咸宁市环境卫生管理局2018年部门预算情况说明
一、主要职责和机构设置
(一)部门主要职能
1、是研究制定市容环境卫生建设发展中、长期规划和年度计划,制定城市市容环境卫生专业标准、规范,并组织实施。
2、是承担市区环卫项目公司作业质量日常监管和考核综合管理工作。
3、是负责市区生活垃圾处理费的征收管理工作。
4、是负责生活垃圾无害化处理关于垃圾称重和无害化处理管理、监督工作。
5、是负责市区环卫基础设施建设、指导与管理,指导督促市区新区建设、旧城改造、工业区、商业区、车站、旅游景点等建设时包含设置环境卫生设施的内容,并对其使用进行监督与管理。
6、是对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理行政许可审批。
7、是对全市环卫工作进行行业管理和指导,对市中心城区各单位、居民区环境卫生进行指导、检查、监督,对市民环境卫生意识进行宣传引导。
8、是完成上级部门交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
咸宁市环境卫生管理局属副处级单位,内设5个科室:办公室(副科级)、环境卫生管理科(副科级)、规费稽查科(副科级)、人事科(副科级)、计划财务科(副科级)。下设两个事业单位:咸宁市环境卫生管理局温泉环镜卫生管理处(正科级事业单位);咸宁市环境卫生管理局永安环镜卫生管理处(正科级事业单位)。
(三)部门人员构成
咸宁市环境卫生管理局编制人数20人,其中:在职正式工人员15人,退休1人,合同制工人31人。
二、年度主要任务
1、定员定岗,全面完成环卫市场化善后工作和环卫局职能转变工作。
2、完善环卫作业考核体系,提升城市整体环境卫生质量。
3、深化“学习中卫经验、清洁城市环境活动”,促环卫工作再提升。
4、全面推进环卫基础设施建设,完善基础设施功能。
5、挖掘潜力、攻难克坚,确保完成全年生活垃圾处理费收费任务。
6、加强思想政治建设,着力提高党员干部的综合素质。
7、强化廉政教育,营造清正廉洁的城管氛围。
8、以工作目标考核为驱动,全面推进落实各项工作。
三 、年度收支简要说明
2018年经市财政核定并批复下达,市环卫局2018年度部门预算总收入5931.18万元,其中:经费拨款(补助)收入4847.41万,政府性基金拨款1078.54,社保基金收入5.23万元。
2018年部门预算总支出5931.18万元,其中:人员经费支出201.44万元,公用经费22.16万元,项目经费5707.58万元。本年度预算资金主要是保障市环卫局工作的正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;其他项目支出5554.65万元,是环卫作业市场化PPP项目正常运转工作经费,促进PPP项目顺利发展。
四、“三公”经费预算情况及变动说明
2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。
其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元。
(三)公务接待费预算1万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018我们将进一步规范公务接待活动,压缩不必要的接待,降低公务接待费标准。
咸宁市环境卫生管理局
2018年2月18日
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4847.41 | 一、基本保障支出 | 223.6 |
本级一般公共预算拨款 | 4847.41 | 人员经费支出 | 201.44 |
经费拨款(补助) | 4847.41 | 标准公用经费支出 | 22.16 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 5707.58 |
上级补助 | 0 | 专项业务费 | 0 |
一般债券 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 1078.54 | 公共服务项目 | 5707.58 |
本级基金 | 1078.54 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 0 |
专项债券 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
三、社保基金拨款 | 5.23 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
六、事业收入 | 0 | ||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
九、往来收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融资借款 | 0 | ||
本年收入合计: | 5931.18 | 本年支出合计: | 5931.18 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
公共预算结转 | 0 | ||
政府基金结转 | 0 | ||
其他结余 | 0 | ||
收入总计: | 5931.18 | 支出总计 | 5931.18 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 5931.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.41 | 4847.41 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 1078.54 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 5931.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.41 | 4847.41 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 1078.54 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502006 | 市环卫局 | 5931.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.41 | 4847.41 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 1078.54 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5931.18 | 223.6 | 201.44 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 5931.18 | 223.6 | 201.44 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502006 | 市环卫局 | 5931.18 | 223.6 | 201.44 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 5882.38 | 174.8 | 152.64 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5882.38 | 174.8 | 152.64 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5882.38 | 174.8 | 152.64 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4847.41 | 一、基本支出 | 218.37 |
本级一般公共预算拨款 | 4847.41 | 人员支出 | 196.21 |
经费拨款(补助) | 4847.41 | 标准公用经费支出 | 22.16 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 5707.58 |
上级补助 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 1078.54 | 公共服务项目 | 5707.58 |
本级基金 | 1078.54 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 专项业务费 | 0 |
三、项目支出不可预见费 | 0 | ||
四、事业单位经营支出 | 0 | ||
五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
六、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 5925.95 | 本年支出合计: | 5925.95 |
收入总计: | 5925.95 | 支出总计 | 5925.95 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 4847.41 | 218.37 | 196.21 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 4847.41 | 218.37 | 196.21 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502006 | 市环卫局 | 4847.41 | 218.37 | 196.21 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 4798.82 | 169.78 | 147.62 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4798.82 | 169.78 | 147.62 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4798.82 | 169.78 | 147.62 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 218.37 | |
502 | 市城管委 | 218.37 |
502006 | 市环卫局 | 218.37 |
0 | ||
0 | ||
301 | 工资福利支出 | 194.51 |
30101 | 基本工资 | 53.27 |
30102 | 津贴补贴 | 13.61 |
30103 | 奖金 | 39.42 |
30107 | 绩效工资 | 33.62 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.1 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.04 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.04 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.4 |
30113 | 住房公积金 | 16.79 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 |
302 | 商品和服务支出 | 22.16 |
30201 | 办公费 | 1 |
30202 | 印刷费 | 1 |
30203 | 咨询费 | 0.8 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 1 |
30206 | 电费 | 2 |
30207 | 邮电费 | 1 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 1 |
30211 | 差旅费 | 1 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 1 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 1 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 1 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 2.01 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30298 | 302商品和服务支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.35 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.7 |
30302 | 退休费 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.42 |
30309 | 奖励金 | 0.02 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.26 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 1 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 1 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置 | 0 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502006 | 市环卫局 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4847.41 | 一、基本保障支出 | 223.6 |
本级一般公共预算拨款 | 4847.41 | 人员经费支出 | 201.44 |
经费拨款(补助) | 4847.41 | 标准公用经费支出 | 22.16 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 5707.58 |
上级补助 | 0 | 专项业务费 | 0 |
一般债券 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 1078.54 | 公共服务项目 | 5707.58 |
本级基金 | 1078.54 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 0 |
专项债券 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
三、社保基金拨款 | 5.23 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
六、事业收入 | 0 | ||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
九、往来收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融资借款 | 0 | ||
本年收入合计: | 5931.18 | 本年支出合计: | 5931.18 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
公共预算结转 | 0 | ||
政府基金结转 | 0 | ||
其他结余 | 0 | ||
收入总计: | 5931.18 | 支出总计 | 5931.18 |