 | 1179.12 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1355.95 | 1321.45 | 1179.12 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1355.95 | 1321.45 | 1179.12 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1010.7 | 一、基本支出 | 1010.7 |
本级一般公共预算拨款 | 1010.7 | 人员支出 | 868.37 |
经费拨款(补助) | 1010.7 | 标准公用经费支出 | 142.33 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 34.5 |
上级补助 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 34.5 | 公共服务项目 | 34.5 |
本级基金 | 34.5 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 专项业务费 | 0 |
三、项目支出不可预见费 | 0 | ||
四、事业单位经营支出 | 0 | ||
五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
六、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 1045.2 | 本年支出合计: | 1045.2 |
收入总计: | 1045.2 | 支出总计 | 1045.2 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1010.7 | 1010.7 | 868.37 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 1010.7 | 1010.7 | 868.37 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502008 | 永安环卫处 | 1010.7 | 1010.7 | 868.37 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 823.28 | 823.28 | 680.95 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 823.28 | 823.28 | 680.95 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 823.28 | 823.28 | 680.95 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 1010.7 | |
502 | 市城管委 | 1010.7 |
502008 | 永安环卫处 | 1010.7 |
0 | ||
0 | ||
301 | 工资福利支出 | 750.74 |
30101 | 基本工资 | 192.6 |
30102 | 津贴补贴 | 55.05 |
30103 | 奖金 | 156 |
30107 | 绩效工资 | 137.5 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.03 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.81 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.81 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.4 |
30113 | 住房公积金 | 64.94 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.6 |
302 | 商品和服务支出 | 142.33 |
30201 | 办公费 | 2 |
30202 | 印刷费 | 0.5 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 2 |
30206 | 电费 | 2 |
30207 | 邮电费 | 12 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 2 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 2 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 1 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 1 |
30225 | 专用燃料费 | 10 |
30226 | 劳务费 | 3 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 7.7 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 3 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30298 | 302商品和服务支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 94.13 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 117.63 |
30302 | 退休费 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 40.65 |
30309 | 奖励金 | 0.04 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 76.94 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 1 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 1 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置 | 0 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502008 | 永安环卫处 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1010.7 | 一、基本保障支出 | 1518.79 |
本级一般公共预算拨款 | 1010.7 | 人员经费支出 | 1376.46 |
经费拨款(补助) | 1010.7 | 标准公用经费支出 | 142.33 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 34.5 |
上级补助 | 0 | 专项业务费 | 0 |
一般债券 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 34.5 | 公共服务项目 | 34.5 |
本级基金 | 34.5 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 0 |
专项债券 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
三、社保基金拨款 | 508.09 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
六、事业收入 | 0 | ||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
九、往来收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融资借款 | 0 | ||
本年收入合计: | 1553.29 | 本年支出合计: | 1553.29 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
公共预算结转 | 0 | ||
政府基金结转 | 0 | ||
其他结余 | 0 | ||
收入总计: | 1553.29 | 支出总计 | 1553.29 |