• 索 引 号:011336909/2018-00808
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2018年02月18日
  • 名  称:咸宁市环境卫生管理局

咸宁市环境卫生管理局

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  咸宁市环境卫生管理局2018年部门预算情况说明

  一、主要职责和机构设置

  (一)部门主要职能

  1、是研究制定市容环境卫生建设发展中、长期规划和年度计划,制定城市市容环境卫生专业标准、规范,并组织实施。

  2、是承担市区环卫项目公司作业质量日常监管和考核综合管理工作。

  3、是负责市区生活垃圾处理费的征收管理工作。

  4、是负责生活垃圾无害化处理关于垃圾称重和无害化处理管理、监督工作。

  5、是负责市区环卫基础设施建设、指导与管理,指导督促市区新区建设、旧城改造、工业区、商业区、车站、旅游景点等建设时包含设置环境卫生设施的内容,并对其使用进行监督与管理。

  6、是对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理行政许可审批。

  7、是对全市环卫工作进行行业管理和指导,对市中心城区各单位、居民区环境卫生进行指导、检查、监督,对市民环境卫生意识进行宣传引导。

  8、是完成上级部门交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  咸宁市环境卫生管理局属副处级单位,内设5个科室:办公室(副科级)、环境卫生管理科(副科级)、规费稽查科(副科级)、人事科(副科级)、计划财务科(副科级)。下设两个事业单位:咸宁市环境卫生管理局温泉环镜卫生管理处(正科级事业单位);咸宁市环境卫生管理局永安环镜卫生管理处(正科级事业单位)。

  (三)部门人员构成

  咸宁市环境卫生管理局编制人数20人,其中:在职正式工人员15人,退休1人,合同制工人31人。

  二、年度主要任务

  1、定员定岗,全面完成环卫市场化善后工作和环卫局职能转变工作。

  2、完善环卫作业考核体系,提升城市整体环境卫生质量。

  3、深化“学习中卫经验、清洁城市环境活动”,促环卫工作再提升。

  4、全面推进环卫基础设施建设,完善基础设施功能。

  5、挖掘潜力、攻难克坚,确保完成全年生活垃圾处理费收费任务。

  6、加强思想政治建设,着力提高党员干部的综合素质。

  7、强化廉政教育,营造清正廉洁的城管氛围。

  8、以工作目标考核为驱动,全面推进落实各项工作。

  三 、年度收支简要说明

  2018年经市财政核定并批复下达,市环卫局2018年度部门预算总收入5931.18万元,其中:经费拨款(补助)收入4847.41万,政府性基金拨款1078.54,社保基金收入5.23万元。

  2018年部门预算总支出5931.18万元,其中:人员经费支出201.44万元,公用经费22.16万元,项目经费5707.58万元。本年度预算资金主要是保障市环卫局工作的正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;其他项目支出5554.65万元,是环卫作业市场化PPP项目正常运转工作经费,促进PPP项目顺利发展。

  四、“三公”经费预算情况及变动说明

  2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。

  其中:

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。

  (二)公务用车购置及运行维护费0万元。  

  (三)公务接待费预算1万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018我们将进一步规范公务接待活动,压缩不必要的接待,降低公务接待费标准。

  咸宁市环境卫生管理局

  2018年2月18日

部门收支总表   
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款4847.41一、基本保障支出223.6
    本级一般公共预算拨款4847.41     人员经费支出201.44
       经费拨款(补助)4847.41     标准公用经费支出22.16
       纳入预算管理的非税0二、项目支出5707.58
    上级补助0     专项业务费0
    一般债券0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款1078.54     公共服务项目5707.58
    本级基金1078.54     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费0
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款5.23五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0  
六、事业收入0  
七、事业单位经营收入0  
八、附属单位上缴收入0  
九、往来收入0  
十、其他收入0  
十一、融资借款0  
    
本年收入合计:5931.18本年支出合计:5931.18
    
    
八、上年结余(转)0结转下年0
    公共预算结转0  
    政府基金结转0  
    其他结余0  
    
收入总计:5931.18支出总计5931.18
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金  

 

部门收入总表                       
                        单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)  一般公共预算   政府性基金  社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款
   小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券         
**1234567891011121314151617181920212223
 合计5931.1800004847.414847.410001078.541078.54005.2300000000
502市城管委5931.1800004847.414847.410001078.541078.54005.2300000000
  502006  市环卫局5931.1800004847.414847.410001078.541078.54005.2300000000


部门支出总表(按功能科目到项级)             
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出  项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计5931.18223.6201.4422.165707.58005707.5800000
502市城管委5931.18223.6201.4422.165707.58005707.5800000
  502006  市环卫局5931.18223.6201.4422.165707.58005707.5800000
    208    社会保障和就业支出28.1428.1428.140000000000
      20805      行政事业单位离退休28.1428.1428.140000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出20.120.120.10000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出8.048.048.040000000000
    212    城乡社区支出5882.38174.8152.6422.165707.58005707.5800000
      21205      城乡社区环境卫生5882.38174.8152.6422.165707.58005707.5800000
        2120501        城乡社区环境卫生5882.38174.8152.6422.165707.58005707.5800000
    221    住房保障支出20.6620.6620.660000000000
      22102      住房改革支出20.6620.6620.660000000000
        2210201        住房公积金16.7916.7916.790000000000
        2210202        提租补贴3.873.873.870000000000
财政拨款收支总表   
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款4847.41一、基本支出218.37
    本级一般公共预算拨款4847.41     人员支出196.21
       经费拨款(补助)4847.41     标准公用经费支出22.16
       纳入预算管理的非税0二、项目支出5707.58
    上级补助0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款1078.54     公共服务项目5707.58
    本级基金1078.54     促进发展项目0
    上级基金0     专项业务费0
  三、项目支出不可预见费0
  四、事业单位经营支出0
  五、对附属单位补助支出0
  六、上缴上级支出0
    
本年收入合计:5925.95本年支出合计:5925.95
    
    
收入总计:5925.95支出总计5925.95
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)            
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计4847.41218.37196.2122.164629.04004629.0400000
502市城管委4847.41218.37196.2122.164629.04004629.0400000
  502006  市环卫局4847.41218.37196.2122.164629.04004629.0400000
    208    社会保障和就业支出28.1428.1428.140000000000
      20805      行政事业单位离退休28.1428.1428.140000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出20.120.120.10000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出8.048.048.040000000000
    212    城乡社区支出4798.82169.78147.6222.164629.04004629.0400000
      21205      城乡社区环境卫生4798.82169.78147.6222.164629.04004629.0400000
        2120501        城乡社区环境卫生4798.82169.78147.6222.164629.04004629.0400000
    221    住房保障支出20.4520.4520.450000000000
      22102      住房改革支出20.4520.4520.450000000000
        2210201        住房公积金16.7916.7916.790000000000
        2210202        提租补贴3.663.663.660000000000


一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
  单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
   
****1
 合计218.37
502市城管委218.37
  502006  市环卫局218.37
        0
            0
    301    工资福利支出194.51
      30101      基本工资53.27
      30102      津贴补贴13.61
      30103      奖金39.42
      30107      绩效工资33.62
      30108      机关事业单位基本养老保险缴费20.1
      30109      职业年金缴费8.04
      30110      职工基本医疗保险缴费8.04
      30111      公务员医疗补助缴费0
      30112      其他社会保障缴费1.4
      30113      住房公积金16.79
      30199      其他工资福利支出0.22
    302    商品和服务支出22.16
      30201      办公费1
      30202      印刷费1
      30203      咨询费0.8
      30204      手续费0
      30205      水费1
      30206      电费2
      30207      邮电费1
      30208      取暖费0
      30209      物业管理费1
      30211      差旅费1
      30212      因公出国(境)费用0
      30213      维修(护)费1
      30214      租赁费0
      30215      会议费0
      30216      培训费0
      30217      公务接待费1
      30218      专用材料费0
      30224      被装购置费0
      30225      专用燃料费1
      30226      劳务费0
      30227      委托业务费0
      30228      工会经费2.01
      30229      福利费0
      30231      公务用车运行维护费0
      30239      其他交通费用0
      30240      税金及附加费用0
      30298      302商品和服务支出(其他)0
      30299      其他商品和服务支出8.35
    303    对个人和家庭的补助1.7
      30302      退休费0
      30305      生活补助0
      30307      医疗费补助0.42
      30309      奖励金0.02
      30399      其他对个人和家庭的补助支出1.26


一般公共预算“三公”经费支出表
 单位:万元
项目预算数
合计1
1.因公出国(境)费0
2.公务接待费1
3.公务用车费0
其中:公务用车运行维护费0
      公务用车购置0
 政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)          
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计1078.540001078.54001078.5400000
502市城管委1078.540001078.54001078.5400000
  502006  市环卫局1078.540001078.54001078.5400000
    212    城乡社区支出1078.540001078.54001078.5400000
      21205      城乡社区环境卫生1078.540001078.54001078.5400000
        2120501        城乡社区环境卫生1078.540001078.54001078.5400000


部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)  
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款4847.41一、基本保障支出223.6
    本级一般公共预算拨款4847.41     人员经费支出201.44
       经费拨款(补助)4847.41     标准公用经费支出22.16
       纳入预算管理的非税0二、项目支出5707.58
    上级补助0     专项业务费0
    一般债券0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款1078.54     公共服务项目5707.58
    本级基金1078.54     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费0
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款5.23五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0  
六、事业收入0  
七、事业单位经营收入0  
八、附属单位上缴收入0  
九、往来收入0  
十、其他收入0  
十一、融资借款0  
    
本年收入合计:5931.18本年支出合计:5931.18
    
    
八、上年结余(转)0结转下年0
    公共预算结转0  
    政府基金结转0  
    其他结余0  
    
收入总计:5931.18支出总计5931.18


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