咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门预算
目 录
第一部分 咸宁市城市管理执法委员会综合执法四大队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年工作计划
第二部分 咸宁市城市管理执法委员会局执法四大队2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、2019年部门“三公”经费预算表
第三部分咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公经费”预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 咸宁市城市管理执法委员会综合执法四大队概况
一、部门基本情况
(一)部门职能
综合执法四大队是城管执法委员会下属二级单位。其主要职责负责温泉城区市容市貌监察和管理,其主要业务范围:
(1)负责辖区内市容市貌的管理和执法工作
(2)负责辖区内户外广告招牌和占道宣传的审批和规范管理
(3)负责辖区内违章占道和出店经营的管理和整治
(4)负责辖区内城市“牛皮癣”小广告的整治和清理
(5)负责辖区内建设施工占道的审批和管理
(6)承办上级交办的其他事项。
(二)人员情况
2019年综合执法四大队有事业编制17名。
二、2019年重点工作
2019年,四大队将以党的十九大精神为引领,按照委党组的统一安排部署,秉承“把城市当家建,把城市当家管”的工作理念,按照“整体推进、寻求突破、打造亮点、铸就精品”的工作思路,重点从以下几个方面推进工作:
一是扎实推进“城管进社区”工作,努力改善社区生活环境,打造示范社区;
二是做好工地扬尘治理,提高工地管理标准,创建示范工地;
三是逐步规范疏导点、消除钉子户,实现市容常态管理;
四是坚持以党的建设为统领,进一步推进党风廉政建设,让党建同业务工作同促进,共提高。
第二部分 咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门预算表(见附表)
第三部分 咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门预算安排情况说明
一、关于咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门收支情况说明
按照预算管理规定,咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即市城市管理执法局执法四大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。2019年收支总预算 274.99万元。
预算收支变化情况
2019年预算数274.99万元。2019年预算数比2018年预算数增加12.17万元,主要原因政策范围内的工资福利。
二、关于咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门收支情况说明
咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年收入预算 274.99万元,全部是本级财政拨款收入,占收入预算的100%。
2019年支出预算274.99万元,其中:基本保障性支出242.26万元,占总支出88.1%;城维项目支出32.73万元,占总支出11.9% 。
三、关于咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年财政拨款收支表说明
咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年财政拨款收入预算274.99万元,其中一般公共预算242.26万元;政府性基金32.73万元;
2019年财政拨款支出预算274.99万元,其中:基本保障性支出242.26万元,占总支出88.1%;项目支出32.73万元占总支出11.9% 。
四、关于咸宁市咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年一般公共基本预算情况说明
(一)财政拨款预算结构情况。
2019年部门预算中,保障性支出242.26万元,主要用于以下方面:工资福利(类)支出215.59万元,占一般公共预算支出88.99%占财政拨款支出预算的78.4%;商品和服务(类)支出26.67万元,占一般公共预算支出11.01%占财政拨款支出预算的9.7%;
(二)财政拨款具体使用安排情况。2019年财政拨款预算数为274.99万元,具体安排情况如下:
1.人员经费支出预算(城管执法162.53万元)主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖励、其他社会保障等。
社会保障29.74万元主要用于在职人员社会养老保险、职业年金。
住房保障23.32万元主要用于在职人员公积金、提租补贴。
2.标准公用经费(城管执法)预算26.67万元。主要用于:单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;在编人员交通、食堂等改革性补贴。
3、公共服务类项目预算32.73万元。其中:(1)环境卫生32.73万元,主要用于:执法人员意外险及高温津贴2.73万元;城区管理日常维护28万元(车辆运行维护4台、电瓶车6台);断头路、废弃物清理;违章建筑棚亭管理、公益广告维护)办公场所租赁2万元。
4、2019年“三公经费”预算数20.5万元,公务接待费0.5万元,主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习;
执法车费预算20万元,(车辆运行维护4台、电瓶车6台)与2018年预算持平
5、2018年政府采购预算24万元,货物类2万元,服务类22万元
6、日常运行18.92万元,比2018年18.84万元增加0.08万元。主要是用于日常办公费、邮电费、机关大楼运行水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、国有资产情况2018末507088元,通用办公设备117268元,车辆257200元,专用设备3000元,办公家俱1296.2元。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管理执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出
4、社会保障和就业支出(类) :反映机关职业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5、住房保障支出(类)住房改革支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
6、城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):反映城市基础设施配套安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面支出
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 242.26 | 一、基本保障支出 | 242.26 |
本级一般公共预算拨款 | 242.26 | 人员经费支出 | 215.59 |
经费拨款(补助) | 242.26 | 标准公用经费支出 | 26.67 |
纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 32.73 |
上级补助 | 0.00 | 专项业务费 | 0.00 |
一般债券 | 0.00 | 能力建设项目 | 0.00 |
二、政府性基金拨款 | 32.73 | 公共服务项目 | 32.73 |
本级基金 | 32.73 | 促进发展项目 | 0.00 |
上级基金 | 0.00 | 三、项目支出不可预见费 | 0.00 |
专项债券 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
三、社保基金拨款 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 六、上缴上级支出 | 0.00 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0.00 | ||
六、事业收入 | 0.00 | ||
七、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
九、往来收入 | 0.00 | ||
十、其他收入 | 0.00 | ||
十一、融资借款 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 274.99 | 本年支出合计: | 274.99 |
八、上年结余(转) | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
公共预算结转 | 0.00 | ||
政府基金结转 | 0.00 | ||
其他结余 | 0.00 | ||
收入总计: | 274.99 | 支出总计 | 274.99 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 274.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.26 | 242.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
502 | 市城管委 | 274.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.26 | 242.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502005 | 市城管四大队 | 274.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.26 | 242.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出预算总表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 274.99 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
502 | 市城管委 | 274.99 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502005 | 市城管四大队 | 274.99 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 221.93 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 189.20 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 189.20 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 242.26 | 一、基本支出 | 242.26 |
本级一般公共预算拨款 | 242.26 | 人员支出 | 215.59 |
经费拨款(补助) | 242.26 | 标准公用经费支出 | 26.67 |
纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 32.73 |
上级补助 | 0.00 | 能力建设项目 | 0.00 |
二、政府性基金拨款 | 32.73 | 公共服务项目 | 32.73 |
本级基金 | 32.73 | 促进发展项目 | 0.00 |
上级基金 | 0.00 | 专项业务费 | 0.00 |
三、项目支出不可预见费 | 0.00 | ||
四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
六、上缴上级支出 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 274.99 | 本年支出合计: | 274.99 |
收入总计: | 274.99 | 支出总计 | 274.99 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 242.26 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
502 | 市城管委 | 242.26 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
502005 | 市城管四大队 | 242.26 | 242.26 | 215.59 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 189.20 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 189.20 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120104 | 城管执法 | 189.20 | 189.20 | 162.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 242.26 | |
502 | 市城管委 | 242.26 |
502005 | 市城管四大队 | 242.26 |
301 | 工资福利支出 | 215.58 |
30101 | 基本工资 | 54.91 |
30102 | 津贴补贴 | 13.12 |
30103 | 奖金 | 51.64 |
30107 | 绩效工资 | 38.18 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.24 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.50 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.50 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 |
30113 | 住房公积金 | 18.94 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 |
302 | 商品和服务支出 | 26.67 |
30201 | 办公费 | 2.00 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
30205 | 水费 | 0.20 |
30206 | 电费 | 1.00 |
30207 | 邮电费 | 0.50 |
30209 | 物业管理费 | 1.00 |
30211 | 差旅费 | 1.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
30215 | 会议费 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 |
30226 | 劳务费 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 2.12 |
30229 | 福利费 | 2.12 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.23 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 |
30309 | 奖励金 | 0.01 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0.50 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 |
2.公务接待费 | 0.50 |
3.公车购置及运行维护费 | 0.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 0.00 |
公务用车购置 | 0.00 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
502 | 市城管委 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502005 | 市城管四大队 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |